Размер шрифта: A A A Изображения Выключить Включить Цвет сайта Ц Ц Ц Х
Решаем вместе
Не убран снег, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
Липецкая область, г.Усмань, ул.Первомайская, д.1-А.
8 (47472) 4-15-84
8 (47472) 4-16-24

Контакты

Проект ПОСТАНОВЛЕНИЕ Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества подведомственного учреждения МБУК «Досуговый центр администрации сельского поселения Пригородный сельсовет» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

Дата публикации: 27.03.2017г.



 

 

 Проект ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации сельского поселения Пригородный сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области

 

 от 31 января  2017г.                          с. Пригородка                                 

 

Об утверждении  нормативных затрат

на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества подведомственного учреждения

МБУК «Досуговый центр администрации

сельского поселения Пригородный сельсовет» на 2017 год

и плановый период 2018 и 2019 годов.

 

               В соответствии с   постановлениями администрации сельского поселения Пригородный сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации от 02.12.2015г. № 160 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания  в администрации сельского поселения Пригородный сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации», от 21.09.2015г. № 114    «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых МБУК «Досуговый центр администрации сельского поселения Пригородный сельсовет»  , на  основании распоряжения     от 01.02.2012г. № 4 «Об утверждении методических рекомендаций по расчету нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями сельского поселения муниципальных услуг (выполнению работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений сельского поселения», администрация сельского поселения Пригородный сельсовет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

1. Утвердить    нормативы затрат на оказание муниципальных услуг и нормативные затраты на содержание имущества

подведомственного учреждения МБУК «Досуговый центр администрации сельского поселения Пригородный сельсовет» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложения 1 к настоящему постановлению.

 

 

 

 

 

 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 г.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 

 

Глава администрации сельского

поселения                                                                      В.П. Фитисова

 

 Приложение 1

к постановлению администрации сельского поселения

Пригородный сельсовет

Усманского муниципального района

 

Расчет  нормативных затрат

на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат

на содержание имущества подведомственного учреждения

МБУК «Досуговый центр администрации

сельского поселения Пригородный сельсовет» на 2017 год

и плановый период 2018 и 2019 годов.

1.Наименование муниципальной услуги: Организация показа концертов и концертных программ

 

Наименование муниципальной услуги

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги

Нормативные затраты на общехозяйствен-ные нужды

Итого нормативные затраты на оказание услуги

Затраты на содержание имущества

Объем услуги

Сумма финансового обеспечения выполнения муниципального задания

 

руб. за ед.

руб. за ед.

руб. за ед.

руб.

ед.

руб.

07008100000000000005104 -  Организация  показа концертов и концертных программ

6281,00

2800,00

9081,00

60 000,00

500

4 540 500,00

0014 – Количество

6281,00

2800,00

9081,00

60 000,00

500

4 540 500,00

Итого на очередной год (2017)

6281,00

2800,00

9081,00

60 000,00

500

4 540 500,00

 

07008100000000000005104 -  Организация показа концертов и концертных программ

6355,60

2800,00

                                                                                                                                       9155,60

60 000,00

500

4 577 800,00

0014 - Количество

6355,60

2800,00

                                                                                                                                           9155,60

60 000,00

500

4 577 800,00

Итого 1-й год планового периода (2018)

6355,60

2800,00

                                                                                                                                          9155,60

60 000,00

500

4 577 800,00

 

07008100000000000005104 -  Организация показа концертов и концертных программ

6355,60

2800,00

                                                                                                                                       9155,60

60 000,00

500

4 577 800,00

0014 - Количество

6355,60

2800,00

                                                                                                                                           9155,60

60 000,00

500

4 577 800,00

Итого 2-й год планового периода (2019)

6355,60

2800,00

                                                                                                                                          9155,60

60 000,00

500

4 577 800,00

 

 

 

 

 

 

Затраты (калькуляция) на единицу услуги

 

№ п/п

Наименование услуги/наименование показателя объема услуги

Сумма прямых затрат в 2017 году,  руб.

Сумма общехозяйственных затрат в 2017 году,  руб.

База распределения

Сумма затрат услуги в 2017 году,  руб.

План показателя объёма услуги на 2017 год

Сумма затрат на единицу услуги в 2017году,  руб.

 

1

Организация показа концертов и концертных программ

2 458 000,00

682 500,00

1,000

3 140 500,00

500

6281,00

 

 

Количество

2 458 000,00

682 500,00

1,000

3 140 500,00

500

6281,00

 

№ п/п

Наименование услуги/наименование показателя объема услуги

Сумма прямых затрат в 2018 году,  руб.

Сумма общехозяйственных затрат в 2018 году,  руб.

База распределения

Сумма затрат услуги в 2018 году,  руб.

План показателя объёма услуги на 2018 год

Сумма затрат на единицу услуги в 2018году,  руб.

 

1

Организация показа концертов и концертных программ

2 495 300,00

682 500,00

1,000

3 177 800,00

500

6355,60

 

 

Количество

2 495 300,00

682 500,00

1,000

3 177 800,00

500

6355,60

 

№ п/п

Наименование услуги/наименование показателя объема услуги

Сумма прямых затрат в 2019 году,  руб.

Сумма общехозяйственных затрат в 2019 году,  руб.

База распределения

Сумма затрат услуги в 2019 году,  руб.

План показателя объёма услуги на 2019 год

Сумма затрат на единицу услуги в 2019 году,  руб.

 

1

Организация показа концертов и концертных программ

2 495 300,00

682 500,00

1,000

3 177 800,00

500

6355,60

 

 

Количество

2 495 300,00

682 500,00

1,000

3 177 800,00

500

6355,60

 

 

 

 

 

 

Показатели объема оказываемой услуги

 

№ п/п

Наименование показателей объема оказываемой услуги

2017 год

2018 год

2019 год

 

1

Организация показа концертов и концертных программ

540,00

0,00

0,00

 

 

Количество посещений

500

500

500

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

Прямые затраты учреждения

№ п/п

Наименование

Сумма затрат в 2017 году,  руб.

Сумма затрат в 2018 году,  руб.

Сумма затрат в 2018 году,  руб.

1

Организация показа концертов и концертных программ

3 140 500,00

3 177 800,00

3 177 800,00

 

211.00 - Заработная плата

2 458 000,00

2 495 300,00

2 495 300,00

 

213.00 - Начисления на выплаты по оплате труда

682 500,00

682 500,00

682 500,00

 

ИТОГО

3 140 500,00

3 177 800,00

3 177 800,00

           

 

 

 

 


Затраты на общехозяйственные нужды

№ п/п

Наименование затрат

Сумма затрат в 2017 году,  руб.

Сумма затрат в 2018 году,  руб.

Сумма затрат в 2019 году,  руб.

 

Организация показа концертов и концертных программ

1 400 000,00

1 400 000,00

1 400 000,00

1

221.00 - Затраты на услуги связи

55 000,00

55 000,00

55 000,00

2

223.00 - Коммунальные затраты

              285 000,00

              285 000,00

              285 000,00

3

226.00 - Прочие работы, услуги

610 000,00

610 000,00

610 000,00

4

290.00 - Прочие расходы

100 000,00

100 000,00

100 000,00

5

310.00 - Увеличение стоимости основных средств

200 000,00

200 000,00

200 000,00

6

340.00 - Увеличение стоимости материальных запасов

150 000,00

150 000,00

150 000,00

ИТОГО

1 400 000,00

1 400 000,00

1 400 000,00

 

 

 

 

 


Затраты на содержание имущества  учреждения

№ п/п

Наименование затрат

Сумма затрат в 2017 году,  руб.

Сумма затрат в 2018 году,  руб.

Сумма затрат в 2019 году,  руб.

 

Организация показа концертов и концертных программ

 

 

 

1.

225.00 - Работы, услуги по содержанию имущества

60 000,00

60 000,00

60 000,00

ИТОГО

60 000,00

                   60 000,00

60 000,00

 

 

 

 

 

Затраты на весь объем оказываемых услуг

№ п/п

Наименование затрат

Сумма затрат в 2017 году,  руб.

Сумма затрат в 2018 году,  руб.

Сумма затрат в 2018 году,  руб.

1

211.00 - Заработная плата

2 458 000,00

2 495 300,00

2 495 300,00

2

213.00 - Начисления на выплаты по оплате труда

682 500,00

682 500,00

682 500,00

3

221.00 - Затраты на услуги связи

55 000,00

55 000,00

55 000,00

4

223.00 - Коммунальные затраты

              285 000,00

              285 000,00

              285 000,00

5

225.00 - Работы, услуги по содержанию имущества

60 000,00

60 000,00

60 000,00

6

226.00 - Прочие работы, услуги

610 000,00

610 000,00

610 000,00

7

290.00 - Прочие расходы

100 000,00

100 000,00

100 000,00

8

310.00 - Увеличение стоимости основных средств

200 000,00

200 000,00

200 000,00

9

340.00 - Увеличение стоимости материальных запасов

150 000,00

150 000,00

150 000,00

ИТОГО расходов

4 600 500,00

4 637 800,00

4 637 800,00

 

 

2.Наименование муниципальной услуги - Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

                     

Наименование муниципальной услуги

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги

Нормативные затраты на общехозяйствен-ные нужды

Итого нормативные затраты на оказание услуги

Затраты на содержание имущества

Объем услуги

Сумма финансового обеспечения выполнения муниципального задания

 

руб. за ед.

руб. за ед.

руб. за ед.

руб.

ед.

руб.

 

07011000000000001001103 -  Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

28,78

5,17

33,95

00,00

14500

492 300,00

0014 – Количество посещений

28,78

5,17

33,95

0,00

14500

492 300,00

Итого на очередной год (2017)

-

-

-

00,00

14500

492 300,00

 

07011000000000001001103 -  Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

26,21

5,17

31,38

0,00

14500

455 000,00

0014 - Количество

26,21

5,17

31,38

0,00

14500

455 000,00

Итого 1-й год планового периода (2018)

-

-

-

0,00

14500

455 000,00

 

07011000000000001001103 -  Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

26,21

5,17

31,38

0,00

14500

455 000,00

0014 - Количество

26,21

5,17

31,38

0,00

14500

455 000,00

Итого 2-й год планового периода (2019)

-

-

-

0,00

14500

455 000,00

 

 

Затраты (калькуляция) на единицу услуги

 

№ п/п

Наименование услуги/наименование показателя объема услуги

Сумма прямых затрат в 2017 году,  руб.

Сумма общехозяйственных затрат в 2017 году,  руб.

База распределения

Сумма затрат услуги в 2017 году,  руб.

План показателя объёма услуги на 2017 год

Сумма затрат на единицу услуги в 2017 году,  руб.

 

1

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

417 300,00

75 000,00

1,000

492 300,00

14500

33,95

 

 

Количество

417 300,00

75 000,00

1,000

492 300,00

14500

33,95

 

№ п/п

Наименование услуги/наименование показателя объема услуги

Сумма прямых затрат в 2018 году,  руб.

Сумма общехозяйственных затрат в 2018 году,  руб.

База распределения

Сумма затрат услуги в 2018 году,  руб.

План показателя объёма услуги на 2018 год

Сумма затрат на единицу услуги в 2018 году,  руб.

 

1

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

380 000,00

75 000,00

1,000

455 000,00

14500

31,38

 

 

Количество

380 000,00

75 000,00

1,000

455 000,00

14500

31,38

 

№ п/п

Наименование услуги/наименование показателя объема услуги

Сумма прямых затрат в 2019 году,  руб.

Сумма общехозяйственных затрат в 2019 году,  руб.

База распределения

Сумма затрат услуги в 2019 году,  руб.

План показателя объёма услуги на 2019 год

Сумма затрат на единицу услуги в 2019году,  руб.

 

1

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

380 000,00

75 000,00

1,000

455 000,00

14500

31,38

 

 

Количество

380 000,00

75 000,00

1,000

455 000,00

14500

31,38

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели объема оказываемой услуги

 

№ п/п

Наименование показателей объема оказываемой услуги

2017 год

2018 год

2019 год

 

22

Библиотечное, библиографическе и информационное обслуживание пользователей библиотеки

 

 

 

 

 

Количество посетителей

14500

14500

14500

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

Прямые затраты учреждения

№ п/п

Наименование

Сумма затрат в 2017 году,  руб.

Сумма затрат в 2018 году,  руб.

Сумма затрат в 2019 году,  руб.

2

Библиотечное, библиографическе и информационное обслуживание пользователей библиотеки

417 300,00

380 000,00

380 000,00

 

211.00 - Заработная плата

315 000,00

265 000,00

265 000,00

 

213.00 - Начисления на выплаты по оплате труда

102 300,00

115 000,00

115 000,00

 

ИТОГО

417 300,00

380 000,00

380 000,00

           

 

 

 

 

Затраты на общехозяйственные нужды

№ п/п

Наименование затрат

Сумма затрат в 2017 году,  руб.

Сумма затрат в 2018 году,  руб.

Сумма затрат в 2019 году,  руб.

 

Библиотечное, библиографическе и информационное обслуживание пользователей библиотеки

 

 

 

1

221.00 - Затраты на услуги связи

5000,00

5000,00

5000,00

2

223.00 - Коммунальные затраты

30 000,00

30 000,00

30 000,00

3

226.00 - Прочие работы, услуги

40 000,00

 40 000,00

40 000,00

ИТОГО

75 000,00

75 000,00

75 000,00

 

 

 

 

 


Затраты на содержание имущества  учреждения

№ п/п

Наименование затрат

Сумма затрат в 2017 году,  руб.

Сумма затрат в 2018 году,  руб.

Сумма затрат в 2019 году,  руб.

 

Организация показа концертов и концертных программ

 

 

 

1.

225.00 - Работы, услуги по содержанию имущества

00,00

0,00

0,00

ИТОГО

00,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

Затраты на весь объем оказываемых услуг

№ п/п

Наименование затрат

Сумма затрат в 2017 году,  руб.

Сумма затрат в 2018 году,  руб.

Сумма затрат в 2018 году,  руб.

1

211.00 - Заработная плата

315 000,00

265 000,00

265 000,00

2

213.00 - Начисления на выплаты по оплате труда

102 300,00

115 000,00

115 000,00

3

221.00 - Затраты на услуги связи

5000,00

5000,00

5000,00

4

226.00 - Прочие работы, услуги

30 000,00

30 000,00

30 000,00

5

340.00 - Увеличение стоимости материальных запасов

40 000,00

 40 000,00

40 000,00

ИТОГО расходов

492 300,00

455 000,00

455 000,00

 

 

 

 

 

Зубкова
Нина Ивановна

глава администрации

Биография