Размер шрифта: A A A Изображения Выключить Включить Цвет сайта Ц Ц Ц Х
Решаем вместе
Не убран снег, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
Липецкая область, г.Усмань, ул.Первомайская, д.1-А.
8 (47472) 4-15-84
8 (47472) 4-16-24

Контакты

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.01.2018 №3 об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества подведомственного учреждения МБУК «Досуговый центр администрации сельского поселения Пригородный сельсовет» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Дата публикации: 21.06.2018г.



 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации сельского поселения Пригородный сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области

 

 от 17 января 2018г.                          с. Пригородка                                   № 3

 

Об утверждении  нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества подведомственного учреждения МБУК «Досуговый центр администрации сельского поселения Пригородный сельсовет» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

 

               В соответствии с   постановлениями администрации сельского поселения Пригородный сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации от 02.12.2015г. № 160 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания  в администрации сельского поселения Пригородный сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации», от 21.09.2015г. № 114    «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых МБУК «Досуговый центр администрации сельского поселения Пригородный сельсовет»  , на  основании распоряжения     от 01.02.2012г. № 4 «Об утверждении методических рекомендаций по расчету нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями сельского поселения муниципальных услуг (выполнению работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений сельского поселения», администрация сельского поселения Пригородный сельсовет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

1. Утвердить    нормативы затрат на оказание муниципальных услуг и нормативные затраты на содержание имущества

подведомственного учреждения МБУК «Досуговый центр администрации сельского поселения Пригородный сельсовет» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложения 1 к настоящему постановлению.

 

 

 

 

 

 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г.

3. Признать утратившим силу Постановление «Об утверждении  нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества подведомственного учреждения МБУК «Досуговый центр администрации сельского поселения Пригородный сельсовет» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» № 24 от 02.02.2017г.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 

 

Глава администрации сельского

поселения                                                                      В.П. Фитисова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение 1

к постановлению администрации сельского поселения

Пригородный сельсовет

Усманского муниципального района

от 17.01.2018г. № 3

Расчет  нормативных затрат

на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат

на содержание имущества подведомственного учреждения

МБУК «Досуговый центр администрации

сельского поселения Пригородный сельсовет» на 2018 год

и плановый период 2019 и 2020 годов.

1.Наименование муниципальной услуги: Организация показа концертов и концертных программ

 

Наименование муниципальной услуги

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги

Нормативные затраты на общехозяйствен-ные нужды

Итого нормативные затраты на оказание услуги

Затраты на содержание имущества

Объем услуги

Сумма финансового обеспечения выполнения муниципального задания

 

руб. за ед.

руб. за ед.

руб. за ед.

руб.

ед.

руб.

07008100000000000005104 -  Организация  показа концертов и концертных программ

6483,60

2800,00

9081,00

360 000,00

500

5 150 800,00

0014 – Количество

6483,60

2800,00

9081,00

360 000,00

500

5 150 800,00

Итого на очередной год (2018)

6483,60

2800,00

9081,00

360 000,00

500

5 150 800,00

 

07008100000000000005104 -  Организация показа концертов и концертных программ

6281,00

2800,00

                                                                                                                                       9155,60

360 000,00

500

5 049 500,00

0014 – Количество

6281,00

2800,00

                                                                                                                                           9155,60

360 000,00

500

5 049 500,00

Итого 1-й год планового периода (2019)

6281,00

2800,00

                                                                                                                                          9155,60

360 000,00

500

5 049 500,00

 

07008100000000000005104 -  Организация показа концертов и концертных программ

6281,00

2800,00

                                                                                                                                       9155,60

360 000,00

500

5 049 500,00

0014 - Количество

6281,00

2800,00

                                                                                                                                           9155,60

360 000,00

500

5 049 500,00

Итого 2-й год планового периода (2020)

6281,00

2800,00

                                                                                                                                          9155,60

360 000,00

500

5 049 500,00

 

 

 

 

 

 

Затраты (калькуляция) на единицу услуги

 

№ п/п

Наименование услуги/наименование показателя объема услуги

Сумма прямых затрат в 2018 году,  руб.

Сумма общехозяйственных затрат в 2018 году,  руб.

База распределения

Сумма затрат услуги в 2018 году,  руб.

План показателя объёма услуги на 2018 год

Сумма затрат на единицу услуги в 2018году,  руб.

 

1

Организация показа концертов и концертных программ

2 535 800,00

706 000,00

1,000

3 241 800,00

500

6483,60

 

 

Количество

2 535 800,00

706 000,00

1,000

3 241 800,00

500

6483,60

 

№ п/п

Наименование услуги/наименование показателя объема услуги

Сумма прямых затрат в 2019 году,  руб.

Сумма общехозяйственных затрат в 2019 году,  руб.

База распределения

Сумма затрат услуги в 2019 году,  руб.

План показателя объёма услуги на 2019 год

Сумма затрат на единицу услуги в 2019 году,  руб.

 

1

Организация показа концертов и концертных программ

2 458 000,00

682 500,00

1,000

3 140 500,00

500

6281,00

 

 

Количество

2 458 000,00

682 500,00

1,000

3 140 500,00

500

6281,00

 

№ п/п

Наименование услуги/наименование показателя объема услуги

Сумма прямых затрат в 2020 году,  руб.

Сумма общехозяйственных затрат в 2020 году,  руб.

База распределения

Сумма затрат услуги в 2020 году,  руб.

План показателя объёма услуги на 2020 год

Сумма затрат на единицу услуги в 2020 году,  руб.

 

1

Организация показа концертов и концертных программ

2 458 000,00

682 500,00

1,000

3 140 500,00

500

6281,00

 

 

Количество

2 458 000,00

682 500,00

1,000

3 140 500,00

500

6281,00

 

 

 

 

 

 

Показатели объема оказываемой услуги

 

№ п/п

Наименование показателей объема оказываемой услуги

2018 год

2019 год

2020 год

 

1

Организация показа концертов и концертных программ

540,00

0,00

0,00

 

 

Количество посещений

500

500

500

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прямые затраты учреждения

№ п/п

Наименование

Сумма затрат в 2018 году,  руб.

Сумма затрат в 2019 году,  руб.

Сумма затрат в 2020 году,  руб.

1

Организация показа концертов и концертных программ

3 241 800,00

3 140 500,00

3 140 500,00

 

211.00 - Заработная плата

2 535 800,00

2 458 000,00

2 458 000,00

 

213.00 - Начисления на выплаты по оплате труда

706 000,00

682 500,00

682 500,00

 

ИТОГО

3 241 800,00

3 140 500,00

3 140 500,00

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затраты на общехозяйственные нужды

№ п/п

Наименование затрат

Сумма затрат в 2018 году,  руб.

Сумма затрат в 2019 году,  руб.

Сумма затрат в 2020 году,  руб.

 

Организация показа концертов и концертных программ

1 054 000,00

1 054 000,00

1 054 000,00

1

221.00 - Затраты на услуги связи

84 000,00

84 000,00

84 000,00

2

223.00 - Коммунальные затраты

              315 000,00

              315 000,00

              315 000,00

3

226.00 - Прочие работы, услуги

550 000,00

550 000,00

550 000,00

4

290.00 - Прочие расходы

150 000,00

150 000,00

150 000,00

5

310.00 - Увеличение стоимости основных средств

300 000,00

300 000,00

300 000,00

6

340.00 - Увеличение стоимости материальных запасов

150 000,00

150 000,00

150 000,00

ИТОГО

1 054 000,00

1 400 000,00

1 054 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затраты на содержание имущества  учреждения

№ п/п

Наименование затрат

Сумма затрат в 2018 году,  руб.

Сумма затрат в 2019 году,  руб.

Сумма затрат в 2020 году,  руб.

 

Организация показа концертов и концертных программ

 

 

 

1.

225.00 - Работы, услуги по содержанию имущества

360 000,00

360 000,00

360 000,00

ИТОГО

360 000,00

                 360 000,00

360 000,00

 

 

 

 

 

Затраты на весь объем оказываемых услуг

№ п/п

Наименование затрат

Сумма затрат в 2018 году,  руб.

Сумма затрат в 2019 году,  руб.

Сумма затрат в 2020 году,  руб.

1

211.00 - Заработная плата

2 535 800,00

2 458 000,00

2 458 000,00

2

213.00 - Начисления на выплаты по оплате труда

706 000,00

682 500,00

682 500,00

3

221.00 - Затраты на услуги связи

84 000,00

84 000,00

84 000,00

4

223.00 - Коммунальные затраты

              315 000,00

              315 000,00

              315 000,00

5

225.00 - Работы, услуги по содержанию имущества

360 000,00

360 000,00

360 000,00

6

226.00 - Прочие работы, услуги

550 000,00

550 000,00

550 000,00

7

290.00 - Прочие расходы

150 000,00

150 000,00

150 000,00

8

310.00 - Увеличение стоимости основных средств

300 000,00

300 000,00

300 000,00

9

340.00 - Увеличение стоимости материальных запасов

150 000,00

150 000,00

150 000,00

ИТОГО расходов

5 150 800,00

5 049 500,00

5 049 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Наименование муниципальной услуги - Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

                     

Наименование муниципальной услуги

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги

Нормативные затраты на общехозяйствен-ные нужды

Итого нормативные затраты на оказание услуги

Затраты на содержание имущества

Объем услуги

Сумма финансового обеспечения выполнения муниципального задания

 

руб. за ед.

руб. за ед.

руб. за ед.

руб.

ед.

руб.

 

07011000000000001001103 -  Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

31,66

5,17

36,83

00,00

14500

534 000,00

0014 – Количество посещений

31,66

5,17

36,83

0,00

14500

534 000,00

Итого на очередной год (2018)

-

-

-

00,00

14500

534 000,00

 

07011000000000001001103 -  Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

31,66

5,17

36,83

0,00

14500

534 000,00

0014 - Количество

31,66

5,17

36,83

0,00

14500

534 000,00

Итого 1-й год планового периода (2019)

-

-

-

0,00

14500

534 000,00

 

07011000000000001001103 -  Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

31,66

5,17

36,83

0,00

14500

534 000,00

0014 - Количество

31,66

5,17

36,83

0,00

14500

534 000,00

Итого 2-й год планового периода (2020)

-

-

-

0,00

14500

534 000,00

 

 

Затраты (калькуляция) на единицу услуги

 

№ п/п

Наименование услуги/наименование показателя объема услуги

Сумма прямых затрат в 2018 году,  руб.

Сумма общехозяйственных затрат в 2018 году,  руб.

База распределения

Сумма затрат услуги в 2018 году,  руб.

План показателя объёма услуги на 2018 год

Сумма затрат на единицу услуги в 2018 году,  руб.

 

1

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

459 000,00

75 000,00

1,000

534 000,00

14500

36,83

 

 

Количество

459 000,00

75 000,00

1,000

534 000,00

14500

36,86

 

№ п/п

Наименование услуги/наименование показателя объема услуги

Сумма прямых затрат в 2019 году,  руб.

Сумма общехозяйственных затрат в 2019 году,  руб.

База распределения

Сумма затрат услуги в 2019 году,  руб.

План показателя объёма услуги на 2019 год

Сумма затрат на единицу услуги в 2019 году,  руб.

 

1

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

459 000,00

75 000,00

1,000

534 000,00

14500

36,83

 

 

Количество

459 000,00

75 000,00

1,000

534 000,00

14500

36,86

 

№ п/п

Наименование услуги/наименование показателя объема услуги

Сумма прямых затрат в 2020 году,  руб.

Сумма общехозяйственных затрат в 2020 году,  руб.

База распределения

Сумма затрат услуги в 2020 году,  руб.

План показателя объёма услуги на 2020 год

Сумма затрат на единицу услуги в 2020году,  руб.

 

1

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

459 000,00

75 000,00

1,000

534 000,00

14500

36,83

 

 

Количество

459 000,00

75 000,00

1,000

534 000,00

14500

36,86

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели объема оказываемой услуги

 

№ п/п

Наименование показателей объема оказываемой услуги

2018 год

2019 год

2020 год

 

22

Библиотечное, библиографическе и информационное обслуживание пользователей библиотеки

 

 

 

 

 

Количество посетителей

14500

14500

14500

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

Прямые затраты учреждения

№ п/п

Наименование

Сумма затрат в 2018 году,  руб.

Сумма затрат в 2019 году,  руб.

Сумма затрат в 2020 году,  руб.

2

Библиотечное, библиографическе и информационное обслуживание пользователей библиотеки

459 000,00

459 000,00

459 000,00

 

211.00 - Заработная плата

352 535,00

352 535,00

352 535,00

 

213.00 - Начисления на выплаты по оплате труда

106 465,00

106 465,00

106 465,00

 

ИТОГО

459 000,00

459 000,00

459 000,00

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затраты на общехозяйственные нужды

№ п/п

Наименование затрат

Сумма затрат в 2018 году,  руб.

Сумма затрат в 2019 году,  руб.

Сумма затрат в 2020 году,  руб.

 

Библиотечное, библиографическе и информационное обслуживание пользователей библиотеки

 

 

 

1

221.00 - Затраты на услуги связи

5000,00

5000,00

5000,00

2

223.00 - Коммунальные затраты

30 000,00

30 000,00

30 000,00

3

226.00 - Прочие работы, услуги

40 000,00

 40 000,00

40 000,00

ИТОГО

75 000,00

75 000,00

75 000,00

 

 

 

 

 

 

Затраты на содержание имущества  учреждения

№ п/п

Наименование затрат

Сумма затрат в 2018 году,  руб.

Сумма затрат в 2019 году,  руб.

Сумма затрат в 2020 году,  руб.

 

Организация показа концертов и концертных программ

 

 

 

1.

225.00 - Работы, услуги по содержанию имущества

00,00

0,00

0,00

ИТОГО

00,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

Затраты на весь объем оказываемых услуг

№ п/п

Наименование затрат

Сумма затрат в 2018 году,  руб.

Сумма затрат в 2019 году,  руб.

Сумма затрат в 2020 году,  руб.

1

211.00 - Заработная плата

352 535,00

352 535,00

352 535,00

2

213.00 - Начисления на выплаты по оплате труда

106 465,00

106 465,00

106 465,00

3

221.00 - Затраты на услуги связи

5000,00

5000,00

5000,00

4

226.00 - Прочие работы, услуги

30 000,00

30 000,00

30 000,00

5

340.00 - Увеличение стоимости материальных запасов

40 000,00

 40 000,00

40 000,00

ИТОГО расходов

534 000,00

534 000,00

534 000,00

 

 

 

 

 

Зубкова
Нина Ивановна

глава администрации

Биография