Размер шрифта: A A A Изображения Выключить Включить Цвет сайта Ц Ц Ц Х
Решаем вместе
Не убран снег, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
Липецкая область, г.Усмань, ул.Первомайская, д.1-А.
8 (47472) 4-15-84
8 (47472) 4-16-24

Контакты

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.05.2021 № 67

Дата публикации: 08.06.2021г.



 

 

 

                                

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИГОРОДНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

с. Пригородка

 

                                                                         

       от 17.05.2021 года                                                                         №  67                              

 

О внесении изменений

в  постановление администрации

сельского поселения Пригородный сельсовет

от   02.02.2016 года № 13

«Устойчивое развитие сельской территории –

 сельского поселения  Пригородный  сельсовет

Усманского муниципального  района

 Липецкой области на  2016-2024 годы»

 

 

В целях повышения эффективности бюджетных расходов путем совершенствования системы программно-целевого управления, обеспечения более тесной увязки стратегического и бюджетного планирования, администрация сельского поселения Пригородный сельсовет

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

  1. Внести в Муниципальную программу «Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Пригородный сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2024 годы», утвержденную постановлением администрации сельского поселения Пригородный сельсовет от 02.02.2016 №13 (с изменениями от 09.11.2018г. №211, от 14.10.2019г. №589, от 23.12.2019г. №657, от 16.10.2020г. № 111) изменения прилагаются.
  2. Настоящее постановление вступает в силу после официального обнародования.
  3. Контроль за исполнением настоящее постановления оставляю за собой.

 

 

 

 

Глава  администрации

сельского поселения 

Пригородный сельсовет                                                           Н.И.Зубкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа

 

«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения

Пригородный сельсовет Усманского муниципального района

Липецкой области  на 2016-2024 годы»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1

к муниципальной программе

«Устойчивое развитие сельской территории –

сельского поселения Пригородный сельсовет

Усманского муниципального района

Липецкой области на 2016-2024 годы»

Сведения об индикаторе цели, показателях задач  и объемах финансирования муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Пригородный сельсовет

Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2024 годы»

                                                                                                          Таблица

 

№ п/п

Наименование цели, индикатора, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий, направлений расходов

Единица

 измерения

Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования

базовый

2015

год

2016 год

2017 год

2018

год

2019

год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

2

Цель муниципальной Программы - Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Пригородный сельсовет

3

Индикатор цели

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения

 

% от числа опрошенных

37

38

39

45

48

50

 

55

 

 

60

 

 

74

 

80

4

Задача 1 муниципальной программы –  Созданий условий для повышения качества жизни населения

5

Показатель 1 задачи 1 муниципальной Программы

Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения

%

 

 

52

 

 

60

 

 

65

 

 

68

 

 

69

 

 

70

 

 

72

 

 

76

 

 

80

 

 

85

6

Показатель 2 задачи 1 муниципальной Программы

 Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности

 

%

90

91

92

93

94

95

 

 

95

 

 

96

 

 

96

 

 

97

7

Показатель 3 задачи 1 муниципальной Программы

Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях

 

 

%

37

38

39

45

48

50

 

 

53

 

 

56

 

 

60

 

 

65

8

Показатель 4 задачи 1 муниципальной Программы

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

%

37

38

39

45

48

50

55

60

65

70

9

Задача 1 муниципальной Программы - Создание условий для повышения безопасности проживания на территории поселения

10

Показатель  задачи 2

-Сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций)

 % к предыдущему году

1

1

1

1

-

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

11

Подпрограмма 1 – Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Пригородный сельсовет в 2016-2024 годах".

12

Задача  1 Подпрограммы1 -   Повышение качества муниципального управления

13

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 1

Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации

 

чел.

0

0

0

1

1

1

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

14

Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 1

Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными  ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами

 

 

 

 

%

100

 

 

 

 

 

100

100

100

100

100

100

100

 

 

 

 

100

 

 

 

 

100

15

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1

 "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Пригородный  сельсовет"

Всего, тыс.руб

Х

4664,3

3665,5

7112,2

6415,6

6 467,1

7150,2

7205,2

7341,6

7341,6

местный  бюджет

Х

4606,8

3604,7

7045,7

6345,0

6 392,3

7078,2

7133,2

7268,6

7268,6

районный бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

Х

57,5

60,8

66,5

70,6

74,8

72,0

72,0

73,0

73,0

16

Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления сельского поселения

Всего, тыс.руб

Х

3344,7

2350,0

3031,6

2223,6

2 322,0

3031,6

3031,6

3031,6

3031,6

местный бюджет

Х

3344,7

2350,0

3031,6

2223,6

2 322,0

3031,6

3031,6

3031,6

3031,6

районный бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17

Расходы по оплате труда работников, заключивших трудовой договор о работе в органах местного самоуправления сельского поселения

Всего, тыс.руб

Х

-

-

2468,6

2468,6

2468,6

2468,6

2468,6

2550,0

2550,0

местный бюджет

Х

-

-

2468,6

2468,6

2468,6

2468,6

2468,6

2550,0

2550,0

районный бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления сельского поселения (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)

Всего, тыс.руб

Х

1210,5

1200,0

1472,9

1419,1

1 540,8

1500,0

1550,0

1600,0

1600,0

местный  бюджет

Х

1210,5

1200,0

1472,9

1419,1

1 540,8

1500,0

1550,0

1600,0

1600,0

районный бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19

Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района  из бюджета поселения на осуществление полномочий в части контроля за исполнением бюджета поселения в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"

Всего, тыс.руб

Х

15,5

15,5

36,6

22,0

22,8

40,0

40,0

40,0

40,0

местный бюджет

 

Х

15,5

15,5

36,6

22,0

22,8

40,0

40,0

40,0

40,0

районный бюджет

 

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

Реализация направления расходов основного мероприятия "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органом местного самоуправления сельского поселения Пригородный сельсовет"

Всего, тыс.руб

Х

93,6

100,0

102,5

132,3

112,8

110,0

115,0

120,0

120,0

местный бюджет

Х

36,1

39,2

36,0

61,7

38,0

38,0

43,0

47,0

47,0

районный бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

Х

57,5

60,8

66,5

70,6

   74,8

72,0

72,0

73,0

73,0

21

Мероприятие 2 задачи 1 Подпрограммы 1

Заключение договоров на получение консалтинговых услуг, предоставляемых ООО "Гарант-Сервис" (ООО "Консультант Плюс")

Всего, тыс.руб

Х

28,6

32,2

28,0

54,9

20,0

31,0

36,0

40,0

40,0

местный бюджет

Х

28,6

32,2

28,0

54,9

   20,0

31,0

36,0

40,0

40,0

районый бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22

Мероприятие 3 задачи 1 Подпрограммы 1

Заключение договора на приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета

Всего, тыс.руб

Х

7,5

7,0

8,0

6,8

3,9

7,0

7,0

7,0

7,0

местный бюджет

Х

7,5

7,0

8,0

6,8

    3,9

7,0

7,0

7,0

7,0

районный бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23

Мероприятие 3 задачи 1 Подпрограммы 1

 Приобретение информационных  услуг с использованием информационно-правовых систем на условиях софинансирования с областным бюджетом

Всего, тыс.руб

Х

52,5

55,3

59,5

62,9

74,8

64,0

64,0

64,0

64,0

местный бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

районный бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

Х

52,5

55,3

59,5

62,9

74,8

64,0

64,0

64,0

64,0

24

Мероприятие 4 задачи 1 Подпрограммы 1

Реализация мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления за счет средств областного бюджета

Всего, тыс.руб

Х

5,0

5,5

7,0

7,7

14,1

8,0

80,0

9,0

9,0

местный бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

районный бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

Х

5,0

5,5

7,0

7,7

14,1

8,0

80,0

9,0

9,0

25

Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 1

 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан»"

Всего, тыс.руб

Х

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

местный бюджет

Х

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

районный бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих сельского поселения Пригородный сельсовет

Всего, тыс.руб

Х

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

местный бюджет

Х

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

районный бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27

Итого по Подпрограмме 1

Всего, тыс.руб

Х

4814,3

3815,5

7262,2

6415,6

6 617,0

7300,2

7355,2

7491,6

7491,6

местный бюджет

Х

4756,8

3754,7

7195,7

6345,0

6542,2

7228,2

7283,2

7418,6

7418,6

районный бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

 

Х

57,5

60,8

66,5

70,6

74,8

72,0

72,0

73,0

73,0

28

Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения  Пригородный сельсовет в  2016-2024 годах".

29

Задача 1 Подпрограммы 2 – Обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды

30

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2

Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС

%

95

96

97

98

99

100

 

 

100

 

 

100

 

 

100

 

 

100

31

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 2

"Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций"

Всего, тыс.руб

Х

-

-

2,0

-

-

2,0

2,0

2,0

2,0

районный бюджет

 

Х

-

-

2,0

-

-

2,0

2,0

2,0

2,0

32

Реализация переданных полномочий в части предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

Всего, тыс.руб

Х

-

-

2,0

-

-

2,0

2,0

2,0

2,0

районный бюджет

Х

-

-

2,0

-

-

2,0

2,0

2,0

2,0

33

Итого по Подпрограмме 2

Всего, тыс.руб

Х

-

-

2,0

-

-

2,0

2,0

2,0

2,0

районный бюджет

Х

-

-

2,0

-

-

2,0

2,0

2,0

2,0

34

Подпрограмма 3 - Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения  Пригородный сельсовет в 2016-2024 годах

35

Задача 1 Подпрограммы 3 – Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры

36

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 3

Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог

км

3

3

 

 

4

 

 

4

 

 

4

 

 

4,5

 

 

5,0

 

 

6,5

 

 

6,6

 

 

7,1

37

Основное мероприятие   задачи  1 Подпрограммы 3

"Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования"

Всего, тыс.руб

Х

2264,6

2000,00

2329,9

2482,5

2 781,3

2783,7

2800,0

2870,0

2870,0

местный бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

районный бюджет

Х

2264,6

2000,00

2329,9

2482,5

2 781,3

2783,7

2800,0

2870,0

2870,0

  областной бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

38

Реализация переданных полномочий на осуществление дорожной деятельности сельского поселения

Всего, тыс.руб

Х

2264,6

2000,00

2329,9

2482,5

2 781,3

2783,7

2800,0

2870,0

2870,0

         местный бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

         районный бюджет

Х

2264,6

2000,00

2329,9

2482,5

2 781,3

2783,7

2800,0

2870,0

2870,0

   областной  бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

39

Реализация направления расходов основного мероприятия"Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения"

Всего, тыс.руб

Х

2264,6

2000,00

2329,9

2482,5

2 781,3

2783,7

2800,0

2870,0

2870,0

         местный бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

         районный бюджет

Х

2264,6

2000,00

2329,9

2482,5

2 781,3

2783,7

2800,0

2870,0

2870,0

   областной  бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40

Задача 2 Подпрограммы 3 - Решение вопросов местного значения   в сфере архитектуры и градостроительства

41

Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 3

Доля разработки основного документа градостроительного

зонирования

 

%

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 3

 «Разработка комплекса землеустроительных работ по подготовке карт (планов) границ населенных пунктов,  территориальных зон»

ВСЕГО, тыс.руб.

Х

-

1400,0

-

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

Х

-

200,0

-

-

-

-

-

-

-

районный бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

Х

-

1200,0

-

-

-

-

-

-

-

43

Реализация мероприятий по разработкае комплекса землеустроительных работ по подготовке карт (планов) границ населенных пунктов,  территориальных зон

ВСЕГО, тыс.руб.

Х

-

1400,0

-

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

Х

-

200,0

-

-

-

-

-

-

-

районный бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

Х

-

1200,0

-

-

-

-

-

-

-

44

 

45

Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 3

Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году

%

2

2

2

3

3

3

2

2

2

2

46

Показатель 2  задачи 3 Подпрограммы 3

Количество  установленных (замененных)  светильников уличного освещения

ед.

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

47

Показатель 3 задачи 3 Подпрограммы 3

Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников

ед.

30

35

40

45

48

50

55

60

65

70

48

Показатель 4 задачи 3 Подпрограммы 3

Количество ликвидированных несанкционированных свалок

ед.

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

49

Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 3

"Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения"

Всего, тыс.руб

Х

2575,3

3500,0

4448,3

6915,1

3 790,5

4200,0

4350,0

4400,0

4500,0

местный бюджет

Х

2575,3

3500,0

4448,3

4522,3

3 790,5

4200,0

4350,0

4400,0

4500,0

  районны  бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

  областной  бюджет

Х

-

-

-

2392,8

-

-

-

-

-

 

50

Реализация направления расходов основного мероприятия"Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения"

Всего, тыс.руб

Х

1275,3

2300,0

3148,3

3122,3

3 790,5

2750,0

2850,0

2700,0

2800,0

местный бюджет

Х

1275,3

2300,0

3148,3

3122,3

3 790,5

2750,0

2850,0

2700,0

2800,0

  районный  бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

  областной  бюджет

Х

-

-

-

2392,8

-

-

-

-

-

51

Реализация направления расходов основного мероприятия"Устранение мест захламления территории сельского поселения"

Всего, тыс.руб.

Х

200,0

-

-

-

-

-

-

200,0

200,0

местный бюджет

Х

20,0

-

-

-

-

-

-

200,0

200,0

районный бюджет

Х

180,0

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

52

Реализация мероприятий, направленных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств областного бюджета

Всего, тыс.руб.

Х

-

-

-

-

-

-

1 432,8

-

-

местный бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

районный бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

Х

-

-

-

-

-

 

 

 

-

1 432,8

-

-

53

Организация освещения улиц

Всего, тыс.руб.

х

1000,0

1200,0

1300,0

1400,0

1500,0

1450,0

1500,0

1500,0

150,00

местный бюджет

х

1000,0

1200,0

1300,0

1400,0

1500,0

1450,0

1500,0

1500,0

150,00

районный бюджет

х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

54

Основное мероприятие «Обеспечение реализации мероприятия по организации энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Всего, тыс.руб

Х

-

-

-

-

100,0

162,6

100,0

-

-

местный бюджет

Х

-

-

-

-

100,0

162,6

100,0

-

-

районный бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

55

Итого по Подпрограмме 3

Всего, тыс.руб

Х

4839,9

6900,0

6778,3

9397,6

6 671,8

7 146,3

8682,8

7270,0

7370,0

местный бюджет

Х

2395,3

3700,0

4448,3

4522,3

 3888,1

4362,6

4450,0

4400,0

4500,0

  районный  бюджет

Х

2444,6

2000,00

2329,9

2482,5

2 781,3

2783,7

2800,0

2870,0

2870,0

областной  бюджет

Х

-

1200,0

-

2392,8

-

-

1432,8

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 4. "Развитие социальной сферы в сельском поселении Пригородный сельсовет в 2016-2024 годах".

57

Задача 1 Подпрограммы 4 -  Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно - досуговых  мероприятиях

58

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 4

 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд

ед.

70

75

80

85

95

100

110

120

130

140

59

Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 4

Количество проведенных мероприятий культурно-досугового типа

ед.

302

310

325

340

350

400

420

430

440

450

60

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 4

"Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Пригородный сельсовет"

Всего, тыс.руб

Х

4462,3

4560,0

5430,3

5655,1

6 395,8

5656,9

5352,7

5200,0

5250,0

местный бюджет

Х

4082,3

4180,0

4932,0

5106,9

5 693,1

5158,6

5352,7

5200,0

5250,0

  районный  бюджет

Х

380,0

400,0

498,3

548,2

603,0

498,3

-

-

-

областной бюджет

Х

-

-

-

-

99,7

-

-

-

-

61

Реализация переданных полномочий на библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечениесохранности библиотечных фондов сельского поселения

Всего, тыс.руб

Х

380,0

400,0

498,3

548,2

603,0

498,3

-

-

-

местный бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

  районный  бюджет

Х

380,0

400,0

498,3

548,2

603,0

498,3

-

-

-

62

Предоставлений  бюджетным и автономным учреждениям субсидий

Всего, тыс.руб

Х

4082,3

4180,0

4932,0

5106,9

5 693,1

5158,6

5352,7

5200,0

5250,0

местный бюджет

Х

4082,3

4180,0

4932,0

5106,9

603,0

5158,6

5200,9

5200,0

5250,0

Федеральный бюджет

Х

-

-

-

-

71,8

-

1110,0

-

-

  областной  бюджет

Х

-

-

-

-

27,9

-

390,0

-

-

63

Обеспечение развития и укрепления материально- технической базы муниципальных домов культуры

Всего, тыс.руб.

Х

-

-

-

-

106,0

-

1595,7

-

-

местный бюджет

Х

-

-

-

-

6,3

-

95,7

-

-

Федеральный бюджет

Х

-

-

-

-

71,8

-

1110,0

-

-

областной  бюджет

Х

-

-

-

-

27,9

-

390,0

-

-

 

 

 

 

Задача 2 Подпрограммы 4 – Создание условий для вовлечения населения в участие в  спортивных мероприятиях

64

Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 4

Количество проведенных спортивных мероприятий

              ед.

30

35

40

45

50

55

60

65

68

70

65

Основное мероприятие  задачи 2 Подпрограммы 4

"Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Пригородный сельсовет"

Всего, тыс.руб

Х

100,0

100,0

107,0

170,0

200,0

100,0

150,0

200,0

200,0

местный бюджет

Х

100,0

100,0

107,0

170,0

200,0

100,0

150,0

200,0

200,0

районный бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

66

Реализация направления расходов основного мероприятия"Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Пригородный  сельсовет»

 

Всего, тыс.руб

Х

100,0

100,0

107,0

170,0

200,0

100,0

150,0

200,0

200,0

местный бюджет

Х

100,0

100,0

107,0

170,0

200,0

100,0

150,0

200,0

200,0

районный бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

67

Итого по Подпрограмме 4

Всего, тыс.руб

Х

4562,3

4680,0

5537,3

5825,1

6 595,8

5756,9

5308,6

5400,0

5450,0

местный бюджет

Х

4182,3

4280,0

5039,0

5276,9

5258,6

5258,6

5308,6

5400,0

5450,0

районный  бюджет

Х

380,0

400,0

498,3

548,2

603,0

498,3

-

-

-

Федеральный бюджет

Х

-

-

-

-

71,8

 

 

 

 

областной бюджет

Х

-

-

-

-

27,9

-

-

-

-

68

Подпрограмма 5 "Военно-патриотическое воспитание несовершеннолетних и молодежи  на территории сельского поселения Пригородный сельсовет"

69

Задача 1 Подпрограммы 5 – Обеспечение проведения мероприятий по военно-патриотическое воспитание несовершеннолетних и молодежи  на территории сельского поселения Пригородный сельсовет"

70

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 5

Количество проведенных военно-патриотических мероприятий

 

 

            ед.

12

15

20

25

30

35

36

37

38

40

71

 Основное мероприятие  задачи 2 Подпрограммы 5

"Реализация мер по военно-патриотическое воспитанию несовершеннолетних и молодежи  на территории сельского поселения Пригородный сельсовет "

Всего, тыс.руб

Х

-

-

252,5

273,1

-

-

-

50,0

50,0

местный бюджет

Х

-

-

52,5

138,0

-

-

-

50,0

50,0

районный бюджет

 

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

 

Х

-

-

200,0

135,1

-

-

-

-

-

72

Реализация направления расходов основного мероприятия"Реализация мер по развитию и военно-патриотического воспитания  в сельском поселении Пригородный  сельсовет»

 

Всего, тыс.руб

Х

-

-

252,5

273,1

-

-

-

50,0

50,0

местный бюджет

Х

-

-

52,5

138,0

-

-

-

50,0

50,0

районный бюджет

 

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

Х

-

-

200,0

135,1

-

-

-

-

-

73

Итого по Подпрограмме 5

Всего, тыс.руб

Х

-

-

252,5

273,1

-

-

-

50,0

50,0

местный бюджет

Х

-

-

52,5

138,0

-

-

-

50,0

50,0

районный  бюджет

 

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

 

Х

-

-

200,0

135,1

-

-

-

-

-

74

 

ВСЕГО   ПО   ПРОГРАММЕ

 

Всего, тыс.руб

Х

14216,5

15395,5

19832,2

21911,4

19884,6

20205,5

21348,6

20213,6

20363,6

местный бюджет

Х

11334,4

11734,7

16735,5

16282,2

16325,8

16849,5

17041,8

17268,6

17418,6

 районный  бюджет

Х

2824,6

2400,00

2830,2

3033,7

3384,3

3284,0

2802,0

2872,0

2872,0

областной бюджет

Х

57,5

1260,8

266,5

2598,5

174,5

72,0

1504,8

73,0

73,0

 

 

ПАСПОРТ

Подпрограммы 1 муниципальной Программы

"Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Пригородный сельсовет в 2016-2024 годах".

(далее – Подпрограммы)

 

Ответственный исполнитель

Глава администрации Фитисова В.П.

 

Задачи Подпрограммы

1.Повышение качества муниципального управления

 

Показатели задач Подпрограммы

Показатель1 задачи 1

Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации,   чел.

Показатель 2 задачи 1

Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными  ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами,  %

 

Этапы и сроки реализации Подпрограммы

2016 – 2024 годы, без выделения этапов

Объемы финансирования Подпрограммы, в том числе по годам реализации

Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы предположительно составят всего – 58563,2 тыс. руб., из них:

2016 год –  4814,3 тыс. руб.;

2017 год – 3815,5 тыс. руб.;

2018 год –  7262,2 тыс. руб.;

2019 год -  6415,6 тыс. руб.;

2020 год –  6617,0 тыс. руб;

2021 год – 7300,2 тыс. руб;

2022 год – 7355,2 тыс. руб;

2023 год – 7491,6 тыс. руб;

2024 год – 7491,6 тыс. руб;

Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

 

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

В результате реализации Подпрограммы ожидается обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами поселения, исполнение бюджета поселения по доходам, без учета безвозмездных поступлений, к утвержденному плану – до 100 %.

 

 

Текстовая часть Подпрограммы

 

  1. 1.      Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание

основных проблем и рисков в указанной сфере

Бюджет сельского поселения является дотационным. Собственных средств  - 20,3 тыс. руб.; безвозмездных поступлений  - 38211,4 тыс. руб.

           Основная проблема – невысокий уровень собственных доходов, недостаточное развитие налогооблагаемой базы.

            Основными рисками   реализации Подпрограммы являются:

             - уменьшение сбора собственных доходов;

             - недофинансирование мероприятий программы.

 

              К мерам минимизации влияния рисков относятся:

1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.

2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.

 

2.Задачи, показатели задач Подпрограммы

              Подпрограмма является инструментом для совершенствования подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров органов местного самоуправления района, повышения качества  муниципального  управления с использованием информационно-коммуникационных технологий.

 

              Задача Подпрограммы - повышение качества муниципального управления.

 

Показателями задачи являются:

              1.Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации,   чел.

               2.Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными  ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами,   %

 

3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2024 годов без выделения этапов.

 

         4.Основное мероприятие  Подпрограммы - "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Пригородный сельсовет"

 

5.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

           Общий объем финансирования  Подпрограммы в 2016-2024 гг. предположительно составит:

               всего     -   58563,2  тыс. руб.,  в том числе:

за счет средств местного бюджета -  58560,0   тыс. руб.

за счет средств районного бюджета - 0  тыс. руб.;

за счет средств областного бюджета – 651,4 тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ

Подпрограммы 2 муниципальной Программы

"Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории

сельского поселения Пригородный сельсовет в 2016-2024 годах"

(далее – Подпрограммы)

 

Ответственный исполнитель

Глава администрации Фитисова Вера Петровна

Задачи Подпрограммы

1.Обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды.

 

Показатели задач Подпрограммы

Показатель 1 задачи 1

 Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС,%;

 

Этапы и сроки реализации Подпрограммы

2016 – 2024 годы, без выделения этапов

Объемы финансирования  Подпрограммы, в том числе по годам реализации

Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего –  10,0       тыс. руб., из них:

2016 год – 0,0 тыс. руб.;

2017 год –   0,0 тыс. руб.;

2018 год – 2,0 тыс. руб.;

2019 год –  0,0  тыс. руб.

2020 год –  0,0   тыс. руб.

2021 год – 2,0 тыс. руб.;

2022 год – 2,0 тыс. руб.;

2023 год – 2,0 тыс. руб.;

2024 год – 2,0 тыс. руб.;

Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

В результате реализации Подпрограммы будут улучшены условия для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения, сохранения и развития природного потенциала поселения.

К 2024 году ожидается сокращение  деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций -  до 0 ед.

 

 

Текстовая часть Подпрограммы

 

  1. 1.      Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере

                   Реализация данной подпрограммы обусловлена потребностью развития системы контроля в области защиты населения и территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, необходимости  предупреждения и ликвидации  чрезвычайных ситуаций на территории поселения в повседневной жизни, заблаговременным осуществлением комплекса мер, направленных на предупреждение и максимально возможное уменьшение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций,  сохранение здоровья людей, снижение материальных потерь  и размеров ущерба окружающей среде.

 

               Основными проблемами являются:

- значительный износ основных производственных фондов, систем контроля и предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- недостаточное соблюдение правил пожарной безопасности;

- недостаточная эффективность действий при локализации чрезвычайных ситуаций в их начальной стадии;

- недостаточный уровень подготовки населения к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.

 

Основным риском реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.

К мерам минимизации влияния риска относятся:

             1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.

              2.Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.

 

      2.Задачи, показатели задач Подпрограммы

Подпрограмма является инструментом для повышения уровня защищенности населения от опасностей и угроз чрезвычайного и природного характера.

 

Задача Подпрограммы -  обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды

 

Показатель задачи  - Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС,  %;

 

3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2024 годов без выделения этапов.

 

       4. Основное мероприятие  Подпрограммы"Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций".

 

 5.Объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

             Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2024 гг. предположительно составит всего  - 12,0 тыс.руб., в том числе:

за счет средств местного бюджета –   0,0 тыс.руб.

за счет средств районного бюджета – 12,0 тыс.руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ

Подпрограммы 3 муниципальной программы

"Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Пригородный сельсовет в 2016-2024 годах"

(далее – Подпрограммы)

 

Ответственный исполнитель

Глава администрации Фитисова Вера Петровна

Задачи Подпрограммы

1.Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры.

2.Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.

Показатели задач

 подпрограммы

Показатель 1 задачи 1

Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог, км,;

Показатель 1 задачи 2

Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году,  %;

Показатель 2 задачи 2

 Количество установленных (замененных)  светильников уличного освещения,  ед.;

Показатель 3 задачи 2

Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников, ед.;

Показатель 4 задачи 2

 Количество ликвидированных несанкционированных свалок,   ед.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2016 – 2020 годы, без выделения этапов

Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации

Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно  составят всего  - 65056,7 тыс. руб., из них:

2016 год – 4839,9 тыс. руб.;

2017 год –  6900,0 тыс. руб.;

2018 год –   6778,3 тыс. руб.;

2019 год –  9397,6 тыс. руб.;

2020 год –   6671,8 тыс. руб.

2021 год – 7146,3 тыс. руб;

2022 год – 8682,8 тыс.руб;

2023 год – 7270,0 тыс.руб;

2024 год – 7370,0 тыс. руб.

Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2024 году:

довести:

- удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения – до 80  %;

- долю протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности – до 100 %;

 

 

Текстовая часть Подпрограммы

 

  1. 1.                     Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере

В настоящее время обеспеченность хозяйствующих объектов и домовладений поселения электроэнергией составляет 90 %, имеется 417 ламп уличного освещения, в том числе в с. Пригородка - 165, в с.Стрелецкие Хутора – 108 ,д. Бочиновка - 89 ,Медовка- 19, с. Песковатка Казачья--15,с. Песковатка Боярская-16, ж/д площадка Беляево-5. Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности составляет - 47 км.

Отмечается высокая степень благоустройства территории.

Основными проблемами являются:

- обеспечено централизованным водоснабжением всего 42 % домовладений;

- доля  дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения составляет 52 %;

- отмечается снижение объема внебюджетных источников, привлекаемых на благоустройство поселений.

Основным риском реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.

К мерам минимизации влияния риска  относятся:

  1. Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
  2. Контроль выполнения  показателей  на всех стадиях реализации Подпрограммы.

2. Задачи, показатели задач Подпрограммы

Подпрограмма является  инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения следующих задач:

  1. Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры.
  2. Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.

             Показателями  задач являются:

          1.Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших

 текущий ремонт дорог,  км;

          2.Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году,  %;

           3.Количество установленных (замененных)  светильников уличного освещения,  ед.;

           4.Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников,  ед.;

           5.Количество ликвидированных несанкционированных свалок,   ед.

  1. 3.         Сроки и этапы реализации Подпрограммы

            Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2024 годов без выделения этапов. Основные мероприятия Подпрограммы:

1.Основное мероприятие  задачи 1  – "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования".

2.Основное мероприятие  задачи 2  – "Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения".

 

  1. 4.         Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

          Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2024 гг. предположительно составит всего  - 65056,7 тыс.руб., в том числе:

за счет средств местного бюджета –   32666,6 тыс.руб.

за счет средств районного бюджета – 23362,0 тыс.руб.

за счет средств областного бюджета – 9028,1 тыс.руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ

Подпрограммы 4 муниципальной программы

"Развитие социальной сферы в сельском поселении Пригородный сельсовет

в 2016-2024 годах"

(далее – Подпрограммы)

 

Ответственный исполнитель

Глава администрации Фитисова Вера Петровна

Задачи подпрограммы

1. Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно – досуговых  мероприятиях.

2. Создание условий для вовлечения населения в участие в  спортивных мероприятиях.

Показатели задач

 подпрограммы

Показатель 1 задачи 1

Количество экземпляров  новых поступлений в библиотечный фонд,  ед.

Показатель  2 задачи 1

Количество проведенных  культурно - досуговых  мероприятий,   ед.

Показатель 1 задачи 2

Количество проведенных  спортивных мероприятий,  ед.

 

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2016 – 2020 годы, без выделения этапов

Объемы финансирования Подпрограммы  всего, в том числе по годам реализации

Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего –  49116,0 тыс. руб., из них:

2016 год –  4562,3 тыс. руб.;

2017 год –  4680,0 тыс. руб.;

2018 год –  5537,3 тыс. руб.;

2019 год –  5825,1 тыс. руб.;

2020 год –   6595,8 тыс. руб.

2021 год – 5756,9 тыс. руб;

2022 год – 5308,6 тыс. руб;

2023 год – 5400,0 тыс. руб;

2024 год – 5450,0 тыс.руб.

Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2024 году:

довести:

- долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом – до 60 %;

- долю населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях – до 80 %;

- количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд  – до 100 ед.

 

Текстовая часть Подпрограммы

 

1. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере

                Деятельность учреждений культуры и искусства является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни, в  условиях    демократического государства, именно культура берет на себя  задачу  сохранения  духовных, нравственных ориентиров общества. На территории поселения имеется Дом культуры в с. Стрелецкие Хутора, в котором осуществляется показ цифрового кино;  3 библиотеки (в д. Бочиновка, в с. Стрелецкие Хутора и с. Пригородка), 2 клуба (с.Медовка, д. Бочиновка)

              Основная роль в профилактике заболеваний, укреплении здоровья, нормальном физическом развитии  и повышении работоспособности человека отводится сфере физической культуры и спорта. В сельском поселении имеется хоккейная коробка; в зимнее время жителям на прокат выдают на прокат коньки, клюшки, лыжи.

               Основными проблемами развития социальной сферы являются:

                - отсутствие  объекта культуры (клуба (Дома культуры) в с. Пригородка, где проживает 2887 чел;

                - недостаточный уровень материально - технической базы объектов спорта;

                - низкая вовлеченность  инвалидов в участие в культурно-досуговых и спортивных мероприятиях.

К основному риску реализации Подпрограммы  является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.

К мерам минимизации влияния рисков относятся:

1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.

2. Контроль выполнения  показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.

  1. 2.      Задачи, показатели задач Подпрограммы

Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения следующих задач:

1. Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно -досуговых мероприятиях.

 2. Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях.

Показателями задач являются:

1.Количество экземпляров  новых поступлений в библиотечный фонд,   ед.;

2.Количество проведенных  культурно - досуговых  мероприятий,  ед.;

3.Количество проведенных  спортивных мероприятий,  ед.

 

3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы

                Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2024 годов без выделения этапов.

 

                      4.Основные мероприятия Подпрограммы:

Основное мероприятие  задачи 1 -  "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Пригородный сельсовет".

Основное мероприятие задачи 2 – "Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Пригородный сельсовет".

 

                        5.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

               Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2024 гг.

предположительно составит всего – 49116,0 тыс.руб., в том числе:

за счет средств местного бюджета –   46292,9 тыс.руб.

за счет средств районного бюджета – 2823,1 тыс.руб.

ПАСПОРТ

Подпрограммы 5 муниципальной программы

"Военно-патриотическое воспитание несовершеннолетних и молодёжи в сельском поселении Пригородный сельсовет "

(далее – Подпрограммы)

 

 

Ответственный исполнитель

 Глава администрация сельского поселения Пригородный сельсовет

Задачи подпрограммы

1.Повышение уровня военно-патриотического воспитания молодежи.

2.Воспитание у подростков моральных и психологических качеств патриота и защитника Родины.

Показатели задач подпрограммы

Показатель 1 задачи 1

Количество проведенных мероприятий по военно-патриотическому воспитанию несовершеннолетних и молодёжи, ед.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2016 – 2020 годы, без выделения этапов

Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации

Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 625,6 тыс. руб., из них:

2016 год – 0,0 тыс. руб.;

2017 год – 0,0 тыс. руб.;

2018 год – 252,5 тыс. руб.;

2019 год – 273,1 тыс. руб.;

2020 год – 0,0 тыс. руб;

2021 год – 0,0 тыс.руб;

2022 год – 0,0 тыс.руб;

2023 год – 50,0 тыс.руб;

2024 год – 50,0тыс.руб

Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2024 году:

- увеличение числа задействованных в мероприятиях военно-патриотической направленности;

- уменьшение числа молодых людей, уклоняющихся от призыва в армию;

- количество проведенных мероприятий по военно-патриотическому воспитанию несовершеннолетних и молодёжи – до 180 ед.

Текстовая часть Подпрограммы

 

1. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере

Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная деятельность общественных организаций, направленное на формирование у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовность к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.

Патриотическое воспитание направленно на формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина – патриота Родины.

Составной частью патриотического воспитания является военно-патриотическое воспитание граждан в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе».

 

2. Задачи, показатели задач Подпрограммы

Подпрограмма является инструментом для улучшения развития системы военно-патриотического воспитания несовершеннолетних и молодёжи в сельском поселении Пригородный сельсовет, способной на основе формирования военно-патриотических чувств и сознания обеспечить поддержание общественной и экономической стабильности в обществе, путем решения следующих задач:

1.Повышение уровня военно-патриотического воспитания молодежи.

2.Воспитание у подростков моральных и психологических качеств патриота и защитника Родины.

Показателем задачи является количество проведенных мероприятий по военно-патриотическому воспитанию несовершеннолетних и молодёжи, ед.

 

3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2024 годов без выделения этапов.

 

4.Основное мероприятие задачи Подпрограммы:

"Реализация мер по развитию военно-патриотического воспитания несовершеннолетних и молодёжи в сельском поселении Пригородный сельсовет".

 

5.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

 

               Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2024 гг.

 предположительно составит всего – 625,6 тыс.руб., в том числе:

    за счет средств местного бюджета – 290,5 тыс.руб.

    за счет средств районного бюджета – 0,0 тыс.руб.

    за счет средств областного бюджета – 335,1 тыс.руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

Зубкова
Нина Ивановна

глава администрации

Биография