|
|
Липецкая область
Усманский муниципальный район
Совет депутатов сельского поселения Пригородный сельсовет
v созыва
двенадцатая сессия
проект Р Е Ш Е Н И Е
с. Пригородка
« 31 » октября 2018 года №
О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Пригородный сельсовет от 07 сентября 2009 года № 4/21 «О принятии стратегического плана Социально-экономического развития сельского поселения Пригородный сельсовет Усманского района Липецкой области до 2020 года
В связи с разработкой бюджета на очередной 2019 год и плановый период 2020-2021 гг., во исполнении Бюджетного Кодекса, Совет депутатов сельского поселения Пригородный сельсовет
РЕШИЛ:
1.Внести изменения в Стратегический план социально-экономического развития сельского поселения Пригородный сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области до 2020 года (Приложение).
2. Направить указанный нормативный правовой акт главе сельского поселения Пригородный сельсовет Усманского муниципального района для подписания и обнародования.
Председатель Совета депутатов
сельского поселения Пригородный сельсовет
Усманского муниципального района В.П.Фитисова
Приложение
к решению Совета депутатов сельского поселения
Пригородный сельсовет
Изменения
в Стратегический план социально-экономического развития
сельского поселения Пригородный сельсовет
Усманского муниципального района Липецкой области до 2020 года
1.В наименовании документа, по всему тексту и приложениях заменить:
1.1.Слова «Стратегический план социально-экономического развития сельского поселения Пригородный сельсовет сельского поселения Пригородный сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области до 2020 года» на «Стратегию социально-экономического развития сельского поселения Пригородный сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области до 2020 года»;
1.2. цифры «2020» на «2024».
2. В разделе 8 таблицу «Ожидаемые результаты социально-экономического развития сельского поселения Пригородный сельсовет на период до 2020 года» читать в следующей редакции:
«Ожидаемые результаты социально-экономического развития сельского поселения Пригородный сельсовет на период до 2024 года
8. Ожидаемые результаты социально-экономического развития
сельского поселения Пригородный сельсовет на период до 2024 года
Наименование целей, задач, показателей
|
Значение показателей по годам |
|||||||||||||||||
2008 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||||
Цель 1. Содействие развитию хозяйствующих субъектов всех отраслей |
||||||||||||||||||
Создание рабочих мест, ед. |
16 |
38 |
42 |
48 |
54 |
60 |
66 |
72 |
78 |
85 |
150 |
300 |
500 |
|||||
Доля экономически активного населения, не занятого в экономике, % |
4,7 |
1,8 |
1,6 |
1,3 |
1,0 |
0,7 |
0,5 |
0,4 |
0,3 |
0,3 |
0,2 |
0,2 |
0,1 |
|||||
Задача 1. Повышение инвестиционной привлекательности сельского поселения |
||||||||||||||||||
Объем привлеченных инвестиций, млн.руб. |
3,0 |
9,3 |
11,1 |
15,0 |
17,9 |
19,5 |
20,5 |
22,6 |
25,9 |
26,0 |
28,0 |
34,0 |
40,0 |
|||||
Задача 2. Развитие сельского хозяйства и обрабатывающих производств |
||||||||||||||||||
Поголовье скота во всех категориях хозяйств, всего, ед. КРС свиней |
61 31 |
88 65 |
91 73 |
105 82 |
187 89 |
220 91 |
250 95 |
270 98 |
300 100 |
300 100 |
310 110 |
320 120 |
330 120 |
|||||
в т.ч. в ЛПХ КРС свиней |
61 31 |
88 65 |
91 73 |
105 82 |
187 89 |
220 91 |
250 95 |
270 98 |
300 100 |
300 100 |
310 110 |
320 120 |
330 120 |
|||||
Задача 3. Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств |
||||||||||||||||||
Объем сельскохозяйственной продукции, закупленной в ЛПХ, млн. руб. |
5,0 |
8,0 |
8,3 |
8,9 |
9,3 |
9,7 |
10,1 |
10,3 |
10,5 |
10,5 |
10,6 |
10,7 |
10,8 |
|||||
Задача 4. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства |
||||||||||||||||||
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на начало года, ед. |
7 |
16 |
11 |
13 |
15 |
18 |
20 |
80 |
90 |
100 |
110 |
117 |
121 |
|||||
Задача 5. Улучшение качества муниципального управления, повышение его эффективности |
||||||||||||||||||
Количество жалоб на деятельность органов местного самоуправления |
21 |
9 |
8 |
6 |
5 |
4 |
4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Доля собственных доходов бюджета, % |
17,5 |
29,6 |
30,1 |
31,6 |
32,9 |
35,1 |
36,9 |
42,3 |
45,0 |
46,0 |
47,0 |
48,0 |
50,0 |
|||||
Доля расходов бюджета, формируемого в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета поселения, % |
51,0 |
65,3 |
66,9 |
72,5 |
74,1 |
75,9 |
77,6 |
81,0 |
85,0 |
86,0 |
87,0 |
88,0 |
90,0 |
|||||
Цель 2. Создание условий для повышения качества жизни населения |
||||||||||||||||||
Денежные доходы на душу населения (в среднем за месяц), руб. |
4750 |
6255 |
6694 |
7162 |
7664 |
8200 |
8776 |
9389 |
10046 |
13200 |
14000 |
15000 |
16000 |
|||||
Задача 1. Создание условий для роста доходов населения. |
||||||||||||||||||
Среднемесячная заработная плата, руб. |
7100 |
8600 |
8900 |
9300 |
9600 |
10000 |
20130 |
20948 |
23100 |
26400 |
28622 |
29138 |
30000 |
|||||
Задача 2. Обеспечение улучшения здоровья населения, проведение эффективной демографической и миграционной политики |
||||||||||||||||||
Коэффициент рождаемости, чел./на 1000 человек населения, |
5,9 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,1 |
12,1 |
12,3 |
12,4 |
12,0 |
12,4 |
12,5 |
12,6 |
13,0 |
|||||
Коэффициент смертности, чел./на 1000 человек населения |
12,2 |
15,0 |
14,5 |
14,5 |
14,5 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
14,1 |
14,2 |
14,3 |
15,0 |
|||||
Задача 3. Обеспечение населения услугами дошкольного образования, культуры, физической культуры, спорта, торговли, бытовыми услугами. |
||||||||||||||||||
Обеспеченность детей местами в дошкольных образовательных учреждениях, % |
72 |
78 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||
Удельный вес населения, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях, % |
104 |
114 |
116 |
118 |
120 |
122 |
124 |
127 |
130 |
132 |
140 |
145 |
150 |
|||||
Удельный вес населений, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % |
22 |
30 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
38 |
40 |
45 |
48 |
50 |
55 |
|||||
Количество видов бытовых услуг, оказываемых стационарно, ед. |
- |
2 |
2 |
3 |
4 |
4 |
4 |
5 |
6 |
7 |
7 |
8 |
10 |
|||||
Задача 4. Обеспечение населения жильем, развитие инженерной, жилищно-коммунальной, транспортной инфраструктуры, благоустройство территории. |
||||||||||||||||||
Обеспеченность жильем, кв.м. на чел. |
25,1 |
25,9 |
25,9 |
26,0 |
26,1 |
26,2 |
26,4 |
26,8 |
33,0 |
41,2 |
48,0 |
50,0 |
55,0 |
|||||
Доля населения, потребляющего качественную питьевую воду, % |
- |
35 |
35 |
35 |
35 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
82 |
83 |
84 |
|||||
Доля дорог с твердым покрытием, % |
75 |
86 |
90 |
90 |
90 |
95 |
95 |
96 |
97 |
98 |
99 |
99 |
100 |
|||||
Объем финансирования благоустройства на 1 жителя, всего, руб. |
2711 |
407 |
472 |
500 |
620 |
700 |
850 |
1000 |
2000 |
2500 |
2700 |
2900 |
3000 |
|||||
в т.ч. из внебюджетных источников, руб. |
847 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Задача 5. Обеспечение правопорядка, предотвращение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение мер пожарной безопасности. |
||||||||||||||||||
Количество преступлений, ед. |
16 |
15 |
13 |
12 |
11 |
9 |
8 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
|||||
Количество чрезвычайных ситуаций, ед. |
4 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
06.09.2024.
06.09.2024.
19.08.2024.
28.10.2024.
28.10.2024.
18.10.2024.
Зубкова
Нина Ивановна
глава администрации