ПОСТАНОВЛЕНИЕАДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИГОРОДНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
с. Пригородка
|
от 17.05.2021 года № 67
О внесении изменений
в постановление администрации
сельского поселения Пригородный сельсовет
от 02.02.2016 года № 13
«Устойчивое развитие сельской территории –
сельского поселения Пригородный сельсовет
Усманского муниципального района
Липецкой области на 2016-2024 годы»
В целях повышения эффективности бюджетных расходов путем совершенствования системы программно-целевого управления, обеспечения более тесной увязки стратегического и бюджетного планирования, администрация сельского поселения Пригородный сельсовет
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Глава администрации
сельского поселения
Пригородный сельсовет Н.И.Зубкова
Муниципальная программа
«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения
Пригородный сельсовет Усманского муниципального района
Липецкой области на 2016-2024 годы»
Приложение 1
к муниципальной программе
«Устойчивое развитие сельской территории –
сельского поселения Пригородный сельсовет
Усманского муниципального района
Липецкой области на 2016-2024 годы»
Сведения об индикаторе цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Пригородный сельсовет
Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2024 годы»
Таблица
№ п/п |
Наименование цели, индикатора, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий, направлений расходов |
Единица измерения |
Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования |
|||||||||
базовый 2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
2 |
Цель муниципальной Программы - Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Пригородный сельсовет |
|||||||||||
3 |
Индикатор цели Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения |
% от числа опрошенных |
37 |
38 |
39 |
45 |
48 |
50 |
55
|
60
|
74 |
80 |
4 |
Задача 1 муниципальной программы – Созданий условий для повышения качества жизни населения |
|||||||||||
5 |
Показатель 1 задачи 1 муниципальной Программы Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения |
% |
52 |
60 |
65 |
68 |
69 |
70 |
72 |
76 |
80 |
85 |
6 |
Показатель 2 задачи 1 муниципальной Программы Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности |
% |
90 |
91 |
92 |
93 |
94 |
95 |
95 |
96 |
96 |
97 |
7 |
Показатель 3 задачи 1 муниципальной Программы Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях
|
% |
37 |
38 |
39 |
45 |
48 |
50 |
53 |
56 |
60 |
65 |
8 |
Показатель 4 задачи 1 муниципальной Программы Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
% |
37 |
38 |
39 |
45 |
48 |
50 |
55 |
60 |
65 |
70 |
9 |
Задача 1 муниципальной Программы - Создание условий для повышения безопасности проживания на территории поселения |
|||||||||||
10 |
Показатель задачи 2 -Сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций) |
% к предыдущему году |
1 |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11 |
Подпрограмма 1 – Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Пригородный сельсовет в 2016-2024 годах". |
|||||||||||
12 |
Задача 1 Подпрограммы1 - Повышение качества муниципального управления |
|||||||||||
13 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 1 Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации |
чел. |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
3 |
4 |
14 |
Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 1 Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
15 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1 "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Пригородный сельсовет" |
Всего, тыс.руб |
Х |
4664,3 |
3665,5 |
7112,2 |
6415,6 |
6 467,1 |
7150,2 |
7205,2 |
7341,6 |
7341,6 |
местный бюджет |
Х |
4606,8 |
3604,7 |
7045,7 |
6345,0 |
6 392,3 |
7078,2 |
7133,2 |
7268,6 |
7268,6 |
||
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет |
Х |
57,5 |
60,8 |
66,5 |
70,6 |
74,8 |
72,0 |
72,0 |
73,0 |
73,0 |
||
16 |
Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления сельского поселения |
Всего, тыс.руб |
Х |
3344,7 |
2350,0 |
3031,6 |
2223,6 |
2 322,0 |
3031,6 |
3031,6 |
3031,6 |
3031,6 |
местный бюджет |
Х |
3344,7 |
2350,0 |
3031,6 |
2223,6 |
2 322,0 |
3031,6 |
3031,6 |
3031,6 |
3031,6 |
||
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
17 |
Расходы по оплате труда работников, заключивших трудовой договор о работе в органах местного самоуправления сельского поселения |
Всего, тыс.руб |
Х |
- |
- |
2468,6 |
2468,6 |
2468,6 |
2468,6 |
2468,6 |
2550,0 |
2550,0 |
местный бюджет |
Х |
- |
- |
2468,6 |
2468,6 |
2468,6 |
2468,6 |
2468,6 |
2550,0 |
2550,0 |
||
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
18 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления сельского поселения (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) |
Всего, тыс.руб |
Х |
1210,5 |
1200,0 |
1472,9 |
1419,1 |
1 540,8 |
1500,0 |
1550,0 |
1600,0 |
1600,0 |
местный бюджет |
Х |
1210,5 |
1200,0 |
1472,9 |
1419,1 |
1 540,8 |
1500,0 |
1550,0 |
1600,0 |
1600,0 |
||
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
19 |
Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий в части контроля за исполнением бюджета поселения в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" |
Всего, тыс.руб |
Х |
15,5 |
15,5 |
36,6 |
22,0 |
22,8 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
местный бюджет
|
Х |
15,5 |
15,5 |
36,6 |
22,0 |
22,8 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
||
районный бюджет
|
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
20 |
Реализация направления расходов основного мероприятия "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органом местного самоуправления сельского поселения Пригородный сельсовет" |
Всего, тыс.руб |
Х |
93,6 |
100,0 |
102,5 |
132,3 |
112,8 |
110,0 |
115,0 |
120,0 |
120,0 |
местный бюджет |
Х |
36,1 |
39,2 |
36,0 |
61,7 |
38,0 |
38,0 |
43,0 |
47,0 |
47,0 |
||
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет |
Х |
57,5 |
60,8 |
66,5 |
70,6 |
74,8 |
72,0 |
72,0 |
73,0 |
73,0 |
||
21 |
Мероприятие 2 задачи 1 Подпрограммы 1 Заключение договоров на получение консалтинговых услуг, предоставляемых ООО "Гарант-Сервис" (ООО "Консультант Плюс") |
Всего, тыс.руб |
Х |
28,6 |
32,2 |
28,0 |
54,9 |
20,0 |
31,0 |
36,0 |
40,0 |
40,0 |
местный бюджет |
Х |
28,6 |
32,2 |
28,0 |
54,9 |
20,0 |
31,0 |
36,0 |
40,0 |
40,0 |
||
районый бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
22 |
Мероприятие 3 задачи 1 Подпрограммы 1 Заключение договора на приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета |
Всего, тыс.руб |
Х |
7,5 |
7,0 |
8,0 |
6,8 |
3,9 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
местный бюджет |
Х |
7,5 |
7,0 |
8,0 |
6,8 |
3,9 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
||
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
23 |
Мероприятие 3 задачи 1 Подпрограммы 1 Приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем на условиях софинансирования с областным бюджетом |
Всего, тыс.руб |
Х |
52,5 |
55,3 |
59,5 |
62,9 |
74,8 |
64,0 |
64,0 |
64,0 |
64,0 |
местный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет |
Х |
52,5 |
55,3 |
59,5 |
62,9 |
74,8 |
64,0 |
64,0 |
64,0 |
64,0 |
||
24 |
Мероприятие 4 задачи 1 Подпрограммы 1 Реализация мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления за счет средств областного бюджета |
Всего, тыс.руб |
Х |
5,0 |
5,5 |
7,0 |
7,7 |
14,1 |
8,0 |
80,0 |
9,0 |
9,0 |
местный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет |
Х |
5,0 |
5,5 |
7,0 |
7,7 |
14,1 |
8,0 |
80,0 |
9,0 |
9,0 |
||
25 |
Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 1 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан»" |
Всего, тыс.руб |
Х |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
местный бюджет |
Х |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
||
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
26 |
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих сельского поселения Пригородный сельсовет |
Всего, тыс.руб |
Х |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
местный бюджет |
Х |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
||
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
27 |
Итого по Подпрограмме 1 |
Всего, тыс.руб |
Х |
4814,3 |
3815,5 |
7262,2 |
6415,6 |
6 617,0 |
7300,2 |
7355,2 |
7491,6 |
7491,6 |
местный бюджет |
Х |
4756,8 |
3754,7 |
7195,7 |
6345,0 |
6542,2 |
7228,2 |
7283,2 |
7418,6 |
7418,6 |
||
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет
|
Х |
57,5 |
60,8 |
66,5 |
70,6 |
74,8 |
72,0 |
72,0 |
73,0 |
73,0 |
||
28 |
Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Пригородный сельсовет в 2016-2024 годах". |
|||||||||||
29 |
Задача 1 Подпрограммы 2 – Обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды |
|||||||||||
30 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2 Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС |
% |
95 |
96 |
97 |
98 |
99 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
31 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 2 "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций" |
Всего, тыс.руб |
Х |
- |
- |
2,0 |
- |
- |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
районный бюджет
|
Х |
- |
- |
2,0 |
- |
- |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||
32 |
Реализация переданных полномочий в части предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций |
Всего, тыс.руб |
Х |
- |
- |
2,0 |
- |
- |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
районный бюджет |
Х |
- |
- |
2,0 |
- |
- |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||
33 |
Итого по Подпрограмме 2 |
Всего, тыс.руб |
Х |
- |
- |
2,0 |
- |
- |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
районный бюджет |
Х |
- |
- |
2,0 |
- |
- |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||
34 |
Подпрограмма 3 - Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Пригородный сельсовет в 2016-2024 годах |
|||||||||||
35 |
Задача 1 Подпрограммы 3 – Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры |
|||||||||||
36 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 3 Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог |
км |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4,5 |
5,0 |
6,5 |
6,6 |
7,1 |
37 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 3 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования" |
Всего, тыс.руб |
Х |
2264,6 |
2000,00 |
2329,9 |
2482,5 |
2 781,3 |
2783,7 |
2800,0 |
2870,0 |
2870,0 |
местный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
районный бюджет |
Х |
2264,6 |
2000,00 |
2329,9 |
2482,5 |
2 781,3 |
2783,7 |
2800,0 |
2870,0 |
2870,0 |
||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
38 |
Реализация переданных полномочий на осуществление дорожной деятельности сельского поселения |
Всего, тыс.руб |
Х |
2264,6 |
2000,00 |
2329,9 |
2482,5 |
2 781,3 |
2783,7 |
2800,0 |
2870,0 |
2870,0 |
местный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
районный бюджет |
Х |
2264,6 |
2000,00 |
2329,9 |
2482,5 |
2 781,3 |
2783,7 |
2800,0 |
2870,0 |
2870,0 |
||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
39 |
Реализация направления расходов основного мероприятия"Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения" |
Всего, тыс.руб |
Х |
2264,6 |
2000,00 |
2329,9 |
2482,5 |
2 781,3 |
2783,7 |
2800,0 |
2870,0 |
2870,0 |
местный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
районный бюджет |
Х |
2264,6 |
2000,00 |
2329,9 |
2482,5 |
2 781,3 |
2783,7 |
2800,0 |
2870,0 |
2870,0 |
||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
40 |
Задача 2 Подпрограммы 3 - Решение вопросов местного значения в сфере архитектуры и градостроительства |
|||||||||||
41 |
Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 3 Доля разработки основного документа градостроительного зонирования |
% |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42 |
Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 3 «Разработка комплекса землеустроительных работ по подготовке карт (планов) границ населенных пунктов, территориальных зон» |
ВСЕГО, тыс.руб. |
Х |
- |
1400,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
местный бюджет |
Х |
- |
200,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет |
Х |
- |
1200,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
43 |
Реализация мероприятий по разработкае комплекса землеустроительных работ по подготовке карт (планов) границ населенных пунктов, территориальных зон |
ВСЕГО, тыс.руб. |
Х |
- |
1400,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
местный бюджет |
Х |
- |
200,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет |
Х |
- |
1200,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
44 |
|
|||||||||||
45 |
Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 3 Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году |
% |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
46 |
Показатель 2 задачи 3 Подпрограммы 3 Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения |
ед. |
10 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
47 |
Показатель 3 задачи 3 Подпрограммы 3 Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников |
ед. |
30 |
35 |
40 |
45 |
48 |
50 |
55 |
60 |
65 |
70 |
48 |
Показатель 4 задачи 3 Подпрограммы 3 Количество ликвидированных несанкционированных свалок |
ед. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
49 |
Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 3 "Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения" |
Всего, тыс.руб |
Х |
2575,3 |
3500,0 |
4448,3 |
6915,1 |
3 790,5 |
4200,0 |
4350,0 |
4400,0 |
4500,0 |
местный бюджет |
Х |
2575,3 |
3500,0 |
4448,3 |
4522,3 |
3 790,5 |
4200,0 |
4350,0 |
4400,0 |
4500,0 |
||
районны бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
2392,8 |
- |
- |
- |
- |
-
|
||
50 |
Реализация направления расходов основного мероприятия"Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения" |
Всего, тыс.руб |
Х |
1275,3 |
2300,0 |
3148,3 |
3122,3 |
3 790,5 |
2750,0 |
2850,0 |
2700,0 |
2800,0 |
местный бюджет |
Х |
1275,3 |
2300,0 |
3148,3 |
3122,3 |
3 790,5 |
2750,0 |
2850,0 |
2700,0 |
2800,0 |
||
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
2392,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
51 |
Реализация направления расходов основного мероприятия"Устранение мест захламления территории сельского поселения" |
Всего, тыс.руб. |
Х |
200,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200,0 |
200,0 |
местный бюджет |
Х |
20,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200,0 |
200,0 |
||
районный бюджет |
Х |
180,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
52 |
Реализация мероприятий, направленных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств областного бюджета |
Всего, тыс.руб. |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 432,8 |
- |
- |
местный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 432,8 |
- |
- |
||
53 |
Организация освещения улиц |
Всего, тыс.руб. |
х |
1000,0 |
1200,0 |
1300,0 |
1400,0 |
1500,0 |
1450,0 |
1500,0 |
1500,0 |
150,00 |
местный бюджет |
х |
1000,0 |
1200,0 |
1300,0 |
1400,0 |
1500,0 |
1450,0 |
1500,0 |
1500,0 |
150,00 |
||
районный бюджет |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
54 |
Основное мероприятие «Обеспечение реализации мероприятия по организации энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
Всего, тыс.руб |
Х |
- |
- |
- |
- |
100,0 |
162,6 |
100,0 |
- |
- |
местный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
100,0 |
162,6 |
100,0 |
- |
- |
||
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
55 |
Итого по Подпрограмме 3 |
Всего, тыс.руб |
Х |
4839,9 |
6900,0 |
6778,3 |
9397,6 |
6 671,8 |
7 146,3 |
8682,8 |
7270,0 |
7370,0 |
местный бюджет |
Х |
2395,3 |
3700,0 |
4448,3 |
4522,3 |
3888,1 |
4362,6 |
4450,0 |
4400,0 |
4500,0 |
||
районный бюджет |
Х |
2444,6 |
2000,00 |
2329,9 |
2482,5 |
2 781,3 |
2783,7 |
2800,0 |
2870,0 |
2870,0 |
||
областной бюджет |
Х |
- |
1200,0 |
- |
2392,8 |
- |
- |
1432,8 |
- |
- |
||
56 |
Подпрограмма 4. "Развитие социальной сферы в сельском поселении Пригородный сельсовет в 2016-2024 годах". |
|||||||||||
57 |
Задача 1 Подпрограммы 4 - Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно - досуговых мероприятиях |
|||||||||||
58 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 4 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд |
ед. |
70 |
75 |
80 |
85 |
95 |
100 |
110 |
120 |
130 |
140 |
59 |
Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 4 Количество проведенных мероприятий культурно-досугового типа |
ед. |
302 |
310 |
325 |
340 |
350 |
400 |
420 |
430 |
440 |
450 |
60 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 4 "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Пригородный сельсовет" |
Всего, тыс.руб |
Х |
4462,3 |
4560,0 |
5430,3 |
5655,1 |
6 395,8 |
5656,9 |
5352,7 |
5200,0 |
5250,0 |
местный бюджет |
Х |
4082,3 |
4180,0 |
4932,0 |
5106,9 |
5 693,1 |
5158,6 |
5352,7 |
5200,0 |
5250,0 |
||
районный бюджет |
Х |
380,0 |
400,0 |
498,3 |
548,2 |
603,0 |
498,3 |
- |
- |
- |
||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
99,7 |
- |
- |
- |
- |
||
61 |
Реализация переданных полномочий на библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечениесохранности библиотечных фондов сельского поселения |
Всего, тыс.руб |
Х |
380,0 |
400,0 |
498,3 |
548,2 |
603,0 |
498,3 |
- |
- |
- |
местный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
районный бюджет |
Х |
380,0 |
400,0 |
498,3 |
548,2 |
603,0 |
498,3 |
- |
- |
- |
||
62 |
Предоставлений бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
Всего, тыс.руб |
Х |
4082,3 |
4180,0 |
4932,0 |
5106,9 |
5 693,1 |
5158,6 |
5352,7 |
5200,0 |
5250,0 |
местный бюджет |
Х |
4082,3 |
4180,0 |
4932,0 |
5106,9 |
603,0 |
5158,6 |
5200,9 |
5200,0 |
5250,0 |
||
Федеральный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
71,8 |
- |
1110,0 |
- |
- |
||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
27,9 |
- |
390,0 |
- |
- |
||
63 |
Обеспечение развития и укрепления материально- технической базы муниципальных домов культуры |
Всего, тыс.руб. |
Х |
- |
- |
- |
- |
106,0 |
- |
1595,7 |
- |
- |
местный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
6,3 |
- |
95,7 |
- |
- |
||
Федеральный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
71,8 |
- |
1110,0 |
- |
- |
||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
27,9 |
- |
390,0 |
- |
- |
||
|
Задача 2 Подпрограммы 4 – Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях |
|||||||||||
64 |
Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 4 Количество проведенных спортивных мероприятий |
ед. |
30 |
35 |
40 |
45 |
50 |
55 |
60 |
65 |
68 |
70 |
65 |
Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 4 "Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Пригородный сельсовет" |
Всего, тыс.руб |
Х |
100,0 |
100,0 |
107,0 |
170,0 |
200,0 |
100,0 |
150,0 |
200,0 |
200,0 |
местный бюджет |
Х |
100,0 |
100,0 |
107,0 |
170,0 |
200,0 |
100,0 |
150,0 |
200,0 |
200,0 |
||
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
66 |
Реализация направления расходов основного мероприятия"Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Пригородный сельсовет»
|
Всего, тыс.руб |
Х |
100,0 |
100,0 |
107,0 |
170,0 |
200,0 |
100,0 |
150,0 |
200,0 |
200,0 |
местный бюджет |
Х |
100,0 |
100,0 |
107,0 |
170,0 |
200,0 |
100,0 |
150,0 |
200,0 |
200,0 |
||
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
67 |
Итого по Подпрограмме 4 |
Всего, тыс.руб |
Х |
4562,3 |
4680,0 |
5537,3 |
5825,1 |
6 595,8 |
5756,9 |
5308,6 |
5400,0 |
5450,0 |
местный бюджет |
Х |
4182,3 |
4280,0 |
5039,0 |
5276,9 |
5258,6 |
5258,6 |
5308,6 |
5400,0 |
5450,0 |
||
районный бюджет |
Х |
380,0 |
400,0 |
498,3 |
548,2 |
603,0 |
498,3 |
- |
- |
- |
||
Федеральный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
71,8 |
|
|
|
|
||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
27,9 |
- |
- |
- |
- |
||
68 |
Подпрограмма 5 "Военно-патриотическое воспитание несовершеннолетних и молодежи на территории сельского поселения Пригородный сельсовет" |
|||||||||||
69 |
Задача 1 Подпрограммы 5 – Обеспечение проведения мероприятий по военно-патриотическое воспитание несовершеннолетних и молодежи на территории сельского поселения Пригородный сельсовет" |
|||||||||||
70 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 5 Количество проведенных военно-патриотических мероприятий
|
ед. |
12 |
15 |
20 |
25 |
30 |
35 |
36 |
37 |
38 |
40 |
71 |
Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 5 "Реализация мер по военно-патриотическое воспитанию несовершеннолетних и молодежи на территории сельского поселения Пригородный сельсовет " |
Всего, тыс.руб |
Х |
- |
- |
252,5 |
273,1 |
- |
- |
- |
50,0 |
50,0 |
местный бюджет |
Х |
- |
- |
52,5 |
138,0 |
- |
- |
- |
50,0 |
50,0 |
||
районный бюджет
|
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет
|
Х |
- |
- |
200,0 |
135,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
72 |
Реализация направления расходов основного мероприятия"Реализация мер по развитию и военно-патриотического воспитания в сельском поселении Пригородный сельсовет»
|
Всего, тыс.руб |
Х |
- |
- |
252,5 |
273,1 |
- |
- |
- |
50,0 |
50,0 |
местный бюджет |
Х |
- |
- |
52,5 |
138,0 |
- |
- |
- |
50,0 |
50,0 |
||
районный бюджет
|
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
200,0 |
135,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
73 |
Итого по Подпрограмме 5 |
Всего, тыс.руб |
Х |
- |
- |
252,5 |
273,1 |
- |
- |
- |
50,0 |
50,0 |
местный бюджет |
Х |
- |
- |
52,5 |
138,0 |
- |
- |
- |
50,0 |
50,0 |
||
районный бюджет
|
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет
|
Х |
- |
- |
200,0 |
135,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
74 |
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |
Всего, тыс.руб |
Х |
14216,5 |
15395,5 |
19832,2 |
21911,4 |
19884,6 |
20205,5 |
21348,6 |
20213,6 |
20363,6 |
местный бюджет |
Х |
11334,4 |
11734,7 |
16735,5 |
16282,2 |
16325,8 |
16849,5 |
17041,8 |
17268,6 |
17418,6 |
||
районный бюджет |
Х |
2824,6 |
2400,00 |
2830,2 |
3033,7 |
3384,3 |
3284,0 |
2802,0 |
2872,0 |
2872,0 |
||
областной бюджет |
Х |
57,5 |
1260,8 |
266,5 |
2598,5 |
174,5 |
72,0 |
1504,8 |
73,0 |
73,0 |
ПАСПОРТ
Подпрограммы 1 муниципальной Программы
"Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Пригородный сельсовет в 2016-2024 годах".
(далее – Подпрограммы)
Ответственный исполнитель |
Глава администрации Фитисова В.П.
|
Задачи Подпрограммы |
1.Повышение качества муниципального управления
|
Показатели задач Подпрограммы |
Показатель1 задачи 1 Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации, чел. Показатель 2 задачи 1 Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами, %
|
Этапы и сроки реализации Подпрограммы |
2016 – 2024 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы предположительно составят всего – 58563,2 тыс. руб., из них: 2016 год – 4814,3 тыс. руб.; 2017 год – 3815,5 тыс. руб.; 2018 год – 7262,2 тыс. руб.; 2019 год - 6415,6 тыс. руб.; 2020 год – 6617,0 тыс. руб; 2021 год – 7300,2 тыс. руб; 2022 год – 7355,2 тыс. руб; 2023 год – 7491,6 тыс. руб; 2024 год – 7491,6 тыс. руб; Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
|
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы ожидается обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами поселения, исполнение бюджета поселения по доходам, без учета безвозмездных поступлений, к утвержденному плану – до 100 %.
|
Текстовая часть Подпрограммы
основных проблем и рисков в указанной сфере
Бюджет сельского поселения является дотационным. Собственных средств - 20,3 тыс. руб.; безвозмездных поступлений - 38211,4 тыс. руб.
Основная проблема – невысокий уровень собственных доходов, недостаточное развитие налогооблагаемой базы.
Основными рисками реализации Подпрограммы являются:
- уменьшение сбора собственных доходов;
- недофинансирование мероприятий программы.
К мерам минимизации влияния рисков относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
2.Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для совершенствования подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров органов местного самоуправления района, повышения качества муниципального управления с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Задача Подпрограммы - повышение качества муниципального управления.
Показателями задачи являются:
1.Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации, чел.
2.Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами, %
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2024 годов без выделения этапов.
4.Основное мероприятие Подпрограммы - "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Пригородный сельсовет"
5.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы в 2016-2024 гг. предположительно составит:
всего - 58563,2 тыс. руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета - 58560,0 тыс. руб.
за счет средств районного бюджета - 0 тыс. руб.;
за счет средств областного бюджета – 651,4 тыс. руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 2 муниципальной Программы
"Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории
сельского поселения Пригородный сельсовет в 2016-2024 годах"
(далее – Подпрограммы)
Ответственный исполнитель |
Глава администрации Фитисова Вера Петровна |
Задачи Подпрограммы |
1.Обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды.
|
Показатели задач Подпрограммы |
Показатель 1 задачи 1 Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС,%;
|
Этапы и сроки реализации Подпрограммы |
2016 – 2024 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 10,0 тыс. руб., из них: 2016 год – 0,0 тыс. руб.; 2017 год – 0,0 тыс. руб.; 2018 год – 2,0 тыс. руб.; 2019 год – 0,0 тыс. руб. 2020 год – 0,0 тыс. руб. 2021 год – 2,0 тыс. руб.; 2022 год – 2,0 тыс. руб.; 2023 год – 2,0 тыс. руб.; 2024 год – 2,0 тыс. руб.; Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы будут улучшены условия для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения, сохранения и развития природного потенциала поселения. К 2024 году ожидается сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций - до 0 ед.
|
Текстовая часть Подпрограммы
Реализация данной подпрограммы обусловлена потребностью развития системы контроля в области защиты населения и территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, необходимости предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории поселения в повседневной жизни, заблаговременным осуществлением комплекса мер, направленных на предупреждение и максимально возможное уменьшение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, сохранение здоровья людей, снижение материальных потерь и размеров ущерба окружающей среде.
Основными проблемами являются:
- значительный износ основных производственных фондов, систем контроля и предупреждения чрезвычайных ситуаций;
- недостаточное соблюдение правил пожарной безопасности;
- недостаточная эффективность действий при локализации чрезвычайных ситуаций в их начальной стадии;
- недостаточный уровень подготовки населения к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.
Основным риском реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния риска относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2.Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
2.Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для повышения уровня защищенности населения от опасностей и угроз чрезвычайного и природного характера.
Задача Подпрограммы - обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды
Показатель задачи - Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС, %;
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2024 годов без выделения этапов.
4. Основное мероприятие Подпрограммы – "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций".
5.Объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2024 гг. предположительно составит всего - 12,0 тыс.руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета – 0,0 тыс.руб.
за счет средств районного бюджета – 12,0 тыс.руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 3 муниципальной программы
"Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Пригородный сельсовет в 2016-2024 годах"
(далее – Подпрограммы)
Ответственный исполнитель |
Глава администрации Фитисова Вера Петровна |
Задачи Подпрограммы |
1.Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры. 2.Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства. |
Показатели задач подпрограммы |
Показатель 1 задачи 1 Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог, км,; Показатель 1 задачи 2 Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году, %; Показатель 2 задачи 2 Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения, ед.; Показатель 3 задачи 2 Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников, ед.; Показатель 4 задачи 2 Количество ликвидированных несанкционированных свалок, ед. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2016 – 2020 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего - 65056,7 тыс. руб., из них: 2016 год – 4839,9 тыс. руб.; 2017 год – 6900,0 тыс. руб.; 2018 год – 6778,3 тыс. руб.; 2019 год – 9397,6 тыс. руб.; 2020 год – 6671,8 тыс. руб. 2021 год – 7146,3 тыс. руб; 2022 год – 8682,8 тыс.руб; 2023 год – 7270,0 тыс.руб; 2024 год – 7370,0 тыс. руб. Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2024 году: довести: - удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения – до 80 %; - долю протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности – до 100 %;
|
Текстовая часть Подпрограммы
В настоящее время обеспеченность хозяйствующих объектов и домовладений поселения электроэнергией составляет 90 %, имеется 417 ламп уличного освещения, в том числе в с. Пригородка - 165, в с.Стрелецкие Хутора – 108 ,д. Бочиновка - 89 ,Медовка- 19, с. Песковатка Казачья--15,с. Песковатка Боярская-16, ж/д площадка Беляево-5. Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности составляет - 47 км.
Отмечается высокая степень благоустройства территории.
Основными проблемами являются:
- обеспечено централизованным водоснабжением всего 42 % домовладений;
- доля дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения составляет 52 %;
- отмечается снижение объема внебюджетных источников, привлекаемых на благоустройство поселений.
Основным риском реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния риска относятся:
2. Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения следующих задач:
Показателями задач являются:
1.Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших
текущий ремонт дорог, км;
2.Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году, %;
3.Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения, ед.;
4.Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников, ед.;
5.Количество ликвидированных несанкционированных свалок, ед.
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2024 годов без выделения этапов. Основные мероприятия Подпрограммы:
1.Основное мероприятие задачи 1 – "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования".
2.Основное мероприятие задачи 2 – "Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения".
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2024 гг. предположительно составит всего - 65056,7 тыс.руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета – 32666,6 тыс.руб.
за счет средств районного бюджета – 23362,0 тыс.руб.
за счет средств областного бюджета – 9028,1 тыс.руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 4 муниципальной программы
"Развитие социальной сферы в сельском поселении Пригородный сельсовет
в 2016-2024 годах"
(далее – Подпрограммы)
Ответственный исполнитель |
Глава администрации Фитисова Вера Петровна |
Задачи подпрограммы |
1. Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно – досуговых мероприятиях. 2. Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях. |
Показатели задач подпрограммы |
Показатель 1 задачи 1 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд, ед. Показатель 2 задачи 1 Количество проведенных культурно - досуговых мероприятий, ед. Показатель 1 задачи 2 Количество проведенных спортивных мероприятий, ед.
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2016 – 2020 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 49116,0 тыс. руб., из них: 2016 год – 4562,3 тыс. руб.; 2017 год – 4680,0 тыс. руб.; 2018 год – 5537,3 тыс. руб.; 2019 год – 5825,1 тыс. руб.; 2020 год – 6595,8 тыс. руб. 2021 год – 5756,9 тыс. руб; 2022 год – 5308,6 тыс. руб; 2023 год – 5400,0 тыс. руб; 2024 год – 5450,0 тыс.руб. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2024 году: довести: - долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом – до 60 %; - долю населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях – до 80 %; - количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд – до 100 ед. |
Текстовая часть Подпрограммы
1. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере
Деятельность учреждений культуры и искусства является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни, в условиях демократического государства, именно культура берет на себя задачу сохранения духовных, нравственных ориентиров общества. На территории поселения имеется Дом культуры в с. Стрелецкие Хутора, в котором осуществляется показ цифрового кино; 3 библиотеки (в д. Бочиновка, в с. Стрелецкие Хутора и с. Пригородка), 2 клуба (с.Медовка, д. Бочиновка)
Основная роль в профилактике заболеваний, укреплении здоровья, нормальном физическом развитии и повышении работоспособности человека отводится сфере физической культуры и спорта. В сельском поселении имеется хоккейная коробка; в зимнее время жителям на прокат выдают на прокат коньки, клюшки, лыжи.
Основными проблемами развития социальной сферы являются:
- отсутствие объекта культуры (клуба (Дома культуры) в с. Пригородка, где проживает 2887 чел;
- недостаточный уровень материально - технической базы объектов спорта;
- низкая вовлеченность инвалидов в участие в культурно-досуговых и спортивных мероприятиях.
К основному риску реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния рисков относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения следующих задач:
1. Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно -досуговых мероприятиях.
2. Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях.
Показателями задач являются:
1.Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд, ед.;
2.Количество проведенных культурно - досуговых мероприятий, ед.;
3.Количество проведенных спортивных мероприятий, ед.
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2024 годов без выделения этапов.
4.Основные мероприятия Подпрограммы:
Основное мероприятие задачи 1 - "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Пригородный сельсовет".
Основное мероприятие задачи 2 – "Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Пригородный сельсовет".
5.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2024 гг.
предположительно составит всего – 49116,0 тыс.руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета – 46292,9 тыс.руб.
за счет средств районного бюджета – 2823,1 тыс.руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 5 муниципальной программы
"Военно-патриотическое воспитание несовершеннолетних и молодёжи в сельском поселении Пригородный сельсовет "
(далее – Подпрограммы)
Ответственный исполнитель |
Глава администрация сельского поселения Пригородный сельсовет |
Задачи подпрограммы |
1.Повышение уровня военно-патриотического воспитания молодежи. 2.Воспитание у подростков моральных и психологических качеств патриота и защитника Родины. |
Показатели задач подпрограммы |
Показатель 1 задачи 1 Количество проведенных мероприятий по военно-патриотическому воспитанию несовершеннолетних и молодёжи, ед. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2016 – 2020 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 625,6 тыс. руб., из них: 2016 год – 0,0 тыс. руб.; 2017 год – 0,0 тыс. руб.; 2018 год – 252,5 тыс. руб.; 2019 год – 273,1 тыс. руб.; 2020 год – 0,0 тыс. руб; 2021 год – 0,0 тыс.руб; 2022 год – 0,0 тыс.руб; 2023 год – 50,0 тыс.руб; 2024 год – 50,0тыс.руб Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2024 году: - увеличение числа задействованных в мероприятиях военно-патриотической направленности; - уменьшение числа молодых людей, уклоняющихся от призыва в армию; - количество проведенных мероприятий по военно-патриотическому воспитанию несовершеннолетних и молодёжи – до 180 ед. |
Текстовая часть Подпрограммы
1. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере
Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная деятельность общественных организаций, направленное на формирование у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовность к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.
Патриотическое воспитание направленно на формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина – патриота Родины.
Составной частью патриотического воспитания является военно-патриотическое воспитание граждан в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе».
2. Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для улучшения развития системы военно-патриотического воспитания несовершеннолетних и молодёжи в сельском поселении Пригородный сельсовет, способной на основе формирования военно-патриотических чувств и сознания обеспечить поддержание общественной и экономической стабильности в обществе, путем решения следующих задач:
1.Повышение уровня военно-патриотического воспитания молодежи.
2.Воспитание у подростков моральных и психологических качеств патриота и защитника Родины.
Показателем задачи является количество проведенных мероприятий по военно-патриотическому воспитанию несовершеннолетних и молодёжи, ед.
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2024 годов без выделения этапов.
4.Основное мероприятие задачи Подпрограммы:
"Реализация мер по развитию военно-патриотического воспитания несовершеннолетних и молодёжи в сельском поселении Пригородный сельсовет".
5.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2024 гг.
предположительно составит всего – 625,6 тыс.руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета – 290,5 тыс.руб.
за счет средств районного бюджета – 0,0 тыс.руб.
за счет средств областного бюджета – 335,1 тыс.руб.
06.09.2024.
06.09.2024.
19.08.2024.
28.10.2024.
28.10.2024.
18.10.2024.
Зубкова
Нина Ивановна
глава администрации