АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИГОРОДНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
с. Пригородка
от 10.06.2023 года №
О внесении изменений
в постановление администрации
сельского поселения Пригородный сельсовет
от 02.02.2016 года № 13
В целях обеспечения увязки стратегического и бюджетного планирования, на основании Устава, администрация сельского поселения Пригородный сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области РФ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
сельского поселения
Пригородный сельсовет Н.И.Зубкова
Приложение
к постановлению администрации
сельского поселения Пригородный сельсовет
Изменения в Муниципальную программу «Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Пригородный сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением администрации сельского поселения Пригородный сельсовет от 02.02.2016 г. № 13 (с изменениями от 09.11.2018 г. № 211; от 14.10.2019г. № 589, от 23.12.2019г. № 657, от 16.10.2020г. № 111, от 06.09.2022 № 144, от 21.09.2022 № 150, от 26.12.2022г. № 178, от 27.03.2023г. №51)
Муниципальная программа
«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения
Пригородный сельсовет Усманского муниципального района
Липецкой области на 2016-2025 годы»
ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Пригородный сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области
на 2016 -2025 годы»
(далее Программы)
Сроки и этапы реализации муниципальной Программы |
2016 – 2025 годы, без выделения этапов |
Подпрограммы |
1."Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Пригородный сельсовет в 2016-2025 годах". 2."Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Пригородный сельсовет в 2016-2025 годах". 3."Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Пригородный сельсовет в 2016-2025 годах". 4."Развитие социальной сферы в сельском поселении Пригородный сельсовет в 2016-2025 годах". 5. "Военно-патриотическое воспитание несовершеннолетних и молодежи в сельском поселении Пригородный сельсовет в 2016-2025 годах". 6.«Улучшения качества услуг связи на территории сельского поселения Пригородный сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2020-2025 годы» |
Цель муниципальной Программы |
Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Пригородный сельсовет |
Индикатор цели |
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения, процентов от числа опрошенных |
Задачи муниципальной Программы |
1.Созданий условий для повышения качества жизни населения 2.Создание условий для повышения безопасности проживания на территории поселения |
Показатели задач |
Показатель 1 задачи 1: -Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения, % Показатель 2 задачи 1: -Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности, % Показатель 3 задачи 1: Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях, % Показатель 4 задачи 1 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % Показатель задачи 2. -Сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций), % к предыдущему году |
Объемы финансирования Программы всего, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования расходов, связанных с реализацией основных мероприятий, всего прогнозно составят – 226 046,6 тыс. руб., из них: 2016 год – 14218,3 тыс. руб.; 2017 год – 15395,5 тыс. руб.; 2018 год – 19832,2 тыс. руб.; 2019 год – 21911,4 тыс. руб.; 2020 год – 20 049,0 тыс. руб; 2021 год – 27 208,3 тыс. руб; 2022 год – 34 513,1 тыс. руб; 2023 год – 30 105,1 тыс. руб; 2024 год – 23 054,4 тыс. руб; 2025 год – 19 980,8 тыс. руб. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. |
Ожидаемый результат реализации муниципальной Программы |
Обеспечение в 2025 году к базовому 2015 году: -показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 80 % от числа опрошенных |
ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ
1. Характеристика текущего состояния развития поселения, формулировка основных проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков в развитии поселения
Пригороднее сельское поселение расположено в центральной части Усманского муниципального района Липецкой области, поселение граничит: на севере с Никольским и Сторожевским сельскими поселениями, на востоке с г. Усмань, на западе с Поддубровским сельским поселением, на юге с Железнодорожным районом Воронежской области, Студенским и Девицким сельскими поселениями. Вплотную к городу Усмань примыкают населенные пункты сельского поселения (Пригородка на западе и Песковатка - Казачья на юге). Административным центром сельсовета является с. Пригородка. Население поселения по состоянию на 01.01.2016 г. – 5351 человек. Плотность населения составляет 39,2 чел./кв.км.
В отличие от других сельских поселений Усманского района, близость к городу Усмань, наличие железнодорожной станции, способствовали развитию промышленных предприятий, сельского хозяйства. Кроме того на территории сельского поселения находится Воронежский государственный биосферный заповедник, для которого отдельным проектом должны быть установлены охранные и иные зоны, разработаны мероприятия по его сохранению.
Связь райцентра, в том числе административного центра поселения, с селами осуществляется по асфальтовым дорогам регионального значения.
Пригородное сельское поселение расположено в центральной части Усманского района и представляет собой относительно ровную местность
По территории СП протекает река Усмань и Полевая Излегоще, около 0,17% земель занято искусственными водоемами - прудами, созданными в разное время для нужд сельского хозяйства.
В советское время на территории сельского поселения были построены памятники землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны:
1.Братская могила участников ВОВ (9 человек)
2.Одиночная могила пилота истребительного авиационного полка 2-й воздушной армии Морозова М.И.;
3.Одиночная могила воина-интернационалиста Рыжкова Сергея Владимировича;
4. Стела- землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны:
Кроме того, имеется памятный камень землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
В границе сельского поселения находятся 7 населенных пунктов: д. Бочиновка, с. Стрелецкие Хутора, с. Медовка, с. Песковатка - Боярская, с. Песковатка - Казачья, с. Пригородка-2887, ж/д ст. Беляево-57.
Площадь территории сельского поселения составляет - 13400 га, в т.ч. сельскохозяйственного назначения 6115 га, из них пашни – 5049 га; лесной фонд - 43 га; площадь лесополос - 166 га, земли поселений - 1020 га.
6056 га - Воронежский государственный биосферный заповедник.
На территории Пригородного сельского поселения находится следующие водные объекты:
1. Пруд на б. б\н, 1 км с-з с. Стрелецкие Хутора
Объем-0,194 млн.м куб., площадь-12,0 га, балансодержатель-УФПС Липецкой области-филиал ФГУП «Почта России»-федеральная собственность
2.Водохранилище на р. Полевая Излегоща, 4 км с-в с. Медовка
Объем-2,02 млн. м куб, площадь-77,0 га, балансодержатель-УФПС Липецкой области-филиал ФГУП «Почта России» -федеральная собственность
3.Пруд на р.Полевая Излегоща, 3,5 км с-з с. Стрелецкие Хутора
Объем-0,575 млн.м. куб., площадь-27,0 га, балансодержатель-ОГУ «Гидротехнические комплексы»
4. Пруд, общая площадь-166144 кв.м., балансодержатель - УФПС Липецкой области-филиал ФГУП «Почта России» федеральная собственность
5.Водный объект. С.Пригородка-4,16 га, 1950 год постройки, боковой водослив, бесхозный, предназначен для водопоя скота.
6. Водный объект. С. Медовка-4,59 га, 1920 год постройки, боковой водослив, бесхозный, предназначен для водопоя скота.
7. Водный объект. С. Медовка-3,99 га, 1950 год постройки, боковой водослив, бесхозный, предназначен для водопоя скота.
8. Водный объект. С. Стрелецкие Хутора-1,0 га, 1950 год постройки, бетонный водослив, бесхозный, предназначен для водопоя скота.
9. Водный объект. С. Пригородка-1,4 га, 1951 год постройки, бетонный водослив, бесхозный, предназначен для водопоя скота.
Население поселения по состоянию на 1 января 2016 года составляет -5351
человек, из них в д. Бочиновка-579, с. Стрелецкие Хутора-1338, с. Медовка-238, с. Песковатка Боярская-95, с. Песковатка Казачья-157, с. Пригородка-2887, ж/д ст. Беляево-57.
Общее число хозяйств составляет – 2317, из них в д. Бочиновка-267, с. Стрелецкие Хутора-638, с. Медовка-162, с. Песковатка Боярская-115, с. Песковатка Казачья-88, с. Пригородка-1008, ж/д ст. Беляево-39.
Имеют газовое отопление – 2221 хозяйств; печное – 96 хозяйств,
По территории сельского поселения проходит 47,55 километров дорог, более 20 км с твердым покрытием.
Всего улиц - 43, из них в д. Бочиновка-6, с. Стрелецкие Хутора-6, с. Медовка-2, с. Песковатка Боярская-2, с. Песковатка Казачья-1, с. Пригородка-26, ж/д ст. Беляево-1.
На территории поселения имеются:
1. Хозяйствующие субъекты:
- ООО «Заготовитель» ;
- ООО «Автодор»;
-ООО «Евролайн»
-ООО «Дорстрой»
-ООО «Усманский лесопункт»
-АЗС д. Бочиновка
-ГЗС д. Бочиновка
-ООО «СтройВодГаз»
-ПО «Усмань»
-ООО «Распространитель»
-АО «Генборг»
-ООО «Ремстрой»
-ООО «Усманьхлеб»
-ОГУП»УсманьДорстройРемонт»
-ООО «Вторчермет»
-ООО «Орион»
-ИП Плещаков
- ИП Михеева
-ИП-88 чел.
2. Бюджетные учреждения:
- медпункт с. Пригородка,
- медпункт с. Медовка,
- МБДОУ детский сад «Искорка» с. Пригородка,
- МБДОУ детский сад «Ивушка», д. Бочиновка,
- МБДОУ детский сад «Аистенок», с. Стрелецкие Хутора,
- МБУК «Досуговый центр Девицкого сельсовета», в который входят: библиотека с. Стрелецкие Хутора,библиотека с. Пригородка, библиотека д. Бочиновка, Дом Культуры, с. Стрелецкие Хутора, Бочиновский клуб, Медовский клуб).
3. Торговые предприятия:
- магазин «ТПС» с. Медовка (Почта России),
- магазин «Продукты» с.Стрелецкие Хутора (ИП),
- магазин «ТПС» с.Стрелецкие Хутора (ПО «Усмань»),
- магазин «ТПС» с. Стрелецкие Хутора (ИП),
- магазин «ТПС» с. Пригородка (Почта России),
-- магазин «ТПС» «Дарья»с. Пригородка (ИП),
- 2 торговых павильона в с.Пригородка,
- 3 торговых киоска в с. Пригородка,
- 1 торговый киоск в с. Стрелецкие Хутора
- 1 торговый киоск в с. д. Бочиновка
-5 шт. шиномонтаж
-Выездная автолавка(ПО «Усмань)
Состояние потенциала поселения является определяющей предпосылкой эффективного развития сельского поселения в рамках поставленных задач и достижения намеченных целей.
Имеющиеся проблемы формируют реестр первоочередных мероприятий, без которых стратегическая и программная работа становится затруднительной.
Основные проблемы:
- бюджет поселения не является самодостаточным;
- имеется проблема с занятостью трудоспособного населения;
- наблюдается отток кадров за пределы поселения (в г.г. Усмань, Воронеж, Липецк, г. Москва);
- неполная удовлетворенность населения услугами: социальными, коммунальными, услугами потребительского рынка;
- невысокая степень благоустроенности жилья.
Основные риски дальнейшего развития поселения:
- ухудшение демографической ситуации, "старение" населения;
- уменьшение доходов местного бюджета за счет снижения налогооблагаемой базы.
Приоритеты муниципальной политики в сфере развития поселения, краткое описание целей и задач муниципальной программы, обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей задач.
Основные приоритеты муниципальной политики в сфере развития поселения района определены в Стратегическом плане социально-экономического развития сельского поселения Пригородный сельсовет до 2024 года. Это:
- повышение качества жизни населения;
- развитие реального сектора экономики;
- развитие малого бизнеса;
- усиление роли органов власти в обеспечении благоприятных условий хозяйствования.
Целью Программы является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Пригородный сельсовет.
Индикатор достижения цели - удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи – обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.
Результатом решения данной задачи ожидается достижение показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 80 % от числа опрошенных.
Перечень подпрограмм.
Для решения поставленной цели и задач Программы реализуются следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1. «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Пригородный сельсовет в 2016-2025 годах".
Подпрограмма 2. "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Пригородный сельсовет в 2016-2025 годах".
Подпрограмма 3. "Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Пригородный сельсовет в 2016-2025 годах".
Подпрограмма 4. "Развитие социальной сферы в сельском поселении Пригородный сельсовет в 2016-2025 годах".
Подпрограмма 5. "Военно-патриотическое воспитание несовершеннолетних и молодежи в сельском поселении Пригородный сельсовет в 2016-2025 годах".
Подпрограмма 6. «Улучшения качества услуг связи на территории сельского поселения Пригородный сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2020-2025 годы»
Краткое описание этапов и сроков реализации муниципальной программы с указанием плановых значений индикатора цели и показателей задач, ресурсного обеспечения по годам реализации муниципальной программы
Сроки реализации Программы охватывают период 2016 – 2025 годов без выделения этапов.
Результатом реализации Программы является создание к 2025 году благоприятных условий для жизнедеятельности на территории поселения, повышения его конкурентоспособности и привлекательности для постоянного проживания.
К ожидаемому конечному результату выполнения Программы относится обеспечение в 2025 году к базовому 2015 году показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 80 % от числа опрошенных.
Эффективность реализации Программы оценивается по целевому индикатору и показателям задач, характеризующим позитивные изменения в развитии поселения.
Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной Программы с формированием плановых значений по годам ее реализации представлены в Приложении 1 к Программе.
Финансовое обеспечение реализации Программы в 2016-2025 годах планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований муниципального бюджета в пределах предусмотренных лимитов финансирования, а также средств областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования Программы за весь период реализации прогнозно составит 226 046,6 тыс. руб., в том числе:
Подпрограммы 1."Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Пригородный сельсовет в 2016-2025 годах" – 70953,5 тыс.руб;
Подпрограммы 2."Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Пригородный сельсовет в 2016-2025 годах"- 788,2 тыс.руб;
Подпрограммы 3."Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Пригородный сельсовет в 2016-2025 годах"- 85958,9 тыс.руб;
Подпрограммы 4."Развитие социальной сферы в сельском поселении Пригородный сельсовет в 2016-2025 годах" – 67779,6 тыс.руб;
Подпрограмма 5. "Военно-патриотическое воспитание несовершеннолетних и молодежи в сельском поселении Пригородный сельсовет в 2016-2025 годах"- 525,6 тыс. руб.;
Подпрограмма 6. «Улучшения качества услуг связи на территории сельского поселения Пригородный сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2020-2025 годы» - 164,4 тыс.руб.
Мониторинг реализации муниципальной программы.
Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с утвержденным Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Пригородный сельсовет. Мониторинг реализации Программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.
Объектом мониторинга являются индикатор (показатели) Программы (подпрограмм) и основных мероприятий.
Мониторинг реализации Программы проводится на основе данных официального статистического наблюдения, годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности Программы, данных социологических опросов населения.
Приложение 1
к муниципальной программе
«Устойчивое развитие сельской территории –
сельского поселения Пригородный сельсовет
Усманского муниципального района
Липецкой области на 2016-2025 годы»
Сведения об индикаторе цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Пригородный сельсовет
Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2025 годы»
Таблица
№ п/п |
Наименование цели, индикатора, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий, направлений расходов |
Единица измерения |
Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования |
||||||||||
базовый 2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
2 |
Цель муниципальной Программы - Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Пригородный сельсовет |
||||||||||||
3 |
Индикатор цели Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения |
% от числа опрошенных |
37 |
38 |
39 |
45 |
48 |
50 |
55
|
60
|
74 |
80 |
80 |
4 |
Задача 1 муниципальной программы – Созданий условий для повышения качества жизни населения |
||||||||||||
5 |
Показатель 1 задачи 1 муниципальной Программы Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения |
% |
52 |
60 |
65 |
68 |
69 |
70 |
72 |
76 |
80 |
85 |
88 |
6 |
Показатель 2 задачи 1 муниципальной Программы Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности |
% |
90 |
91 |
92 |
93 |
94 |
95 |
95 |
96 |
96 |
97 |
98 |
7 |
Показатель 3 задачи 1 муниципальной Программы Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях
|
% |
37 |
38 |
39 |
45 |
48 |
50 |
53 |
56 |
60 |
65 |
70 |
8 |
Показатель 4 задачи 1 муниципальной Программы Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
% |
37 |
38 |
39 |
45 |
48 |
50 |
55 |
60 |
65 |
70 |
75 |
9 |
Задача 1 муниципальной Программы - Создание условий для повышения безопасности проживания на территории поселения |
||||||||||||
10 |
Показатель задачи 2 -Сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций) |
% к предыдущему году |
1 |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11 |
Подпрограмма 1 – Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Пригородный сельсовет в 2016-2025 годах". |
||||||||||||
12 |
Задача 1 Подпрограммы1 - Повышение качества муниципального управления |
||||||||||||
13 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 1 Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации |
чел. |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
4 |
2 |
14 |
Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 1 Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
15 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1 "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Пригородный сельсовет" |
Всего, тыс.руб |
Х |
4664,3 |
3665,5 |
7112,2 |
6415,6 |
6 467,1 |
8180,9 |
9813,1
|
8725,6 |
7624,9 |
7416,2 |
местный бюджет |
Х |
4606,8 |
3604,7 |
7045,7 |
6345,0 |
6 392,3 |
8051,7 |
9733,0 |
8636,7 |
7535,9 |
7328,0 |
||
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет |
Х |
57,5 |
60,8 |
66,5 |
70,6 |
74,8 |
79,2 |
80,1 |
88,9 |
89,0 |
88,2 |
||
16 |
Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления сельского поселения |
Всего, тыс.руб |
Х |
3344,7 |
2350,0 |
3031,6 |
2223,6 |
2 322,0 |
2322,0 |
2476,7 |
2607,7 |
2607,7 |
2607,7 |
местный бюджет |
Х |
3344,7 |
2350,0 |
3031,6 |
2223,6 |
2 322,0 |
2322,0 |
2476,7 |
2607,7 |
2607,7 |
2607,7 |
||
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
17 |
Расходы по оплате труда работников, заключивших трудовой договор о работе в органах местного самоуправления сельского поселения |
Всего, тыс.руб |
Х |
- |
- |
2468,6 |
2468,6 |
2468,6 |
2468,6 |
2614,9 |
2803,7 |
2721,2 |
2721,2 |
местный бюджет |
Х |
- |
- |
2468,6 |
2468,6 |
2468,6 |
2468,6 |
2614,9 |
2803,7 |
2721,2 |
2721,2 |
||
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
18 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления сельского поселения (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) |
Всего, тыс.руб |
Х |
1210,5 |
1200,0 |
1472,9 |
1419,1 |
1 540,8 |
3238,3 |
4021,6 |
2735,0 |
1735,0 |
1521,4 |
местный бюджет |
Х |
1210,5 |
1200,0 |
1472,9 |
1419,1 |
1 540,8 |
3238,3 |
4021,6 |
2735,0 |
1735,0 |
1521,4 |
||
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||
19 |
Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий в части контроля за исполнением бюджета поселения в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" |
Всего, тыс.руб |
Х |
15,5 |
15,5 |
36,6 |
22,0 |
22,8 |
22,8 |
22,8 |
24,2 |
- |
- |
местный бюджет
|
Х |
15,5 |
15,5 |
36,6 |
22,0 |
22,8 |
22,8 |
22,8 |
24,2 |
- |
- |
||
районный бюджет
|
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
20 |
Реализация направления расходов основного мероприятия "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органом местного самоуправления сельского поселения Пригородный сельсовет" |
Всего, тыс.руб |
Х |
93,6 |
100,0 |
102,5 |
132,3 |
112,8 |
129,2 |
371,9 |
174,0 |
180,0 |
185,0 |
местный бюджет |
Х |
36,1 |
39,2 |
36,0 |
61,7 |
38,0 |
50,0 |
291,8 |
85,1 |
91,0 |
96,8 |
||
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет |
Х |
57,5 |
60,8 |
66,5 |
70,6 |
74,8 |
79,2
|
80,1 |
88,9 |
89,0 |
88,2 |
||
21 |
Мероприятие 2 задачи 1 Подпрограммы 1 Заключение договоров на получение консалтинговых услуг, предоставляемых ООО "Гарант-Сервис" (ООО "Консультант Плюс") |
Всего, тыс.руб |
Х |
28,6 |
32,2 |
28,0 |
54,9 |
20,0 |
113,7 |
119,0 |
135,01 |
140,0 |
145,0 |
местный бюджет |
Х |
28,6 |
32,2 |
28,0 |
54,9 |
20,0 |
45,0 |
49,3 |
46,1 |
51,0 |
56,8 |
||
районый бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет |
|
- |
- |
- |
- |
- |
68,7 |
69,7 |
88,9 |
89,0 |
88,2 |
||
22 |
Мероприятие 3 задачи 1 Подпрограммы 1 Заключение договора на приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета |
Всего, тыс.руб |
Х |
7,5 |
7,0 |
8,0 |
6,8 |
3,9 |
15,5 |
16,0 |
16,5 |
16,5 |
16,5 |
местный бюджет |
Х |
7,5 |
7,0 |
8,0 |
6,8 |
3,9 |
1,0 |
5,6 |
6,1 |
6,1 |
6,1 |
||
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
14,5 |
10,4 |
10,4 |
10,4 |
10,4 |
||
23 |
Мероприятие 3 задачи 1 Подпрограммы 1 Приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем на условиях софинансирования с областным бюджетом |
Всего, тыс.руб |
Х |
52,5 |
55,3 |
59,5 |
62,9 |
74,8 |
113,7 |
119,0 |
117,9 |
123,5 |
128,5 |
местный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
45,0 |
49,3 |
47,0 |
44,9 |
50,7 |
||
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет |
Х |
52,5 |
55,3 |
59,5 |
62,9 |
74,8 |
68,7 |
69,7 |
70,9 |
78,6 |
77,8 |
||
24 |
Мероприятие 4 задачи 1 Подпрограммы 1 Реализация мероприятий, направленных на повышение квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования |
Всего, тыс.руб |
Х |
5,0 |
5,5 |
7,0 |
7,7 |
14,1 |
- |
- |
8,0 |
- |
- |
местный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,4 |
- |
- |
||
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет |
Х |
5,0 |
5,5 |
7,0 |
7,7 |
14,1 |
- |
- |
7,6 |
- |
- |
||
25 |
Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 1 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан»" |
Всего, тыс.руб |
Х |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
268,2 |
305,2 |
381,0 |
381,0 |
381,0 |
местный бюджет |
Х |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
268,2 |
305,2 |
381,0 |
381,0 |
381,0 |
||
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
26 |
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих сельского поселения Пригородный сельсовет |
Всего, тыс.руб |
Х |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
268,2 |
305,2 |
381,0 |
381,0 |
381,0 |
местный бюджет |
Х |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
270,0 |
305,2 |
381,0 |
381,0 |
381,0 |
||
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
27 |
Итого по Подпрограмме 1 |
Всего, тыс.руб |
Х |
4814,3 |
3815,5 |
7262,2 |
6415,6 |
6 617,0 |
8449,1 |
9813,1 |
8725,6 |
7624,9 |
7416,2 |
местный бюджет |
Х |
4756,8 |
3754,7 |
7195,7 |
6345,0 |
6542,2 |
8369,9 |
9733,00 |
8636,7 |
7535,9 |
7328,0 |
||
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет
|
Х |
57,5 |
60,8 |
66,5 |
70,6 |
74,8 |
79,2 |
80,1 |
88,9 |
89,0 |
88,2 |
||
28 |
Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Пригородный сельсовет в 2016-2025 годах". |
||||||||||||
29 |
Задача 1 Подпрограммы 2 – Обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды |
||||||||||||
30 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2 Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС |
% |
95 |
96 |
97 |
98 |
99 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
31 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 2 "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций" |
Всего, тыс.руб |
Х |
- |
- |
2,0 |
- |
- |
- |
746,2 |
36,0 |
- |
- |
районный бюджет
|
Х |
- |
- |
2,0 |
- |
- |
- |
746,2 |
36,0 |
- |
- |
||
32 |
Реализация переданных полномочий в части предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций |
Всего, тыс.руб |
Х |
- |
- |
2,0 |
- |
- |
- |
746,2 |
36,0 |
- |
- |
районный бюджет |
Х |
- |
- |
2,0 |
- |
- |
- |
746,2 |
36,0 |
- |
- |
||
33 |
Итого по Подпрограмме 2 |
Всего, тыс.руб |
Х |
- |
- |
2,0 |
- |
- |
- |
746,2 |
36,0 |
- |
- |
районный бюджет |
Х |
- |
- |
2,0 |
- |
- |
- |
746,2 |
36,0 |
- |
- |
||
34 |
Подпрограмма 3 - Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Пригородный сельсовет в 2016-2025 годах |
||||||||||||
35 |
Задача 1 Подпрограммы 3 – Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры |
||||||||||||
36 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 3 Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог |
км |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4,5 |
5,0 |
6,5 |
6,6 |
7,1 |
7,5 |
37 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 3 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования" |
Всего, тыс.руб |
Х |
2264,6 |
2000,00 |
2329,9 |
2482,5 |
2 781,3 |
264,5 |
- |
309,8 |
- |
- |
местный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
районный бюджет |
Х |
2264,6 |
2000,00 |
2329,9 |
2482,5 |
2 781,3 |
264,5 |
- |
309,8 |
- |
- |
||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-- |
-- |
-- |
||
38 |
Реализация переданных полномочий на осуществление дорожной деятельности сельского поселения |
Всего, тыс.руб |
Х |
2264,6 |
2000,00 |
2329,9 |
2482,5 |
2 781,3 |
264,5 |
- |
309,8 |
- |
- |
местный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
районный бюджет |
Х |
2264,6 |
2000,00 |
2329,9 |
2482,5 |
2 781,3 |
264,5 |
- |
309,8 |
- |
- |
||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
39 |
Реализация направления расходов основного мероприятия"Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения" |
Всего, тыс.руб |
Х |
2264,6 |
2000,00 |
2329,9 |
2482,5 |
2 781,3 |
264,5 |
- |
309,8 |
- |
- |
местный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
районный бюджет |
Х |
2264,6 |
2000,00 |
2329,9 |
2482,5 |
2 781,3 |
264,5 |
- |
309,8 |
- |
- |
||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
40 |
Задача 2 Подпрограммы 3 - Решение вопросов местного значения в сфере архитектуры и градостроительства |
||||||||||||
41 |
Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 3 Доля разработки основного документа градостроительного Зонирования |
% |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42 |
Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 3 «Разработка комплекса землеустроительных работ по подготовке карт (планов) границ населенных пунктов, территориальных зон» |
ВСЕГО, тыс.руб. |
Х |
- |
1400,0 |
- |
- |
- |
- |
1891,5 |
- |
- |
- |
местный бюджет |
Х |
- |
200,0 |
- |
- |
- |
- |
10,5 |
- |
- |
- |
||
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет |
Х |
- |
1200,0 |
- |
- |
- |
- |
1881,0 |
- |
- |
- |
||
43 |
Реализация мероприятий по разработкае комплекса землеустроительных работ по подготовке карт (планов) границ населенных пунктов, территориальных зон |
ВСЕГО, тыс.руб. |
Х |
- |
1400,0 |
- |
- |
- |
- |
1891,5 |
- |
- |
- |
местный бюджет |
Х |
- |
200,0 |
- |
- |
- |
- |
10,5 |
- |
- |
- |
||
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет |
Х |
- |
1200,0 |
- |
- |
- |
- |
1881,0 |
- |
- |
- |
||
44 |
Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 3 Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году |
% |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
45 |
Показатель 2 задачи 3 Подпрограммы 3 Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения |
ед. |
10 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
20 |
46 |
Показатель 3 задачи 3 Подпрограммы 3 Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников |
ед. |
30 |
35 |
40 |
45 |
48 |
50 |
55 |
60 |
65 |
70 |
75 |
47 |
Показатель 4 задачи 3 Подпрограммы 3 Количество ликвидированных несанкционированных свалок
|
ед. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
48 |
Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 3 "Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения" |
Всего, тыс.руб |
Х |
2575,3 |
3500,0 |
4448,3 |
6915,1 |
3 790,5 |
8228,3 |
10308,0 |
13123,7 |
8571,9 |
6047,0 |
местный бюджет |
Х |
2575,3 |
3500,0 |
4448,3 |
4522,3 |
3 790,5 |
8228,3 |
10308,0 |
13123,7 |
8571,9 |
6047,0 |
||
Внебюджетные средства |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
2392,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
49 |
Реализация направления расходов основного мероприятия «Финансовое обеспечение организации благоустройства территорий муниципальных образований» |
Всего, тыс.руб |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2277,5 |
- |
- |
местный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Внебюджетные средства |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Федеральный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2277,5 |
- |
- |
||
49 |
Реализация направления расходов основного мероприятия"Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения" |
Всего, тыс.руб |
Х |
1275,3 |
2300,0 |
3148,3 |
3122,3 |
3 790,5 |
8228,3 |
9150,2 |
9446,2 |
7071,9 |
4547,0 |
местный бюджет |
Х |
1275,3 |
2300,0 |
3148,3 |
3122,3 |
3 790,5 |
8228,3 |
9150,2 |
9446,2 |
7071,9 |
4547,0 |
||
Внебюджетные средства |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Федеральный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
2392,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
50 |
Реализация направления расходов основного мероприятия"Устранение мест захламления территории сельского поселения" |
Всего, тыс.руб. |
Х |
200,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
местный бюджет |
Х |
20,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
районный бюджет |
Х |
180,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
51 |
Реализация мероприятий, направленных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств областного бюджета |
Всего, тыс.руб. |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
местный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
52 |
Проведение работ по ремонту, восстановлению (реконструкции), благоустройству воинских захоронений погибших при защите Отечества и в вооруженных конфликтах, за исключением воинских захоронений погибших при защите Отечества в Великую Отечественную войну 1941-1945 годов, одиночная могила № 367 |
Всего, тыс.руб.
|
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
94,0 |
- |
- |
местный бюджет
|
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5,0 |
- |
- |
||
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
89,0 |
- |
- |
||
53 |
Проведение работ по установлению мемориальных знаков на воинских захоронениях погибших при защите Отечества и в вооруженных конфликтах, за исключением воинских захоронений погибших при защите Отечества в Великую Отечественную войну 1941-1945 годов, одиночная могила № 367 |
Всего, тыс.руб.
|
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
163,2 |
- |
- |
местный бюджет
|
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8,2 |
- |
- |
||
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
155,0 |
- |
- |
||
54 |
Проведение работ по ремонту, восстановлению (реконструкции), благоустройству воинских захоронений погибших при защите Отечества и в вооруженных конфликтах, за исключением воинских захоронений погибших при защите Отечества в Великую Отечественную войну 1941-1945 годов, одиночная могила № 367 |
Всего, тыс.руб.
|
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14,4 |
- |
- |
местный бюджет
|
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,8 |
- |
- |
||
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13,6 |
- |
- |
||
55 |
Организация освещения улиц |
Всего, тыс.руб. |
х |
1000,0 |
1200,0 |
1300,0 |
1400,0 |
1500,0 |
1300,0 |
1135,7 |
1400,0 |
1500,00 |
1500,00 |
местный бюджет |
х |
1000,0 |
1200,0 |
1300,0 |
1400,0 |
1500,0 |
1300,0 |
1135,7 |
1400,0 |
1500,00 |
1500,00 |
||
районный бюджет |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
53 |
Основное мероприятие «Обеспечение реализации мероприятия по организации энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
Всего, тыс.руб |
Х |
- |
- |
- |
- |
100,0 |
1055,2 |
1135,7 |
1400,0 |
1500,00 |
1500,00 |
местный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
100,0 |
1055,2 |
1135,7 |
1400,0 |
1500,00 |
1500,00 |
||
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
54 |
Итого по Подпрограмме 3 |
Всего, тыс.руб |
Х |
4839,9 |
6900,0 |
6778,3 |
9397,6 |
6 671,8 |
10847,7 |
12199,5 |
13705,1 |
8572,0 |
6047,0 |
местный бюджет |
Х |
2395,3 |
3700,0 |
4448,3 |
4522,3 |
3888,1 |
10583,5 |
10318,5 |
10860,2 |
8572,0 |
6047,0 |
||
районный бюджет |
Х |
2444,6 |
2000,00 |
2329,9 |
2482,5 |
2 781,3 |
264,5 |
- |
309,8 |
- |
- |
||
областной бюджет |
Х |
- |
1200,0 |
- |
2392,8 |
- |
- |
1881,0 |
2535,1 |
- |
- |
||
55 |
Подпрограмма 4. "Развитие социальной сферы в сельском поселении Пригородный сельсовет в 2016-2025 годах".
|
||||||||||||
56 |
Задача 1 Подпрограммы 4 - Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно - досуговых мероприятиях |
||||||||||||
57 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 4 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд |
ед. |
70 |
75 |
80 |
85 |
95 |
100 |
110 |
120 |
130 |
140 |
145 |
58 |
Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 4 Количество проведенных мероприятий культурно-досугового типа |
ед. |
302 |
310 |
325 |
340 |
350 |
400 |
420 |
430 |
440 |
450 |
470 |
59 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 4 "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Пригородный сельсовет" |
Всего, тыс.руб |
Х |
4462,3 |
4560,0 |
5430,3 |
5655,1 |
6 395,8 |
7911,2 |
11720,6 |
7438,4 |
6707,6 |
6467,6 |
местный бюджет |
Х |
4082,3 |
4180,0 |
4932,0 |
5106,9 |
5 693,1 |
7286,4 |
6917,5 |
6694,2 |
6707,6 |
6467,6 |
||
районный бюджет |
Х |
380,0 |
400,0 |
498,3 |
548,2 |
603,0 |
624,8 |
687,2 |
744,2 |
- |
- |
||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
99,7 |
- |
3809,9 |
- |
- |
- |
||
Федеральный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
306,0 |
- |
- |
- |
||
60 |
Реализация переданных полномочий на библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечениесохранности библиотечных фондов сельского поселения
|
Всего, тыс.руб |
Х |
380,0 |
400,0 |
498,3 |
548,2 |
603,0 |
624,8 |
687,2 |
744,2 |
- |
- |
местный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
районный бюджет |
Х |
380,0 |
400,0 |
498,3 |
548,2 |
603,0 |
624,8 |
687,2 |
744,2 |
- |
- |
||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
61 |
Предоставлений бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
Всего, тыс.руб |
Х |
4082,3 |
4180,0 |
4932,0 |
5106,9 |
5 693,1 |
7286,4 |
6402,7 |
6694,2 |
6707,6 |
6467,6 |
местный бюджет |
Х |
4082,3 |
4180,0 |
4932,0 |
5106,9 |
603,0 |
7286,4 |
6402,7 |
6694,2 |
6707,6 |
6467,6 |
||
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
99,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
62 |
«Реализация муниципальных программ, направленных на обеспечения и укрепления материально – технической базы муниципальных домов культуры» |
Всего, тыс.руб |
Х |
- |
- |
- |
- |
106,0 |
- |
435,5 |
- |
- |
- |
местный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
6,4 |
- |
22 |
- |
- |
- |
||
федеральный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
306,0 |
- |
- |
- |
||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
99,6 |
- |
107,5 |
- |
- |
- |
||
63 |
Реализация муниципальных программ, направленных на капитальный ремонт и бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности |
Всего, тыс.руб. |
х |
- |
-- |
- |
- |
- |
- |
4882,4 |
- |
- |
- |
Местный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1180,0 |
- |
- |
- |
||
Районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3702,4 |
- |
- |
- |
||
64 |
Задача 2 Подпрограммы 4 – Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях |
||||||||||||
65 |
Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 4 Количество проведенных спортивных мероприятий |
ед. |
30 |
35 |
40 |
45 |
50 |
55 |
60 |
65 |
68 |
70 |
75 |
66 |
Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 4 "Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Пригородный сельсовет" |
Всего, тыс.руб |
Х |
100,0 |
100,0 |
107,0 |
170,0 |
200,0 |
- |
33,7 |
200,0 |
100,0 |
- |
местный бюджет |
Х |
100,0 |
100,0 |
107,0 |
170,0 |
200,0 |
- |
33,7 |
200,0 |
100,0 |
- |
||
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
67 |
Реализация направления расходов основного мероприятия"Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Пригородный сельсовет»
|
Всего, тыс.руб |
Х |
100,0 |
100,0 |
107,0 |
170,0 |
200,0 |
- |
33,7 |
200,0 |
100,0 |
- |
местный бюджет |
Х |
100,0 |
100,0 |
107,0 |
170,0 |
200,0 |
- |
33,7 |
200,0 |
100,0 |
- |
||
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
68 |
Итого по Подпрограмме 4 |
Всего, тыс.руб |
Х |
4562,3 |
4680,0 |
5537,3 |
5825,1 |
6 595,8 |
7911,2 |
11754,3 |
7638,4 |
6807,,6 |
6467,6 |
местный бюджет |
Х |
4182,3 |
4280,0 |
5039,0 |
5276,9 |
5893,1 |
7286,4 |
6951,2 |
6894,2 |
6807,6 |
6467,6 |
||
районный бюджет |
Х |
380,0 |
400,0 |
498,3 |
548,2 |
603,0 |
624,8 |
687,2 |
744,2 |
- |
- |
||
Федеральный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
306,0 |
- |
- |
- |
||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
99,7 |
- |
3809,9 |
- |
- |
- |
||
69 |
Подпрограмма 5 "Военно-патриотическое воспитание несовершеннолетних и молодежи на территории сельского поселения Пригородный сельсовет" |
||||||||||||
70 |
Задача 1 Подпрограммы 5 – Обеспечение проведения мероприятий по военно-патриотическое воспитание несовершеннолетних и молодежи на территории сельского поселения Пригородный сельсовет" |
||||||||||||
72 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 5 Количество проведенных военно-патриотических мероприятий |
ед. |
12 |
15 |
20 |
25 |
30 |
35 |
36 |
37 |
38 |
40 |
50 |
73 |
Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 5 "Реализация мер по военно-патриотическое воспитанию несовершеннолетних и молодежи на территории сельского поселения Пригородный сельсовет " |
Всего, тыс.руб |
Х |
- |
- |
252,5 |
273,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
местный бюджет |
Х |
- |
- |
52,5 |
138,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
200,0 |
135,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
74 |
Реализация направления расходов основного мероприятия"Реализация мер по развитию и военно-патриотического воспитания в сельском поселении Пригородный сельсовет»
|
Всего, тыс.руб |
Х |
- |
- |
252,5 |
273,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
местный бюджет |
Х |
- |
- |
52,5 |
138,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
200,0 |
135,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
75 |
Итого по Подпрограмме 5 |
Всего, тыс.руб |
Х |
- |
- |
252,5 |
273,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
местный бюджет |
Х |
- |
- |
52,5 |
138,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
200,0 |
135,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
76 |
Подпрограмма 6.«Улучшения качества услуг связи на территории сельского поселения Пригородный сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2020-2025 годы»
|
||||||||||||
77 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 6 Количество проведенных мероприятий
|
Ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
78 |
Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 6 |
Всего, тыс.руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
164,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
79 |
Реализация направления расходов основного мероприятия «Улучшения качества связи на территории сельского поселения Пригородный сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2020-2024 годы» |
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Районный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
164,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
80 |
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |
Всего, тыс.руб |
Х |
14218,3 |
15395,5 |
19832,2 |
21911,4 |
20049,0 |
27208,3 |
34513,1 |
30105,1 |
23054,4 |
19980,8 |
местный бюджет |
Х |
11336,2 |
11734,7 |
16735,5 |
16282,2 |
15554,0 |
26239,8 |
26002,7 |
26391,1 |
23054,4 |
19980,8 |
||
Внебюджетные средства |
Х |
|
|
|
|
314,8 |
- |
- |
- |
|
- |
||
Федеральный бюджет |
Х |
|
|
|
|
621,4 |
- |
306,0 |
- |
- |
- |
||
районный бюджет |
Х |
2824,6 |
2400,00 |
2830,2 |
3033,7 |
3384,3 |
889,3 |
1433,4 |
1090,0 |
- |
- |
||
областной бюджет |
Х |
57,5 |
1260,8 |
266,5 |
2598,5 |
174,5 |
79,2 |
5771,0 |
2624,0 |
- |
- |
ПАСПОРТ
Подпрограммы 1 муниципальной Программы
"Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Пригородный сельсовет в 2016-2025 годах".
(далее – Подпрограммы)
Ответственный исполнитель |
Глава администрации Зубкова Нина Ивановна
|
Задачи Подпрограммы |
1.Повышение качества муниципального управления
|
Показатели задач Подпрограммы |
Показатель1 задачи 1 Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации, чел. Показатель 2 задачи 1 Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами, %
|
Этапы и сроки реализации Подпрограммы |
2016 – 2025 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы предположительно составят всего – 70953,5 тыс. руб., из них: 2016 год – 4814,3 тыс. руб.; 2017 год – 3815,5 тыс. руб.; 2018 год – 7262,2 тыс. руб.; 2019 год - 6415,6 тыс. руб.; 2020 год – 6617,0 тыс. руб; 2021 год – 8449,1 тыс. руб; 2022 год – 9813,1 тыс. руб; 2023 год – 8725,6 тыс. руб; 2024 год – 7624,9 тыс. руб; 2025 год – 7416,2 тыс. руб. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
|
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы ожидается обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами поселения, исполнение бюджета поселения по доходам, без учета безвозмездных поступлений, к утвержденному плану – до 100 %.
|
Текстовая часть Подпрограммы
основных проблем и рисков в указанной сфере
Бюджет сельского поселения является дотационным.
Основная проблема – невысокий уровень собственных доходов, недостаточное развитие налогооблагаемой базы.
Основными рисками реализации Подпрограммы являются:
- уменьшение сбора собственных доходов;
- недофинансирование мероприятий программы.
К мерам минимизации влияния рисков относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
2.Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для совершенствования подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров органов местного самоуправления района, повышения качества муниципального управления с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Задача Подпрограммы - повышение качества муниципального управления.
Показателями задачи являются:
1.Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации, чел.
2.Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами, %
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2024 годов без выделения этапов.
4.Основное мероприятие Подпрограммы - "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Пригородный сельсовет"
5.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы в 2016-2025 гг. предположительно составит:
всего - 70953,5 тыс. руб.,
в том числе:
за счет средств местного бюджета – 70197,9 тыс. руб.
за счет средств районного бюджета - 0 тыс. руб.;
за счет средств областного бюджета – 755,6 тыс. руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 2 муниципальной Программы
"Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории
сельского поселения Пригородный сельсовет в 2016-2025 годах"
(далее – Подпрограммы)
Ответственный исполнитель |
Глава администрации Зубкова Нина Ивановна |
Задачи Подпрограммы |
1.Обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды.
|
Показатели задач Подпрограммы |
Показатель 1 задачи 1 Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС,%;
|
Этапы и сроки реализации Подпрограммы |
2016 – 2025 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 784,2 тыс. руб., из них: 2016 год – 0,0 тыс. руб.; 2017 год – 0,0 тыс. руб.; 2018 год – 2,0 тыс. руб.; 2019 год – 0,0 тыс. руб. 2020 год – 0,0 тыс. руб. 2021 год – 2,0 тыс. руб.; 2022 год – 746,2 тыс. руб.; 2023 год – 36,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы будут улучшены условия для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения, сохранения и развития природного потенциала поселения. К 2024 году ожидается сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций - до 0 ед.
|
Текстовая часть Подпрограммы
Реализация данной подпрограммы обусловлена потребностью развития системы контроля в области защиты населения и территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, необходимости предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории поселения в повседневной жизни, заблаговременным осуществлением комплекса мер, направленных на предупреждение и максимально возможное уменьшение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, сохранение здоровья людей, снижение материальных потерь и размеров ущерба окружающей среде.
Основными проблемами являются:
- значительный износ основных производственных фондов, систем контроля и предупреждения чрезвычайных ситуаций;
- недостаточное соблюдение правил пожарной безопасности;
- недостаточная эффективность действий при локализации чрезвычайных ситуаций в их начальной стадии;
- недостаточный уровень подготовки населения к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.
Основным риском реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния риска относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2.Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
2.Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для повышения уровня защищенности населения от опасностей и угроз чрезвычайного и природного характера.
Задача Подпрограммы - обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды
Показатель задачи - Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС, %;
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2025 годов без выделения этапов.
4. Основное мероприятие Подпрограммы – "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций".
5.Объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2025 гг. предположительно составит всего - 784,2 тыс.руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета – 0,0 тыс.руб.
за счет средств районного бюджета – 784,2 тыс.руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 3 муниципальной программы
"Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Пригородный сельсовет в 2016-2025 годах"
(далее – Подпрограммы)
Ответственный исполнитель |
Глава администрации Зубкова Нина Ивановна |
Задачи Подпрограммы |
1.Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры. 2.Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства. |
Показатели задач подпрограммы |
Показатель 1 задачи 1 Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог, км,; Показатель 1 задачи 2 Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году, %; Показатель 2 задачи 2 Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения, ед.; Показатель 3 задачи 2 Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников, ед.; Показатель 4 задачи 2 Количество ликвидированных несанкционированных свалок, ед. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2016 – 2025 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего - 85687,3 тыс. руб., из них: 2016 год – 4839,9 тыс. руб.; 2017 год – 6900,0 тыс. руб.; 2018 год – 6778,3 тыс. руб.; 2019 год – 9397,6 тыс. руб.; 2020 год – 6671,8 тыс. руб. 2021 год – 10847,7 тыс. руб; 2022 год – 12199,5 тыс.руб; 2023 год – 13705,1 тыс.руб; 2024 год – 8572,0 тыс. руб. 2025 год – 6047,0 тыс.руб. Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2025 году: довести: - удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения – до 80 %; - долю протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности – до 100 %;
|
Текстовая часть Подпрограммы
В настоящее время обеспеченность хозяйствующих объектов и домовладений поселения электроэнергией составляет 90 %, имеется 417 ламп уличного освещения, в том числе в с. Пригородка - 165, в с.Стрелецкие Хутора – 108 ,д. Бочиновка - 89 ,Медовка- 19, с. Песковатка Казачья--15,с. Песковатка Боярская-16, ж/д площадка Беляево-5. Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности составляет - 47 км.
Отмечается высокая степень благоустройства территории.
Основными проблемами являются:
- обеспечено централизованным водоснабжением всего 42 % домовладений;
- доля дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения составляет 52 %;
- отмечается снижение объема внебюджетных источников, привлекаемых на благоустройство поселений.
Основным риском реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния риска относятся:
2. Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения следующих задач:
Показателями задач являются:
1.Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших
текущий ремонт дорог, км;
2.Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году, %;
3.Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения, ед.;
4.Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников, ед.;
5.Количество ликвидированных несанкционированных свалок, ед.
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2024 годов без выделения этапов. Основные мероприятия Подпрограммы:
1.Основное мероприятие задачи 1 – "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования".
2.Основное мероприятие задачи 2 – "Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения".
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2025 гг. предположительно составит всего - 85958,9 тыс.руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета – 65338,4 тыс.руб.
за счет средств районного бюджета – 12611,6 тыс.руб.
за счет средств областного бюджета – 8008,9 тыс.руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 4 муниципальной программы
"Развитие социальной сферы в сельском поселении Пригородный сельсовет
в 2016-2025 годах"
(далее – Подпрограммы)
Ответственный исполнитель |
Глава администрации Зубкова Нина Ивановна |
Задачи подпрограммы |
1. Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно – досуговых мероприятиях. 2. Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях. |
Показатели задач подпрограммы |
Показатель 1 задачи 1 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд, ед. Показатель 2 задачи 1 Количество проведенных культурно - досуговых мероприятий, ед. Показатель 1 задачи 2 Количество проведенных спортивных мероприятий, ед.
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2016 – 2025 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 67779,6 тыс. руб., из них: 2016 год – 4562,3 тыс. руб.; 2017 год – 4680,0 тыс. руб.; 2018 год – 5537,3 тыс. руб.; 2019 год – 5825,1 тыс. руб.; 2020 год – 6595,8 тыс. руб. 2021 год – 7911,2 тыс. руб; 2022 год – 11754,3 тыс. руб; 2023 год – 7638,4 тыс. руб; 2024 год – 6807,6 тыс.руб; 2025 год – 6467,6 тыс.руб. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2025 году: довести: - долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом – до 60 %; - долю населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях – до 80 %; - количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд – до 100 ед. |
Текстовая часть Подпрограммы
1. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере
Деятельность учреждений культуры и искусства является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни, в условиях демократического государства, именно культура берет на себя задачу сохранения духовных, нравственных ориентиров общества. На территории поселения имеется Дом культуры в с. Стрелецкие Хутора, в котором осуществляется показ цифрового кино; 3 библиотеки (в д. Бочиновка, в с. Стрелецкие Хутора и с. Пригородка), 2 клуба (с.Медовка, д. Бочиновка)
Основная роль в профилактике заболеваний, укреплении здоровья, нормальном физическом развитии и повышении работоспособности человека отводится сфере физической культуры и спорта. В сельском поселении имеется хоккейная коробка; в зимнее время жителям на прокат выдают на прокат коньки, клюшки, лыжи.
Основными проблемами развития социальной сферы являются:
- отсутствие объекта культуры (клуба (Дома культуры) в с. Пригородка, где проживает 2887 чел;
- недостаточный уровень материально - технической базы объектов спорта;
- низкая вовлеченность инвалидов в участие в культурно-досуговых и спортивных мероприятиях.
К основному риску реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния рисков относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения следующих задач:
1. Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно -досуговых мероприятиях.
2. Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях.
Показателями задач являются:
1.Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд, ед.;
2.Количество проведенных культурно - досуговых мероприятий, ед.;
3.Количество проведенных спортивных мероприятий, ед.
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2025 годов без выделения этапов.
4.Основные мероприятия Подпрограммы:
Основное мероприятие задачи 1 - "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Пригородный сельсовет".
Основное мероприятие задачи 2 – "Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Пригородный сельсовет".
5.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2025 гг.
предположительно составит всего – 67779,6 тыс.руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета – 59078,3 тыс.руб.
за счет средств районного бюджета – 4485,7 тыс.руб.
за счет средств областного бюджета – 3909,6 тыс.руб.
за счет средств федерального бюджета – 306,0 тыс.руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 5 муниципальной программы
"Военно-патриотическое воспитание несовершеннолетних и молодёжи в сельском поселении Пригородный сельсовет "
(далее – Подпрограммы)
Ответственный исполнитель |
Глава администрация сельского поселения Пригородный сельсовет |
Задачи подпрограммы |
1.Повышение уровня военно-патриотического воспитания молодежи. 2.Воспитание у подростков моральных и психологических качеств патриота и защитника Родины. |
Показатели задач подпрограммы |
Показатель 1 задачи 1 Количество проведенных мероприятий по военно-патриотическому воспитанию несовершеннолетних и молодёжи, ед. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2016 – 2025 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 525,6 тыс. руб., из них: 2016 год – 0,0 тыс. руб.; 2017 год – 0,0 тыс. руб.; 2018 год – 252,5 тыс. руб.; 2019 год – 273,1 тыс. руб.; 2020 год – 0,0 тыс. руб; 2021 год – 0,0 тыс.руб; 2022 год – 0,0 тыс.руб; 2023 год – 0,0 тыс.руб; 2024 год – 0,0 тыс.руб; 2025 год – 0,0 тыс.руб. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2025 году: - увеличение числа задействованных в мероприятиях военно-патриотической направленности; - уменьшение числа молодых людей, уклоняющихся от призыва в армию; - количество проведенных мероприятий по военно-патриотическому воспитанию несовершеннолетних и молодёжи – до 180 ед. |
Текстовая часть Подпрограммы
1. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере
Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная деятельность общественных организаций, направленное на формирование у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовность к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.
Патриотическое воспитание направленно на формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина – патриота Родины.
Составной частью патриотического воспитания является военно-патриотическое воспитание граждан в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе».
2. Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для улучшения развития системы военно-патриотического воспитания несовершеннолетних и молодёжи в сельском поселении Пригородный сельсовет, способной на основе формирования военно-патриотических чувств и сознания обеспечить поддержание общественной и экономической стабильности в обществе, путем решения следующих задач:
1.Повышение уровня военно-патриотического воспитания молодежи.
2.Воспитание у подростков моральных и психологических качеств патриота и защитника Родины.
Показателем задачи является количество проведенных мероприятий по военно-патриотическому воспитанию несовершеннолетних и молодёжи, ед.
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2025 годов без выделения этапов.
4.Основное мероприятие задачи Подпрограммы:
"Реализация мер по развитию военно-патриотического воспитания несовершеннолетних и молодёжи в сельском поселении Пригородный сельсовет".
5.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2025 гг.
предположительно составит всего – 675,6 тыс.руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета – 190,5 тыс.руб.
за счет средств районного бюджета – 0,0 тыс.руб.
за счет средств областного бюджета – 335,1 тыс.руб.
Паспорт подпрограммы
«Улучшения качества услуг связи на территории сельского поселения Пригородный сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2020-2025 годы»
(далее - Подпрограмма)
Ответственный исполнитель и (или) соисполнители |
Администрация сельского поселения Пригородный сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации |
Цели подпрограммы |
Обеспечение качественными и доступными услугами связи и доступа к информационно-телекоммуникационной инфраструктуре |
Задача подпрограммы |
1.Развитие и модернизация современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. 2.Создание сети волоконно-оптической распределительной линии связи и предоставление доступа населению к сети Интернет по технологии GPON. |
Показатели задач подпрограммы |
Доступ к сети Интернет по средствам волоконно-оптической распределительной линии связи, передача данных со скоростью доступа до 1 Гбит/с. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2020 - 2025 годы без выделения этапов. |
Объемы финансирования за счет средств областного бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы |
Потребность в финансовых средствах на реализацию мероприятий Подпрограммы составляет 164,4 тыс. руб., в т. ч. 2020 г. – 164,4 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
1.Обеспечение работоспособности и эксплуатации сетей связи и оказание услуг связи. 2.Технические решения по созданию (модернизации) сетей связи должны обеспечивать возможность получения услуг фиксированного доступа к сети Интернет. 3. Доступ к сети Интернет на территории сельского поселения должен быть организован по средствам волоконно-оптической распределительной линии связи по технологии GPON. |
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы
На территории района предоставляется следующие телекоммуникационные услуги: услуги по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, услуги подвижной радиотелефонной связи, услуги внутризоновой телефонной связи, услуги местной телефонной связи, услуги интерактивного телевидения. Увеличивается территория и улучшается качество предоставления услуги широкополосного доступа к сети Интернет, внедряются новые перспективные технологии. Удельный вес домашних хозяйств, получающих доступ к Интернету с домашнего компьютера, в общем числе домашних хозяйств региона составляет 79%.
Волоконно-оптические линии связи доведены до всех административных центров поселений района, что способствует организации возможности предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Администрации всех поселений района имеют доступ к высокоскоростному Интернету и мультисервисной сети с защитой каналов. Для населения организованы зоны свободного доступа к сети Интернет по технологии Wi-Fi.
2. Приоритеты, цели и задачи, описание показателей задач подпрограммы
Главным приоритетом в сфере реализации подпрограммы является:
-обеспечение населения качественными и доступными услугами связи и доступа к информационно-телекоммуникационной инфраструктуре.
В соответствии с установленными приоритетами определены задачи и показатели подпрограммы:
1.Развитие и модернизация современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.
2.Создание сети волоконно-оптической распределительной линии связи и предоставление доступа населению к сети Интернет по технологии GPON.
3.Доступ к сети Интернет по средствам волоконно-оптической распределительной линии связи, передача данных со скоростью доступа до 1 Гбит/с.
3. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2020-2025 годы без выделения этапов.
4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий
В рамках исполнения подпрограммы предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
Реализация запланированного подпрограммой комплекса мероприятий позволит обеспечить:
06.09.2024.
06.09.2024.
19.08.2024.
28.10.2024.
28.10.2024.
18.10.2024.
Зубкова
Нина Ивановна
глава администрации