ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации сельского поселения Пригородный сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области
от 17 января 2018г. с. Пригородка № 3
Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества подведомственного учреждения МБУК «Досуговый центр администрации сельского поселения Пригородный сельсовет» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
В соответствии с постановлениями администрации сельского поселения Пригородный сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации от 02.12.2015г. № 160 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в администрации сельского поселения Пригородный сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации», от 21.09.2015г. № 114 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых МБУК «Досуговый центр администрации сельского поселения Пригородный сельсовет» , на основании распоряжения от 01.02.2012г. № 4 «Об утверждении методических рекомендаций по расчету нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями сельского поселения муниципальных услуг (выполнению работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений сельского поселения», администрация сельского поселения Пригородный сельсовет
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить нормативы затрат на оказание муниципальных услуг и нормативные затраты на содержание имущества
подведомственного учреждения МБУК «Досуговый центр администрации сельского поселения Пригородный сельсовет» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложения 1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г.
3. Признать утратившим силу Постановление «Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества подведомственного учреждения МБУК «Досуговый центр администрации сельского поселения Пригородный сельсовет» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» № 24 от 02.02.2017г.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации сельского
поселения В.П. Фитисова
Приложение 1 к постановлению администрации сельского поселения Пригородный сельсовет Усманского муниципального района от 17.01.2018г. № 3 |
||||||
Расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества подведомственного учреждения МБУК «Досуговый центр администрации сельского поселения Пригородный сельсовет» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. 1.Наименование муниципальной услуги: Организация показа концертов и концертных программ
|
||||||
Наименование муниципальной услуги |
Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги |
Нормативные затраты на общехозяйствен-ные нужды |
Итого нормативные затраты на оказание услуги |
Затраты на содержание имущества |
Объем услуги |
Сумма финансового обеспечения выполнения муниципального задания |
|
руб. за ед. |
руб. за ед. |
руб. за ед. |
руб. |
ед. |
руб. |
07008100000000000005104 - Организация показа концертов и концертных программ |
6483,60 |
2800,00 |
9081,00 |
360 000,00 |
500 |
5 150 800,00 |
0014 – Количество |
6483,60 |
2800,00 |
9081,00 |
360 000,00 |
500 |
5 150 800,00 |
Итого на очередной год (2018) |
6483,60 |
2800,00 |
9081,00 |
360 000,00 |
500 |
5 150 800,00 |
07008100000000000005104 - Организация показа концертов и концертных программ |
6281,00 |
2800,00 |
9155,60 |
360 000,00 |
500 |
5 049 500,00 |
0014 – Количество |
6281,00 |
2800,00 |
9155,60 |
360 000,00 |
500 |
5 049 500,00 |
Итого 1-й год планового периода (2019) |
6281,00 |
2800,00 |
9155,60 |
360 000,00 |
500 |
5 049 500,00 |
07008100000000000005104 - Организация показа концертов и концертных программ |
6281,00 |
2800,00 |
9155,60 |
360 000,00 |
500 |
5 049 500,00 |
0014 - Количество |
6281,00 |
2800,00 |
9155,60 |
360 000,00 |
500 |
5 049 500,00 |
Итого 2-й год планового периода (2020) |
6281,00 |
2800,00 |
9155,60 |
360 000,00 |
500 |
5 049 500,00 |
|
Затраты (калькуляция) на единицу услуги |
||||||||||||||||||||
|
№ п/п |
Наименование услуги/наименование показателя объема услуги |
Сумма прямых затрат в 2018 году, руб. |
Сумма общехозяйственных затрат в 2018 году, руб. |
База распределения |
Сумма затрат услуги в 2018 году, руб. |
План показателя объёма услуги на 2018 год |
Сумма затрат на единицу услуги в 2018году, руб. |
|||||||||||||
|
1 |
Организация показа концертов и концертных программ |
2 535 800,00 |
706 000,00 |
1,000 |
3 241 800,00 |
500 |
6483,60 |
|||||||||||||
|
|
Количество |
2 535 800,00 |
706 000,00 |
1,000 |
3 241 800,00 |
500 |
6483,60 |
|||||||||||||
|
№ п/п |
Наименование услуги/наименование показателя объема услуги |
Сумма прямых затрат в 2019 году, руб. |
Сумма общехозяйственных затрат в 2019 году, руб. |
База распределения |
Сумма затрат услуги в 2019 году, руб. |
План показателя объёма услуги на 2019 год |
Сумма затрат на единицу услуги в 2019 году, руб. |
|||||||||||||
|
1 |
Организация показа концертов и концертных программ |
2 458 000,00 |
682 500,00 |
1,000 |
3 140 500,00 |
500 |
6281,00 |
|||||||||||||
|
|
Количество |
2 458 000,00 |
682 500,00 |
1,000 |
3 140 500,00 |
500 |
6281,00 |
|||||||||||||
|
№ п/п |
Наименование услуги/наименование показателя объема услуги |
Сумма прямых затрат в 2020 году, руб. |
Сумма общехозяйственных затрат в 2020 году, руб. |
База распределения |
Сумма затрат услуги в 2020 году, руб. |
План показателя объёма услуги на 2020 год |
Сумма затрат на единицу услуги в 2020 году, руб. |
|||||||||||||
|
1 |
Организация показа концертов и концертных программ |
2 458 000,00 |
682 500,00 |
1,000 |
3 140 500,00 |
500 |
6281,00 |
|||||||||||||
|
|
Количество |
2 458 000,00 |
682 500,00 |
1,000 |
3 140 500,00 |
500 |
6281,00 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
Показатели объема оказываемой услуги |
|
||||||||||||||||||||
№ п/п |
Наименование показателей объема оказываемой услуги |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
||||||||||||||||
1 |
Организация показа концертов и концертных программ |
540,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||||
|
Количество посещений |
500 |
500 |
500 |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Прямые затраты учреждения |
|||||
№ п/п |
Наименование |
Сумма затрат в 2018 году, руб. |
Сумма затрат в 2019 году, руб. |
Сумма затрат в 2020 году, руб. |
|
1 |
Организация показа концертов и концертных программ |
3 241 800,00 |
3 140 500,00 |
3 140 500,00 |
|
|
211.00 - Заработная плата |
2 535 800,00 |
2 458 000,00 |
2 458 000,00 |
|
|
213.00 - Начисления на выплаты по оплате труда |
706 000,00 |
682 500,00 |
682 500,00 |
|
|
ИТОГО |
3 241 800,00 |
3 140 500,00 |
3 140 500,00 |
|
Затраты на общехозяйственные нужды |
||||
№ п/п |
Наименование затрат |
Сумма затрат в 2018 году, руб. |
Сумма затрат в 2019 году, руб. |
Сумма затрат в 2020 году, руб. |
|
Организация показа концертов и концертных программ |
1 054 000,00 |
1 054 000,00 |
1 054 000,00 |
1 |
221.00 - Затраты на услуги связи |
84 000,00 |
84 000,00 |
84 000,00 |
2 |
223.00 - Коммунальные затраты |
315 000,00 |
315 000,00 |
315 000,00 |
3 |
226.00 - Прочие работы, услуги |
550 000,00 |
550 000,00 |
550 000,00 |
4 |
290.00 - Прочие расходы |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
5 |
310.00 - Увеличение стоимости основных средств |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
6 |
340.00 - Увеличение стоимости материальных запасов |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
ИТОГО |
1 054 000,00 |
1 400 000,00 |
1 054 000,00 |
Затраты на содержание имущества учреждения |
||||
№ п/п |
Наименование затрат |
Сумма затрат в 2018 году, руб. |
Сумма затрат в 2019 году, руб. |
Сумма затрат в 2020 году, руб. |
|
Организация показа концертов и концертных программ |
|
|
|
1. |
225.00 - Работы, услуги по содержанию имущества |
360 000,00 |
360 000,00 |
360 000,00 |
ИТОГО |
360 000,00 |
360 000,00 |
360 000,00 |
Затраты на весь объем оказываемых услуг |
||||
№ п/п |
Наименование затрат |
Сумма затрат в 2018 году, руб. |
Сумма затрат в 2019 году, руб. |
Сумма затрат в 2020 году, руб. |
1 |
211.00 - Заработная плата |
2 535 800,00 |
2 458 000,00 |
2 458 000,00 |
2 |
213.00 - Начисления на выплаты по оплате труда |
706 000,00 |
682 500,00 |
682 500,00 |
3 |
221.00 - Затраты на услуги связи |
84 000,00 |
84 000,00 |
84 000,00 |
4 |
223.00 - Коммунальные затраты |
315 000,00 |
315 000,00 |
315 000,00 |
5 |
225.00 - Работы, услуги по содержанию имущества |
360 000,00 |
360 000,00 |
360 000,00 |
6 |
226.00 - Прочие работы, услуги |
550 000,00 |
550 000,00 |
550 000,00 |
7 |
290.00 - Прочие расходы |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
8 |
310.00 - Увеличение стоимости основных средств |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
9 |
340.00 - Увеличение стоимости материальных запасов |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
ИТОГО расходов |
5 150 800,00 |
5 049 500,00 |
5 049 500,00 |
2.Наименование муниципальной услуги - Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
|
||||||
Наименование муниципальной услуги |
Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги |
Нормативные затраты на общехозяйствен-ные нужды |
Итого нормативные затраты на оказание услуги |
Затраты на содержание имущества |
Объем услуги |
Сумма финансового обеспечения выполнения муниципального задания |
|
руб. за ед. |
руб. за ед. |
руб. за ед. |
руб. |
ед. |
руб. |
07011000000000001001103 - Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
31,66 |
5,17 |
36,83 |
00,00 |
14500 |
534 000,00 |
0014 – Количество посещений |
31,66 |
5,17 |
36,83 |
0,00 |
14500 |
534 000,00 |
Итого на очередной год (2018) |
- |
- |
- |
00,00 |
14500 |
534 000,00 |
07011000000000001001103 - Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
31,66 |
5,17 |
36,83 |
0,00 |
14500 |
534 000,00 |
0014 - Количество |
31,66 |
5,17 |
36,83 |
0,00 |
14500 |
534 000,00 |
Итого 1-й год планового периода (2019) |
- |
- |
- |
0,00 |
14500 |
534 000,00 |
07011000000000001001103 - Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
31,66 |
5,17 |
36,83 |
0,00 |
14500 |
534 000,00 |
0014 - Количество |
31,66 |
5,17 |
36,83 |
0,00 |
14500 |
534 000,00 |
Итого 2-й год планового периода (2020) |
- |
- |
- |
0,00 |
14500 |
534 000,00 |
|
Затраты (калькуляция) на единицу услуги |
|||||||||||||
|
№ п/п |
Наименование услуги/наименование показателя объема услуги |
Сумма прямых затрат в 2018 году, руб. |
Сумма общехозяйственных затрат в 2018 году, руб. |
База распределения |
Сумма затрат услуги в 2018 году, руб. |
План показателя объёма услуги на 2018 год |
Сумма затрат на единицу услуги в 2018 году, руб. |
||||||
|
1 |
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
459 000,00 |
75 000,00 |
1,000 |
534 000,00 |
14500 |
36,83 |
||||||
|
|
Количество |
459 000,00 |
75 000,00 |
1,000 |
534 000,00 |
14500 |
36,86 |
||||||
|
№ п/п |
Наименование услуги/наименование показателя объема услуги |
Сумма прямых затрат в 2019 году, руб. |
Сумма общехозяйственных затрат в 2019 году, руб. |
База распределения |
Сумма затрат услуги в 2019 году, руб. |
План показателя объёма услуги на 2019 год |
Сумма затрат на единицу услуги в 2019 году, руб. |
||||||
|
1 |
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
459 000,00 |
75 000,00 |
1,000 |
534 000,00 |
14500 |
36,83 |
||||||
|
|
Количество |
459 000,00 |
75 000,00 |
1,000 |
534 000,00 |
14500 |
36,86 |
||||||
|
№ п/п |
Наименование услуги/наименование показателя объема услуги |
Сумма прямых затрат в 2020 году, руб. |
Сумма общехозяйственных затрат в 2020 году, руб. |
База распределения |
Сумма затрат услуги в 2020 году, руб. |
План показателя объёма услуги на 2020 год |
Сумма затрат на единицу услуги в 2020году, руб. |
||||||
|
1 |
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
459 000,00 |
75 000,00 |
1,000 |
534 000,00 |
14500 |
36,83 |
||||||
|
|
Количество |
459 000,00 |
75 000,00 |
1,000 |
534 000,00 |
14500 |
36,86 |
||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
Показатели объема оказываемой услуги |
|
|||||||||||||
№ п/п |
Наименование показателей объема оказываемой услуги |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
|||||||||
22 |
Библиотечное, библиографическе и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
|
|
|
|
|||||||||
|
Количество посетителей |
14500 |
14500 |
14500 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Прямые затраты учреждения |
|||||
№ п/п |
Наименование |
Сумма затрат в 2018 году, руб. |
Сумма затрат в 2019 году, руб. |
Сумма затрат в 2020 году, руб. |
|
2 |
Библиотечное, библиографическе и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
459 000,00 |
459 000,00 |
459 000,00 |
|
|
211.00 - Заработная плата |
352 535,00 |
352 535,00 |
352 535,00 |
|
|
213.00 - Начисления на выплаты по оплате труда |
106 465,00 |
106 465,00 |
106 465,00 |
|
|
ИТОГО |
459 000,00 |
459 000,00 |
459 000,00 |
|
Затраты на общехозяйственные нужды |
||||
№ п/п |
Наименование затрат |
Сумма затрат в 2018 году, руб. |
Сумма затрат в 2019 году, руб. |
Сумма затрат в 2020 году, руб. |
|
Библиотечное, библиографическе и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
|
|
|
1 |
221.00 - Затраты на услуги связи |
5000,00 |
5000,00 |
5000,00 |
2 |
223.00 - Коммунальные затраты |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
3 |
226.00 - Прочие работы, услуги |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
ИТОГО |
75 000,00 |
75 000,00 |
75 000,00 |
Затраты на содержание имущества учреждения |
||||
№ п/п |
Наименование затрат |
Сумма затрат в 2018 году, руб. |
Сумма затрат в 2019 году, руб. |
Сумма затрат в 2020 году, руб. |
|
Организация показа концертов и концертных программ |
|
|
|
1. |
225.00 - Работы, услуги по содержанию имущества |
00,00 |
0,00 |
0,00 |
ИТОГО |
00,00 |
0,00 |
0,00 |
Затраты на весь объем оказываемых услуг |
||||
№ п/п |
Наименование затрат |
Сумма затрат в 2018 году, руб. |
Сумма затрат в 2019 году, руб. |
Сумма затрат в 2020 году, руб. |
1 |
211.00 - Заработная плата |
352 535,00 |
352 535,00 |
352 535,00 |
2 |
213.00 - Начисления на выплаты по оплате труда |
106 465,00 |
106 465,00 |
106 465,00 |
3 |
221.00 - Затраты на услуги связи |
5000,00 |
5000,00 |
5000,00 |
4 |
226.00 - Прочие работы, услуги |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
5 |
340.00 - Увеличение стоимости материальных запасов |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
ИТОГО расходов |
534 000,00 |
534 000,00 |
534 000,00 |
06.09.2024.
06.09.2024.
19.08.2024.
28.10.2024.
28.10.2024.
18.10.2024.
Зубкова
Нина Ивановна
глава администрации