Размер шрифта: A A A Изображения Выключить Включить Цвет сайта Ц Ц Ц Х
Решаем вместе
Не убран снег, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
Липецкая область, г.Усмань, ул.Первомайская, д.1-А.
8 (47472) 4-15-84
8 (47472) 4-16-24

Контакты

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.06.2023 № 74

Дата публикации: 10.07.2023г.



 

                                

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИГОРОДНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

с. Пригородка

 

                                                                         

       от 13.06.2023 года                                                                         №  74                             

 

 

О внесении изменений

в  постановление администрации

сельского поселения Пригородный сельсовет

от   02.02.2016 года № 13

 

            В целях обеспечения увязки стратегического и бюджетного планирования, на основании Устава, администрация сельского поселения Пригородный сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области РФ

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

  1. Внести в постановление администрации сельского поселения Пригородный сельсовет Усманского муниципального района от 02.02.2016 г. № 13 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Пригородный сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2024годы» (с изменениями от 09.11.2018 г. № 211, от 14.10.2019г. № 589, от 23.12.2019г. № 657, от 16.10.2020 № 111, от 06.09.2022г. № 144, от 21.09.2022 № 150, от 26.12.2022г. № 178, от 27.03.2023г. № 51) следующие изменения.

        1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 

 

Глава  администрации

сельского поселения 

Пригородный сельсовет                                                                                       Н.И.Зубкова    

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Пригородный сельсовет

от 13.06.2023 г. № 74 

 

 

Изменения в Муниципальную программу «Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Пригородный сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением администрации сельского поселения Пригородный сельсовет от 02.02.2016 г. № 13 (с изменениями от 09.11.2018 г. № 211; от 14.10.2019г. № 589, от 23.12.2019г. № 657, от 16.10.2020г. № 111, от 06.09.2022 № 144, от 21.09.2022 № 150, от 26.12.2022г. № 178, от 27.03.2023г. №51)

 

 

  1. Муниципальную программу «Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Пригородный сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2025 годы» изложить в новой редакции:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа

 

«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения

Пригородный сельсовет Усманского муниципального района

Липецкой области  на 2016-2025 годы»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ

 

муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Пригородный сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области

 на  2016 -2025 годы»

(далее Программы)

 

Сроки и этапы реализации муниципальной Программы

2016 – 2025 годы, без выделения этапов

Подпрограммы

1."Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Пригородный сельсовет в  2016-2025 годах".

2."Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Пригородный сельсовет в 2016-2025 годах".

3."Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Пригородный сельсовет в 2016-2025 годах".

4."Развитие социальной сферы в сельском поселении Пригородный сельсовет в 2016-2025 годах".

5. "Военно-патриотическое воспитание несовершеннолетних и молодежи в сельском поселении Пригородный сельсовет в 2016-2025 годах".

6.«Улучшения качества услуг связи на территории сельского поселения Пригородный сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2020-2025 годы»

Цель муниципальной Программы

Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Пригородный сельсовет

Индикатор цели

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения, процентов от числа опрошенных

Задачи муниципальной Программы

1.Созданий условий для повышения качества жизни населения

 2.Создание условий для повышения безопасности проживания на территории поселения

Показатели задач

Показатель 1 задачи 1:

-Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения,  %

Показатель 2 задачи 1:

-Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности,  %

Показатель 3 задачи 1:

Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях,  %

Показатель 4 задачи 1

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %

Показатель  задачи 2.

-Сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций),    % к предыдущему году

Объемы финансирования Программы всего, в том числе по годам реализации

Объемы финансирования расходов, связанных с реализацией основных мероприятий, всего прогнозно составят – 226 046,6 тыс. руб., из них:

2016 год – 14218,3 тыс. руб.;

2017 год – 15395,5 тыс. руб.;

2018 год – 19832,2 тыс. руб.;

2019 год – 21911,4 тыс. руб.;

2020 год – 20 049,0 тыс. руб;

2021 год – 27 208,3 тыс. руб;

2022 год – 34 513,1 тыс. руб;

2023 год – 30 105,1 тыс. руб;

2024 год – 23 054,4 тыс. руб;

2025 год – 19 980,8 тыс. руб.

Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Ожидаемый результат реализации муниципальной Программы

Обеспечение в 2025 году к базовому 2015 году:

-показателя удовлетворенности населения  деятельностью органов местного самоуправления поселения до 80 % от числа опрошенных

 

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

1. Характеристика текущего состояния развития поселения,  формулировка основных проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков в развитии  поселения

Пригороднее сельское поселение расположено в центральной части Усманского муниципального района Липецкой области, поселение  граничит: на севере с Никольским и Сторожевским сельскими поселениями, на востоке с г. Усмань, на западе с Поддубровским сельским поселением, на юге с Железнодорожным районом Воронежской области, Студенским и Девицким сельскими поселениями. Вплотную к городу Усмань примыкают населенные пункты сельского поселения (Пригородка на западе и Песковатка - Казачья на юге).  Административным центром сельсовета является с. Пригородка. Население поселения по состоянию на 01.01.2016 г. – 5351 человек. Плотность населения составляет 39,2 чел./кв.км.   

В отличие от других сельских поселений  Усманского района, близость к городу Усмань, наличие железнодорожной станции, способствовали развитию промышленных предприятий, сельского хозяйства. Кроме того на территории сельского поселения  находится Воронежский государственный биосферный заповедник, для которого отдельным проектом должны быть установлены охранные и иные зоны, разработаны мероприятия  по его сохранению.

Связь райцентра, в том числе административного центра поселения, с селами осуществляется по асфальтовым дорогам регионального значения. 

Пригородное сельское поселение расположено в центральной части Усманского района и представляет собой относительно ровную  местность

По территории СП протекает река Усмань и Полевая Излегоще, около 0,17% земель занято искусственными водоемами - прудами, созданными в разное время для   нужд сельского хозяйства.

В советское время на территории сельского поселения были построены памятники землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны:

1.Братская могила участников ВОВ (9 человек)

2.Одиночная могила пилота истребительного авиационного полка 2-й воздушной армии Морозова М.И.;

3.Одиночная могила воина-интернационалиста Рыжкова Сергея Владимировича;

4. Стела- землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны:

Кроме того, имеется  памятный камень землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В границе сельского поселения находятся 7 населенных пунктов:     д. Бочиновка, с. Стрелецкие Хутора, с. Медовка, с. Песковатка - Боярская, с. Песковатка - Казачья,    с. Пригородка-2887, ж/д ст. Беляево-57.

Площадь территории сельского поселения составляет - 13400 га, в т.ч. сельскохозяйственного назначения 6115 га, из них пашни – 5049 га; лесной фонд - 43 га; площадь лесополос - 166 га, земли поселений - 1020 га.

6056 га - Воронежский государственный биосферный заповедник.

На территории Пригородного сельского поселения находится следующие водные объекты: 

1. Пруд на б. б\н, 1 км с-з с. Стрелецкие Хутора 
Объем-0,194 млн.м куб., площадь-12,0 га, балансодержатель-УФПС Липецкой области-филиал ФГУП «Почта России»-федеральная собственность 

2.Водохранилище на р. Полевая Излегоща, 4 км с-в с. Медовка 
Объем-2,02 млн. м куб, площадь-77,0 га, балансодержатель-УФПС Липецкой области-филиал ФГУП «Почта России» -федеральная собственность 

3.Пруд на р.Полевая Излегоща, 3,5 км с-з с. Стрелецкие Хутора 
Объем-0,575 млн.м. куб., площадь-27,0 га, балансодержатель-ОГУ «Гидротехнические комплексы» 

4. Пруд, общая площадь-166144 кв.м., балансодержатель - УФПС Липецкой области-филиал ФГУП «Почта России» федеральная собственность 

5.Водный объект. С.Пригородка-4,16 га, 1950 год постройки, боковой водослив, бесхозный, предназначен для водопоя скота. 

6. Водный объект. С. Медовка-4,59 га, 1920 год постройки, боковой водослив, бесхозный, предназначен для водопоя скота. 

7. Водный объект. С. Медовка-3,99 га, 1950 год постройки, боковой водослив, бесхозный, предназначен для водопоя скота. 

8. Водный объект. С. Стрелецкие Хутора-1,0 га, 1950 год постройки, бетонный водослив, бесхозный, предназначен для водопоя скота. 

9. Водный объект. С. Пригородка-1,4 га, 1951 год постройки, бетонный водослив, бесхозный, предназначен для водопоя скота. 

Население поселения по состоянию на 1 января 2016 года составляет -5351

человек, из них в д. Бочиновка-579, с. Стрелецкие Хутора-1338, с. Медовка-238, с. Песковатка Боярская-95, с. Песковатка Казачья-157,    с. Пригородка-2887, ж/д ст. Беляево-57.

 Общее число хозяйств составляет – 2317, из них в д. Бочиновка-267, с. Стрелецкие Хутора-638, с. Медовка-162, с. Песковатка Боярская-115, с. Песковатка Казачья-88,    с. Пригородка-1008, ж/д ст. Беляево-39.

 Имеют газовое отопление – 2221 хозяйств; печное – 96 хозяйств,

По территории сельского поселения проходит 47,55 километров  дорог, более 20 км с твердым покрытием.

Всего улиц - 43, из них в  д. Бочиновка-6, с. Стрелецкие Хутора-6, с. Медовка-2, с. Песковатка Боярская-2, с. Песковатка Казачья-1,    с. Пригородка-26, ж/д ст. Беляево-1.

На территории поселения имеются:

1. Хозяйствующие субъекты:

- ООО «Заготовитель» ;

- ООО «Автодор»;

-ООО «Евролайн»

-ООО «Дорстрой»

-ООО «Усманский лесопункт»

-АЗС д. Бочиновка

-ГЗС д. Бочиновка

-ООО «СтройВодГаз»

-ПО «Усмань»

-ООО «Распространитель»

-АО «Генборг»

-ООО «Ремстрой»

-ООО «Усманьхлеб»

-ОГУП»УсманьДорстройРемонт»

-ООО «Вторчермет»

-ООО «Орион»

-ИП Плещаков

- ИП Михеева

-ИП-88 чел.

2. Бюджетные учреждения:

- медпункт с. Пригородка,

- медпункт с. Медовка,

- МБДОУ детский сад «Искорка» с. Пригородка,

- МБДОУ детский сад «Ивушка», д. Бочиновка,

- МБДОУ детский сад «Аистенок», с. Стрелецкие Хутора,

- МБУК «Досуговый центр Девицкого сельсовета», в который входят: библиотека с. Стрелецкие Хутора,библиотека с. Пригородка, библиотека д. Бочиновка, Дом Культуры,  с. Стрелецкие Хутора, Бочиновский  клуб, Медовский клуб).

 

3. Торговые предприятия:

- магазин «ТПС» с. Медовка (Почта России),

- магазин «Продукты» с.Стрелецкие Хутора (ИП),

- магазин «ТПС» с.Стрелецкие Хутора  (ПО «Усмань»),

- магазин «ТПС» с. Стрелецкие Хутора (ИП),

- магазин «ТПС» с. Пригородка (Почта России),

-- магазин «ТПС»  «Дарья»с. Пригородка (ИП),

- 2 торговых павильона в с.Пригородка,

- 3 торговых киоска в с. Пригородка,

- 1 торговый киоск в с. Стрелецкие Хутора

- 1 торговый киоск в с. д. Бочиновка

-5 шт. шиномонтаж

-Выездная автолавка(ПО «Усмань)

Состояние потенциала поселения является определяющей предпосылкой эффективного развития сельского поселения в рамках поставленных задач и достижения намеченных целей.

 Имеющиеся проблемы формируют реестр первоочередных мероприятий, без которых стратегическая и программная работа становится затруднительной.

 

Основные проблемы:

- бюджет поселения не является самодостаточным;

- имеется проблема с занятостью трудоспособного населения;

- наблюдается отток кадров за пределы поселения (в г.г. Усмань, Воронеж, Липецк, г. Москва);

- неполная удовлетворенность населения услугами: социальными, коммунальными, услугами потребительского рынка;

- невысокая степень благоустроенности жилья.

 

Основные риски дальнейшего развития поселения:

- ухудшение демографической ситуации, "старение" населения;

- уменьшение доходов местного бюджета за счет снижения налогооблагаемой базы.

 

Приоритеты муниципальной политики в сфере развития поселения, краткое описание целей и задач муниципальной программы, обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей задач.

Основные приоритеты муниципальной политики в сфере развития поселения района определены в Стратегическом плане социально-экономического развития сельского поселения Пригородный сельсовет до 2024 года. Это:

- повышение качества жизни населения;

- развитие реального сектора экономики;

- развитие малого бизнеса;

- усиление роли органов власти в обеспечении благоприятных условий хозяйствования.

 

Целью Программы является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Пригородный сельсовет.

 

 Индикатор достижения цели - удовлетворенность населения  деятельностью органов местного самоуправления поселения.

 

 Для достижения указанной  цели необходимо решение следующей задачи – обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.

 

Результатом решения данной задачи ожидается достижение показателя удовлетворенности населения  деятельностью органов местного самоуправления поселения до 80 % от числа опрошенных.

 

Перечень подпрограмм.

        Для решения поставленной цели и задач Программы реализуются следующие  подпрограммы:

          Подпрограмма 1. «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Пригородный сельсовет в 2016-2025 годах".

          Подпрограмма 2. "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Пригородный сельсовет в 2016-2025 годах".

          Подпрограмма 3. "Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Пригородный сельсовет в 2016-2025 годах".

           Подпрограмма 4. "Развитие социальной сферы в сельском поселении Пригородный сельсовет в 2016-2025 годах".

           Подпрограмма 5. "Военно-патриотическое воспитание несовершеннолетних и молодежи в сельском поселении Пригородный сельсовет в 2016-2025 годах".

           Подпрограмма 6. «Улучшения качества услуг связи на территории сельского поселения Пригородный сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2020-2025 годы»

 

 

    Краткое описание этапов и сроков реализации муниципальной программы с  указанием плановых значений индикатора цели и показателей задач, ресурсного обеспечения  по годам реализации муниципальной программы

            Сроки реализации Программы охватывают период 2016 – 2025 годов без выделения этапов.

             Результатом реализации Программы является создание к 2025 году благоприятных условий для жизнедеятельности на территории поселения, повышения его конкурентоспособности и привлекательности для постоянного проживания.

              К ожидаемому  конечному результату  выполнения Программы  относится  обеспечение в 2025 году к базовому 2015 году показателя удовлетворенности населения  деятельностью органов местного самоуправления поселения до 80 % от числа опрошенных.

          Эффективность реализации Программы оценивается по целевому индикатору и показателям задач, характеризующим позитивные изменения в развитии поселения.

           Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной Программы с формированием плановых значений по годам ее реализации представлены в Приложении 1 к Программе.

           Финансовое обеспечение реализации Программы в 2016-2025 годах планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований муниципального бюджета в пределах предусмотренных лимитов финансирования, а также средств  областного и федерального бюджетов.

           Общий объем финансирования Программы за весь период реализации прогнозно составит 226 046,6 тыс. руб., в том числе:

            Подпрограммы 1."Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Пригородный сельсовет в  2016-2025 годах" – 70953,5 тыс.руб;

            Подпрограммы 2."Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Пригородный сельсовет в 2016-2025 годах"- 788,2 тыс.руб;

            Подпрограммы 3."Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Пригородный сельсовет в 2016-2025 годах"- 85958,9 тыс.руб;

            Подпрограммы 4."Развитие социальной сферы в сельском поселении Пригородный сельсовет в 2016-2025 годах" – 67779,6 тыс.руб;

           Подпрограмма 5. "Военно-патриотическое воспитание несовершеннолетних и молодежи в сельском поселении Пригородный сельсовет в 2016-2025 годах"- 525,6 тыс. руб.;

           Подпрограмма 6. «Улучшения качества услуг связи на территории сельского поселения Пригородный сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2020-2025 годы» - 164,4 тыс.руб.

 

              Мониторинг реализации муниципальной программы.

Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с утвержденным Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Пригородный сельсовет. Мониторинг реализации Программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.

Объектом мониторинга являются индикатор (показатели) Программы (подпрограмм) и основных мероприятий.

Мониторинг реализации Программы проводится на основе данных официального статистического наблюдения, годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности Программы,  данных социологических опросов населения.

 

 

Приложение 1

к муниципальной программе

«Устойчивое развитие сельской территории –

сельского поселения Пригородный сельсовет

Усманского муниципального района

Липецкой области на 2016-2025 годы»

Сведения об индикаторе цели, показателях задач  и объемах финансирования муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Пригородный сельсовет

Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2025 годы»

                                                                                                          Таблица

 

№ п/п

Наименование цели, индикатора, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий, направлений расходов

Единица

 измерения

Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования

базовый

2015

год

2016 год

2017 год

2018

год

2019

год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

2

Цель муниципальной Программы - Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Пригородный сельсовет

3

Индикатор цели

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения

 

% от числа опрошенных

37

38

39

45

48

50

 

55

 

 

60

 

 

74

 

80

 

80

4

Задача 1 муниципальной программы – Созданий условий для повышения качества жизни населения

5

Показатель 1 задачи 1 муниципальной Программы

Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения

%

 

 

52

 

 

60

 

 

65

 

 

68

 

 

69

 

 

70

 

 

72

 

 

76

 

 

80

 

 

85

 

 

88

6

Показатель 2 задачи 1 муниципальной Программы

 Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности

 

%

90

91

92

93

94

95

 

 

95

 

 

96

 

 

96

 

 

97

 

 

98

7

Показатель 3 задачи 1 муниципальной Программы

Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях

 

 

%

 

 

37

 

 

38

 

 

39

 

 

45

 

 

48

 

 

50

 

 

53

 

 

56

 

 

60

 

 

65

 

 

70

8

Показатель 4 задачи 1 муниципальной Программы

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

%

37

38

39

45

48

50

 

 

 

55

 

 

60

 

 

65

 

 

70

 

 

75

9

Задача 1 муниципальной Программы - Создание условий для повышения безопасности проживания на территории поселения

10

Показатель  задачи 2

-Сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций)

 % к предыдущему году

1

1

1

1

-

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

11

Подпрограмма 1 – Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Пригородный сельсовет в 2016-2025 годах".

12

Задача  1 Подпрограммы1 -   Повышение качества муниципального управления

13

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 1

Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации

 

чел.

0

0

0

1

1

1

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

4

 

 

 

2

14

Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 1

Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными  ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами

 

 

 

 

%

100

 

 

 

100

100

100

100

100

100

100

 

 

 

100

 

 

 

100

 

 

 

100

15

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1

 "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Пригородный  сельсовет"

Всего, тыс.руб

Х

4664,3

3665,5

7112,2

6415,6

6 467,1

 

8180,9

 

9813,1

 

 

8725,6

 

7624,9

 

7416,2

местный  бюджет

Х

4606,8

3604,7

7045,7

6345,0

6 392,3

8051,7

9733,0

8636,7

7535,9

7328,0

районный бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

Х

57,5

60,8

66,5

70,6

74,8

79,2

80,1

88,9

89,0

88,2

16

Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления сельского поселения

Всего, тыс.руб

Х

3344,7

2350,0

3031,6

2223,6

2 322,0

2322,0

2476,7

2607,7

2607,7

2607,7

местный бюджет

Х

3344,7

2350,0

3031,6

2223,6

2 322,0

2322,0

2476,7

2607,7

2607,7

2607,7

районный бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17

Расходы по оплате труда работников, заключивших трудовой договор о работе в органах местного самоуправления сельского поселения

Всего, тыс.руб

Х

-

-

2468,6

2468,6

2468,6

2468,6

2614,9

2803,7

2721,2

2721,2

местный бюджет

Х

-

-

2468,6

2468,6

2468,6

2468,6

2614,9

2803,7

2721,2

2721,2

районный бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления сельского поселения (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)

Всего, тыс.руб

Х

1210,5

1200,0

1472,9

1419,1

1 540,8

3238,3

4021,6

2735,0

1735,0

1521,4

местный  бюджет

Х

1210,5

1200,0

1472,9

1419,1

1 540,8

3238,3

4021,6

2735,0

1735,0

1521,4

районный бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

областной бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

19

Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района  из бюджета поселения на осуществление полномочий в части контроля за исполнением бюджета поселения в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"

Всего, тыс.руб

Х

15,5

15,5

36,6

22,0

22,8

22,8

22,8

24,2

-

-

местный бюджет

 

Х

15,5

15,5

36,6

22,0

22,8

22,8

22,8

24,2

-

-

районный бюджет

 

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

Реализация направления расходов основного мероприятия "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органом местного самоуправления сельского поселения Пригородный сельсовет"

Всего, тыс.руб

Х

93,6

100,0

102,5

132,3

112,8

129,2

371,9

174,0

180,0

185,0

местный бюджет

Х

36,1

39,2

36,0

61,7

38,0

50,0

291,8

85,1

91,0

96,8

районный бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

Х

57,5

60,8

66,5

70,6

   74,8

 

79,2

 

 

80,1

88,9

89,0

88,2

21

Мероприятие 2 задачи 1 Подпрограммы 1

Заключение договоров на получение консалтинговых услуг, предоставляемых ООО "Гарант-Сервис" (ООО "Консультант Плюс")

Всего, тыс.руб

Х

28,6

32,2

28,0

54,9

20,0

113,7

119,0

135,01

140,0

145,0

местный бюджет

Х

28,6

32,2

28,0

54,9

   20,0

45,0

49,3

46,1

51,0

56,8

районый бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

 

-

-

-

-

-

68,7

69,7

88,9

89,0

88,2

22

Мероприятие 3 задачи 1 Подпрограммы 1

Заключение договора на приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета

Всего, тыс.руб

Х

7,5

7,0

8,0

6,8

3,9

15,5

16,0

16,5

16,5

16,5

местный бюджет

Х

7,5

7,0

8,0

6,8

    3,9

1,0

5,6

6,1

6,1

6,1

районный бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

Х

-

-

-

-

-

14,5

10,4

10,4

10,4

10,4

23

Мероприятие 3 задачи 1 Подпрограммы 1

 Приобретение информационных  услуг с использованием информационно-правовых систем на условиях софинансирования с областным бюджетом

Всего, тыс.руб

Х

52,5

55,3

59,5

62,9

74,8

113,7

119,0

117,9

123,5

128,5

местный бюджет

Х

-

-

-

-

-

45,0

49,3

47,0

44,9

50,7

районный бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

Х

52,5

55,3

59,5

62,9

74,8

68,7

69,7

70,9

78,6

77,8

24

Мероприятие 4 задачи 1 Подпрограммы 1

Реализация мероприятий, направленных на повышение квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования

Всего, тыс.руб

Х

5,0

5,5

7,0

7,7

14,1

-

-

8,0

-

-

местный бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

0,4

-

-

районный бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

Х

5,0

5,5

7,0

7,7

14,1

-

-

7,6

-

-

25

Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 1

 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан»"

Всего, тыс.руб

Х

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

268,2

305,2

381,0

381,0

381,0

местный бюджет

Х

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

268,2

305,2

381,0

381,0

381,0

районный бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих сельского поселения Пригородный сельсовет

Всего, тыс.руб

Х

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

268,2

305,2

381,0

381,0

381,0

местный бюджет

Х

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

270,0

305,2

381,0

381,0

381,0

районный бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27

Итого по Подпрограмме 1

Всего, тыс.руб

Х

4814,3

3815,5

7262,2

6415,6

6 617,0

8449,1

9813,1

8725,6

7624,9

7416,2

местный бюджет

Х

4756,8

3754,7

7195,7

6345,0

6542,2

8369,9

9733,00

8636,7

7535,9

7328,0

районный бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

 

Х

57,5

60,8

66,5

70,6

74,8

79,2

80,1

88,9

89,0

88,2

28

Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения  Пригородный сельсовет в  2016-2025 годах".

29

Задача 1 Подпрограммы 2 – Обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды

30

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2

Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС

%

95

96

97

98

99

100

 

 

100

 

 

100

 

 

100

 

 

100

 

 

100

31

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 2

"Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций"

Всего, тыс.руб

Х

-

-

2,0

-

-

-

746,2

36,0

-

-

районный бюджет

 

Х

-

-

2,0

-

-

-

746,2

36,0

-

-

32

Реализация переданных полномочий в части предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

Всего, тыс.руб

Х

-

-

2,0

-

-

-

746,2

36,0

-

-

районный бюджет

Х

-

-

2,0

-

-

-

746,2

36,0

-

-

33

Итого по Подпрограмме 2

Всего, тыс.руб

Х

-

-

2,0

-

-

-

746,2

36,0

-

-

районный бюджет

Х

-

-

2,0

-

-

-

746,2

36,0

-

-

34

Подпрограмма 3 - Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения  Пригородный сельсовет в 2016-2025 годах

35

Задача 1 Подпрограммы 3 – Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры

36

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 3

Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог

км

3

3

 

 

4

 

 

4

 

 

4

 

 

4,5

 

 

5,0

 

 

6,5

 

 

6,6

 

 

7,1

 

 

7,5

37

Основное мероприятие   задачи  1 Подпрограммы 3

"Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования"

Всего, тыс.руб

Х

2264,6

2000,00

2329,9

2482,5

2 781,3

264,5

-

309,8

-

-

местный бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

районный бюджет

Х

2264,6

2000,00

2329,9

2482,5

2 781,3

264,5

-

309,8

-

-

  областной бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

--

--

--

38

Реализация переданных полномочий на осуществление дорожной деятельности сельского поселения

Всего, тыс.руб

Х

2264,6

2000,00

2329,9

2482,5

2 781,3

264,5

-

309,8

-

-

местный бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

районный бюджет

Х

2264,6

2000,00

2329,9

2482,5

2 781,3

264,5

-

309,8

-

-

областной  бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

39

Реализация направления расходов основного мероприятия"Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения"

Всего, тыс.руб

Х

2264,6

2000,00

2329,9

2482,5

2 781,3

264,5

-

309,8

-

-

местный бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

районный бюджет

Х

2264,6

2000,00

2329,9

2482,5

2 781,3

264,5

-

309,8

-

-

   областной  бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40

Задача 2 Подпрограммы 3 - Решение вопросов местного значения   в сфере архитектуры и градостроительства

41

Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 3

Доля разработки основного документа градостроительного

Зонирования

 

%

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 3

 «Разработка комплекса землеустроительных работ по подготовке карт (планов) границ населенных пунктов,  территориальных зон»

ВСЕГО, тыс.руб.

Х

-

1400,0

-

-

-

-

1891,5

-

-

-

местный бюджет

Х

-

200,0

-

-

-

-

10,5

-

-

-

районный бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

Х

-

1200,0

-

-

-

-

1881,0

-

-

-

43

Реализация мероприятий по разработкае комплекса землеустроительных работ по подготовке карт (планов) границ населенных пунктов,  территориальных зон

ВСЕГО, тыс.руб.

Х

-

1400,0

-

-

-

-

1891,5

-

-

-

местный бюджет

Х

-

200,0

-

-

-

-

10,5

-

-

-

районный бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

Х

-

1200,0

-

-

-

-

1881,0

-

-

-

44

Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 3

Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году

%

2

2

2

3

3

3

2

2

2

2

2

45

Показатель 2  задачи 3 Подпрограммы 3

Количество  установленных (замененных)  светильников уличного освещения

ед.

10

12

13

14

15

16

 

 

17

 

 

18

 

 

19

 

 

20

 

 

20

46

Показатель 3 задачи 3 Подпрограммы 3

Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников

ед.

30

35

40

45

48

50

 

 

55

 

 

60

 

 

65

 

 

70

 

 

75

47

Показатель 4 задачи 3 Подпрограммы 3

Количество ликвидированных несанкционированных свалок

 

 

 

ед.

3

3

3

3

3

3

 

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

4

48

Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 3

"Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения"

Всего, тыс.руб

Х

2575,3

3500,0

4448,3

6915,1

3 790,5

8228,3

10308,0

13123,7

8571,9

6047,0

местный бюджет

Х

2575,3

3500,0

4448,3

4522,3

3 790,5

8228,3

10308,0

13123,7

8571,9

6047,0

  Внебюджетные средства

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

-

  областной  бюджет

Х

-

-

-

2392,8

-

-

-

-

-

-

49

Реализация направления расходов основного мероприятия «Финансовое обеспечение организации благоустройства территорий муниципальных образований»

Всего, тыс.руб

Х

-

-

-

-

-

-

-

2277,5

-

-

местный бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные средства

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

  областной  бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

2277,5

-

-

49

Реализация направления расходов основного мероприятия"Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения"

Всего, тыс.руб

Х

1275,3

2300,0

3148,3

3122,3

3 790,5

8228,3

9150,2

9446,2

7071,9

4547,0

местный бюджет

Х

1275,3

2300,0

3148,3

3122,3

3 790,5

8228,3

9150,2

9446,2

7071,9

4547,0

Внебюджетные средства

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

  областной  бюджет

Х

-

-

-

2392,8

-

-

-

-

-

-

50

Реализация направления расходов основного мероприятия"Устранение мест захламления территории сельского поселения"

Всего, тыс.руб.

Х

200,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

Х

20,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

районный бюджет

Х

180,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

51

Реализация мероприятий, направленных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств областного бюджета

Всего, тыс.руб.

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

районный бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

Х

-

-

-

-

-

 

 

 

-

-

-

-

-

52

Проведение работ по ремонту, восстановлению (реконструкции), благоустройству воинских захоронений погибших при защите Отечества и в вооруженных конфликтах, за исключением воинских захоронений погибших при защите Отечества в Великую Отечественную войну 1941-1945 годов, одиночная могила № 367

Всего, тыс.руб.

 

Х

-

-

-

-

-

-

-

94,0

-

-

местный бюджет

 

Х

-

-

-

-

-

-

-

5,0

-

-

районный бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

89,0

-

-

53

Проведение работ по установлению мемориальных знаков на воинских захоронениях погибших при защите Отечества и в вооруженных конфликтах, за исключением воинских захоронений погибших при защите Отечества в Великую Отечественную войну 1941-1945 годов, одиночная могила № 367

Всего, тыс.руб.

 

Х

-

-

-

-

-

-

-

163,2

-

-

местный бюджет

 

Х

-

-

-

-

-

-

-

8,2

-

-

районный бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

155,0

-

-

54

Проведение работ по ремонту, восстановлению (реконструкции), благоустройству воинских захоронений погибших при защите Отечества и в вооруженных конфликтах, за исключением воинских захоронений погибших при защите Отечества в Великую Отечественную войну 1941-1945 годов, одиночная могила № 367

Всего, тыс.руб.

 

Х

-

-

-

-

-

-

-

14,4

-

-

местный бюджет

 

Х

-

-

-

-

-

-

-

0,8

-

-

районный бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

13,6

-

-

55

Организация освещения улиц

Всего, тыс.руб.

х

1000,0

1200,0

1300,0

1400,0

1500,0

1300,0

1135,7

1400,0

1500,00

1500,00

местный бюджет

х

1000,0

1200,0

1300,0

1400,0

1500,0

1300,0

1135,7

1400,0

1500,00

1500,00

районный бюджет

х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

53

Основное мероприятие «Обеспечение реализации мероприятия по организации энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Всего, тыс.руб

Х

-

-

-

-

100,0

1055,2

1135,7

1400,0

1500,00

1500,00

местный бюджет

Х

-

-

-

-

100,0

1055,2

1135,7

1400,0

1500,00

1500,00

районный бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

54

Итого по Подпрограмме 3

Всего, тыс.руб

Х

4839,9

6900,0

6778,3

9397,6

6 671,8

10847,7

12199,5

13705,1

8572,0

6047,0

местный бюджет

Х

2395,3

3700,0

4448,3

4522,3

 3888,1

10583,5

10318,5

10860,2

8572,0

6047,0

  районный  бюджет

Х

2444,6

2000,00

2329,9

2482,5

2 781,3

264,5

-

309,8

-

-

областной  бюджет

Х

-

1200,0

-

2392,8

-

-

1881,0

2535,1

-

-

55

Подпрограмма 4. "Развитие социальной сферы в сельском поселении Пригородный сельсовет в 2016-2025 годах".

 

56

Задача 1 Подпрограммы 4 -  Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно - досуговых  мероприятиях

57

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 4

 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд

ед.

70

75

80

85

95

100

110

120

130

140

145

58

Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 4

Количество проведенных мероприятий культурно-досугового типа

ед.

302

310

325

340

350

400

420

430

440

450

470

59

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 4

"Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Пригородный сельсовет"

Всего, тыс.руб

Х

4462,3

4560,0

5430,3

5655,1

6 395,8

7911,2

11720,6

7438,4

6707,6

6467,6

местный бюджет

Х

4082,3

4180,0

4932,0

5106,9

5 693,1

7286,4

6917,5

6694,2

6707,6

6467,6

  районный  бюджет

Х

380,0

400,0

498,3

548,2

603,0

624,8

687,2

744,2

-

-

областной бюджет

Х

-

-

-

-

99,7

-

3809,9

-

-

-

Федеральный бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

306,0

-

-

-

60

Реализация переданных полномочий на библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечениесохранности библиотечных фондов сельского поселения

 

Всего, тыс.руб

Х

380,0

400,0

498,3

548,2

603,0

624,8

687,2

744,2

-

-

местный бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

  районный  бюджет

Х

380,0

400,0

498,3

548,2

603,0

624,8

687,2

744,2

-

-

областной бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

61

Предоставлений  бюджетным и автономным учреждениям субсидий

Всего, тыс.руб

Х

4082,3

4180,0

4932,0

5106,9

5 693,1

7286,4

6402,7

6694,2

6707,6

6467,6

местный бюджет

Х

4082,3

4180,0

4932,0

5106,9

603,0

7286,4

6402,7

6694,2

6707,6

6467,6

  районный  бюджет

Х

-

-

-

-

99,7

-

-

-

-

-

  областной  бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62

«Реализация муниципальных программ, направленных на обеспечения и укрепления материально – технической базы муниципальных домов культуры»

Всего, тыс.руб

Х

-

-

-

-

106,0

-

435,5

-

-

-

местный бюджет

Х

-

-

-

-

6,4

-

22

-

-

-

  федеральный  бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

306,0

-

-

-

  областной  бюджет

Х

-

-

-

-

99,6

-

107,5

-

-

-

63

Реализация муниципальных программ, направленных на капитальный ремонт и бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности

Всего, тыс.руб.

х

-

--

-

-

-

-

4882,4

-

-

-

Местный бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

1180,0

-

-

-

Районный бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

3702,4

-

-

-

64

Задача 2 Подпрограммы 4 – Создание условий для вовлечения населения в участие в  спортивных мероприятиях

65

Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 4

Количество проведенных спортивных мероприятий

              ед.

30

35

40

45

50

55

60

65

68

70

75

66

Основное мероприятие  задачи 2 Подпрограммы 4

"Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Пригородный сельсовет"

Всего, тыс.руб

Х

100,0

100,0

107,0

170,0

200,0

-

33,7

200,0

100,0

-

местный бюджет

Х

100,0

100,0

107,0

170,0

200,0

-

33,7

200,0

100,0

-

районный бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

67

Реализация направления расходов основного мероприятия"Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Пригородный  сельсовет»

 

Всего, тыс.руб

Х

100,0

100,0

107,0

170,0

200,0

-

33,7

200,0

100,0

-

местный бюджет

Х

100,0

100,0

107,0

170,0

200,0

-

33,7

200,0

100,0

-

районный бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

68

Итого по Подпрограмме 4

Всего, тыс.руб

Х

4562,3

4680,0

5537,3

5825,1

6 595,8

7911,2

11754,3

7638,4

6807,,6

6467,6

местный бюджет

Х

4182,3

4280,0

5039,0

5276,9

5893,1

7286,4

6951,2

6894,2

6807,6

6467,6

районный  бюджет

Х

380,0

400,0

498,3

548,2

603,0

624,8

687,2

744,2

-

-

Федеральный бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

306,0

-

-

-

областной бюджет

Х

-

-

-

-

99,7

-

3809,9

-

-

-

69

Подпрограмма 5 "Военно-патриотическое воспитание несовершеннолетних и молодежи  на территории сельского поселения Пригородный сельсовет"

70

Задача 1 Подпрограммы 5 – Обеспечение проведения мероприятий по военно-патриотическое воспитание несовершеннолетних и молодежи  на территории сельского поселения Пригородный сельсовет"

72

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 5

Количество проведенных военно-патриотических мероприятий

 

            ед.

12

15

20

25

30

35

36

37

38

40

50

73

 Основное мероприятие  задачи 2 Подпрограммы 5

"Реализация мер по военно-патриотическое воспитанию несовершеннолетних и молодежи  на территории сельского поселения Пригородный сельсовет "

Всего, тыс.руб

Х

-

-

252,5

273,1

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

Х

-

-

52,5

138,0

-

-

-

-

-

-

районный бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

Х

-

-

200,0

135,1

-

-

-

-

-

-

74

Реализация направления расходов основного мероприятия"Реализация мер по развитию и военно-патриотического воспитания  в сельском поселении Пригородный  сельсовет»

 

Всего, тыс.руб

Х

-

-

252,5

273,1

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

Х

-

-

52,5

138,0

-

-

-

-

-

-

районный бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

Х

-

-

200,0

135,1

-

-

-

-

-

-

75

Итого по Подпрограмме 5

Всего, тыс.руб

Х

-

-

252,5

273,1

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

Х

-

-

52,5

138,0

-

-

-

-

-

-

районный  бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

Х

-

-

200,0

135,1

-

-

-

-

-

-

76

Подпрограмма 6.«Улучшения качества услуг связи на территории сельского поселения Пригородный сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2020-2025 годы»

 

77

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 6

Количество проведенных  мероприятий

 

Ед.

-

-

-

-

-

3

5

5

5

5

 

78

Основное мероприятие  задачи 2 Подпрограммы 6

Всего, тыс.руб.

-

-

-

-

-

164,4

-

-

-

-

-

79

Реализация направления расходов основного мероприятия «Улучшения качества связи на территории сельского поселения Пригородный сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2020-2024 годы»

Местный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Районный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

-

164,4

-

-

-

-

-

80

 

ВСЕГО   ПО   ПРОГРАММЕ

Всего, тыс.руб

Х

14218,3

15395,5

19832,2

21911,4

20049,0

27208,3

34513,1

30105,1

23054,4

19980,8

местный бюджет

Х

11336,2

11734,7

16735,5

16282,2

15554,0

26239,8

26002,7

26391,1

23054,4

19980,8

Внебюджетные средства

Х

 

 

 

 

314,8

-

-

-

 

-

Федеральный бюджет

Х

 

 

 

 

621,4

-

306,0

-

-

-

 районный  бюджет

Х

2824,6

2400,00

2830,2

3033,7

3384,3

889,3

1433,4

1090,0

-

-

областной бюджет

Х

57,5

1260,8

266,5

2598,5

174,5

79,2

5771,0

2624,0

-

-

 

 

ПАСПОРТ

Подпрограммы 1 муниципальной Программы

"Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Пригородный сельсовет в 2016-2025 годах".

(далее – Подпрограммы)

Ответственный исполнитель

Глава администрации Зубкова Нина Ивановна

 

Задачи Подпрограммы

1.Повышение качества муниципального управления

 

Показатели задач Подпрограммы

Показатель1 задачи 1

Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации,   чел.

Показатель 2 задачи 1

Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными  ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами,  %

 

Этапы и сроки реализации Подпрограммы

2016 – 2025 годы, без выделения этапов

Объемы финансирования Подпрограммы, в том числе по годам реализации

Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы предположительно составят всего – 70953,5 тыс. руб., из них:

2016 год –  4814,3 тыс. руб.;

2017 год – 3815,5 тыс. руб.;

2018 год –  7262,2 тыс. руб.;

2019 год -  6415,6 тыс. руб.;

2020 год –  6617,0 тыс. руб;

2021 год – 8449,1 тыс. руб;

2022 год – 9813,1 тыс. руб;

2023 год – 8725,6 тыс. руб;

2024 год – 7624,9 тыс. руб;

2025 год – 7416,2 тыс. руб.

Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

 

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

В результате реализации Подпрограммы ожидается обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами поселения, исполнение бюджета поселения по доходам, без учета безвозмездных поступлений, к утвержденному плану – до 100 %.

 

 

Текстовая часть Подпрограммы

  1. 1.      Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание

основных проблем и рисков в указанной сфере

Бюджет сельского поселения является дотационным.

           Основная проблема – невысокий уровень собственных доходов, недостаточное развитие налогооблагаемой базы.

            Основными рисками   реализации Подпрограммы являются:

             - уменьшение сбора собственных доходов;

             - недофинансирование мероприятий программы.

 

              К мерам минимизации влияния рисков относятся:

1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.

2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.

 

2.Задачи, показатели задач Подпрограммы

              Подпрограмма является инструментом для совершенствования подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров органов местного самоуправления района, повышения качества  муниципального  управления с использованием информационно-коммуникационных технологий.

 

              Задача Подпрограммы - повышение качества муниципального управления.

 

Показателями задачи являются:

              1.Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации,   чел.

               2.Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными  ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами,   %

 

3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2024 годов без выделения этапов.

 

         4.Основное мероприятие  Подпрограммы - "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Пригородный сельсовет"

 

5.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

           Общий объем финансирования  Подпрограммы в 2016-2025 гг. предположительно составит:

               всего     -   70953,5 тыс. руб., 

в том числе:

за счет средств местного бюджета – 70197,9 тыс. руб.

за счет средств районного бюджета - 0  тыс. руб.;

за счет средств областного бюджета – 755,6 тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ

Подпрограммы 2 муниципальной Программы

"Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории

сельского поселения Пригородный сельсовет в 2016-2025 годах"

(далее – Подпрограммы)

Ответственный исполнитель

Глава администрации Зубкова Нина Ивановна

Задачи Подпрограммы

1.Обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды.

 

Показатели задач Подпрограммы

Показатель 1 задачи 1

 Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС,%;

 

Этапы и сроки реализации Подпрограммы

2016 – 2025 годы, без выделения этапов

Объемы финансирования  Подпрограммы, в том числе по годам реализации

Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего –  784,2       тыс. руб., из них:

2016 год – 0,0 тыс. руб.;

2017 год –   0,0 тыс. руб.;

2018 год – 2,0 тыс. руб.;

2019 год –  0,0  тыс. руб.

2020 год –  0,0   тыс. руб.

2021 год – 2,0 тыс. руб.;

2022 год – 746,2 тыс. руб.;

2023 год – 36,0 тыс. руб.;

2024 год – 0,0 тыс. руб.;

2025 год – 0,0 тыс. руб.

Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

В результате реализации Подпрограммы будут улучшены условия для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения, сохранения и развития природного потенциала поселения.

К 2024 году ожидается сокращение  деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций -  до 0 ед.

 

 

Текстовая часть Подпрограммы

  1. 1.      Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере

                   Реализация данной подпрограммы обусловлена потребностью развития системы контроля в области защиты населения и территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, необходимости  предупреждения и ликвидации  чрезвычайных ситуаций на территории поселения в повседневной жизни, заблаговременным осуществлением комплекса мер, направленных на предупреждение и максимально возможное уменьшение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций,  сохранение здоровья людей, снижение материальных потерь  и размеров ущерба окружающей среде.

 

               Основными проблемами являются:

- значительный износ основных производственных фондов, систем контроля и предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- недостаточное соблюдение правил пожарной безопасности;

- недостаточная эффективность действий при локализации чрезвычайных ситуаций в их начальной стадии;

- недостаточный уровень подготовки населения к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.

 

Основным риском реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.

К мерам минимизации влияния риска относятся:

             1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.

              2.Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.

 

      2.Задачи, показатели задач Подпрограммы

Подпрограмма является инструментом для повышения уровня защищенности населения от опасностей и угроз чрезвычайного и природного характера.

 

Задача Подпрограммы -  обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды

 

Показатель задачи  - Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС,  %;

 

3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2025 годов без выделения этапов.

 

       4. Основное мероприятие  Подпрограммы"Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций".

 

 5.Объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

             Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2025 гг. предположительно составит всего  - 784,2 тыс.руб., в том числе:

за счет средств местного бюджета –   0,0 тыс.руб.

за счет средств районного бюджета – 784,2 тыс.руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ

Подпрограммы 3 муниципальной программы

"Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Пригородный сельсовет в 2016-2025 годах"

(далее – Подпрограммы)

Ответственный исполнитель

Глава администрации Зубкова Нина Ивановна

Задачи Подпрограммы

1.Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры.

2.Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.

Показатели задач

 подпрограммы

Показатель 1 задачи 1

Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог, км,;

Показатель 1 задачи 2

Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году,  %;

Показатель 2 задачи 2

 Количество установленных (замененных)  светильников уличного освещения,  ед.;

Показатель 3 задачи 2

Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников, ед.;

Показатель 4 задачи 2

 Количество ликвидированных несанкционированных свалок,   ед.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2016 – 2025 годы, без выделения этапов

Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации

Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно  составят всего  - 85687,3 тыс. руб., из них:

2016 год – 4839,9 тыс. руб.;

2017 год –  6900,0 тыс. руб.;

2018 год –   6778,3 тыс. руб.;

2019 год –  9397,6 тыс. руб.;

2020 год –   6671,8 тыс. руб.

2021 год – 10847,7 тыс. руб;

2022 год – 12199,5 тыс.руб;

2023 год – 13705,1 тыс.руб;

2024 год – 8572,0 тыс. руб.

2025 год – 6047,0 тыс.руб.

Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2025 году:

довести:

- удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения – до 80  %;

- долю протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности – до 100 %;

 

Текстовая часть Подпрограммы

 

  1. 1.                     Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере

В настоящее время обеспеченность хозяйствующих объектов и домовладений поселения электроэнергией составляет 90 %, имеется 417 ламп уличного освещения, в том числе в с. Пригородка - 165, в с.Стрелецкие Хутора – 108 ,д. Бочиновка - 89 ,Медовка- 19, с. Песковатка Казачья--15,с. Песковатка Боярская-16, ж/д площадка Беляево-5. Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности составляет - 47 км.

Отмечается высокая степень благоустройства территории.

Основными проблемами являются:

- обеспечено централизованным водоснабжением всего 42 % домовладений;

- доля  дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения составляет 52 %;

- отмечается снижение объема внебюджетных источников, привлекаемых на благоустройство поселений.

Основным риском реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.

К мерам минимизации влияния риска  относятся:

  1. Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
  2. Контроль выполнения  показателей  на всех стадиях реализации Подпрограммы.

2. Задачи, показатели задач Подпрограммы

Подпрограмма является  инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения следующих задач:

  1. Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры.
  2. Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.

             Показателями  задач являются:

          1.Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших

 текущий ремонт дорог,  км;

          2.Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году,  %;

           3.Количество установленных (замененных)  светильников уличного освещения,  ед.;

           4.Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников,  ед.;

           5.Количество ликвидированных несанкционированных свалок,   ед.

  1. 3.         Сроки и этапы реализации Подпрограммы

            Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2024 годов без выделения этапов. Основные мероприятия Подпрограммы:

1.Основное мероприятие  задачи 1  – "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования".

2.Основное мероприятие  задачи 2  – "Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения".

 

  1. 4.         Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

          Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2025 гг. предположительно составит всего  - 85958,9 тыс.руб., в том числе:

за счет средств местного бюджета –   65338,4 тыс.руб.

за счет средств районного бюджета – 12611,6 тыс.руб.

за счет средств областного бюджета – 8008,9 тыс.руб.

ПАСПОРТ

Подпрограммы 4 муниципальной программы

"Развитие социальной сферы в сельском поселении Пригородный сельсовет

в 2016-2025 годах"

(далее – Подпрограммы)

Ответственный исполнитель

Глава администрации Зубкова Нина Ивановна

Задачи подпрограммы

1. Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно – досуговых  мероприятиях.

2. Создание условий для вовлечения населения в участие в  спортивных мероприятиях.

Показатели задач

 подпрограммы

Показатель 1 задачи 1

Количество экземпляров  новых поступлений в библиотечный фонд,  ед.

Показатель  2 задачи 1

Количество проведенных  культурно - досуговых  мероприятий,   ед.

Показатель 1 задачи 2

Количество проведенных  спортивных мероприятий,  ед.

 

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2016 – 2025 годы, без выделения этапов

Объемы финансирования Подпрограммы  всего, в том числе по годам реализации

Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего –  67779,6 тыс. руб., из них:

2016 год –  4562,3 тыс. руб.;

2017 год –  4680,0 тыс. руб.;

2018 год –  5537,3 тыс. руб.;

2019 год –  5825,1 тыс. руб.;

2020 год –   6595,8 тыс. руб.

2021 год – 7911,2 тыс. руб;

2022 год – 11754,3 тыс. руб;

2023 год – 7638,4 тыс. руб;

2024 год – 6807,6 тыс.руб;

2025 год – 6467,6 тыс.руб.

Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2025 году:

довести:

- долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом – до 60 %;

- долю населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях – до 80 %;

- количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд  – до 100 ед.

 

Текстовая часть Подпрограммы

 

1. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере

                Деятельность учреждений культуры и искусства является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни, в  условиях    демократического государства, именно культура берет на себя  задачу  сохранения  духовных, нравственных ориентиров общества. На территории поселения имеется Дом культуры в с. Стрелецкие Хутора, в котором осуществляется показ цифрового кино;  3 библиотеки (в д. Бочиновка, в с. Стрелецкие Хутора и с. Пригородка), 2 клуба (с.Медовка, д. Бочиновка)

              Основная роль в профилактике заболеваний, укреплении здоровья, нормальном физическом развитии  и повышении работоспособности человека отводится сфере физической культуры и спорта. В сельском поселении имеется хоккейная коробка; в зимнее время жителям на прокат выдают на прокат коньки, клюшки, лыжи.

               Основными проблемами развития социальной сферы являются:

                - отсутствие  объекта культуры (клуба (Дома культуры) в с. Пригородка, где проживает 2887 чел;

                - недостаточный уровень материально - технической базы объектов спорта;

                - низкая вовлеченность  инвалидов в участие в культурно-досуговых и спортивных мероприятиях.

К основному риску реализации Подпрограммы  является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.

К мерам минимизации влияния рисков относятся:

1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.

2. Контроль выполнения  показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.

  1. 2.      Задачи, показатели задач Подпрограммы

Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения следующих задач:

1. Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно -досуговых мероприятиях.

 2. Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях.

Показателями задач являются:

1.Количество экземпляров  новых поступлений в библиотечный фонд,   ед.;

2.Количество проведенных  культурно - досуговых  мероприятий,  ед.;

3.Количество проведенных  спортивных мероприятий,  ед.

 

3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы

                Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2025 годов без выделения этапов.

 

                      4.Основные мероприятия Подпрограммы:

Основное мероприятие  задачи 1 -  "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Пригородный сельсовет".

Основное мероприятие задачи 2 – "Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Пригородный сельсовет".

 

                        5.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

               Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2025 гг.

предположительно составит всего – 67779,6 тыс.руб., в том числе:

за счет средств местного бюджета –  59078,3 тыс.руб.

за счет средств районного бюджета – 4485,7 тыс.руб.

за счет средств областного бюджета – 3909,6 тыс.руб.

за счет средств федерального бюджета – 306,0 тыс.руб.

ПАСПОРТ

Подпрограммы 5 муниципальной программы

"Военно-патриотическое воспитание несовершеннолетних и молодёжи в сельском поселении Пригородный сельсовет "

(далее – Подпрограммы)

 

 

Ответственный исполнитель

 Глава администрация сельского поселения Пригородный сельсовет

Задачи подпрограммы

1.Повышение уровня военно-патриотического воспитания молодежи.

2.Воспитание у подростков моральных и психологических качеств патриота и защитника Родины.

Показатели задач подпрограммы

Показатель 1 задачи 1

Количество проведенных мероприятий по военно-патриотическому воспитанию несовершеннолетних и молодёжи, ед.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2016 – 2025 годы, без выделения этапов

Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации

Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 525,6 тыс. руб., из них:

2016 год – 0,0 тыс. руб.;

2017 год – 0,0 тыс. руб.;

2018 год – 252,5 тыс. руб.;

2019 год – 273,1 тыс. руб.;

2020 год – 0,0 тыс. руб;

2021 год – 0,0 тыс.руб;

2022 год – 0,0 тыс.руб;

2023 год – 0,0 тыс.руб;

2024 год – 0,0 тыс.руб;

2025 год – 0,0 тыс.руб.

Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2025 году:

- увеличение числа задействованных в мероприятиях военно-патриотической направленности;

- уменьшение числа молодых людей, уклоняющихся от призыва в армию;

- количество проведенных мероприятий по военно-патриотическому воспитанию несовершеннолетних и молодёжи – до 180 ед.

Текстовая часть Подпрограммы

 

1. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере

Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная деятельность общественных организаций, направленное на формирование у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовность к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.

Патриотическое воспитание направленно на формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина – патриота Родины.

Составной частью патриотического воспитания является военно-патриотическое воспитание граждан в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе».

 

2. Задачи, показатели задач Подпрограммы

Подпрограмма является инструментом для улучшения развития системы военно-патриотического воспитания несовершеннолетних и молодёжи в сельском поселении Пригородный сельсовет, способной на основе формирования военно-патриотических чувств и сознания обеспечить поддержание общественной и экономической стабильности в обществе, путем решения следующих задач:

1.Повышение уровня военно-патриотического воспитания молодежи.

2.Воспитание у подростков моральных и психологических качеств патриота и защитника Родины.

Показателем задачи является количество проведенных мероприятий по военно-патриотическому воспитанию несовершеннолетних и молодёжи, ед.

 

3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2025 годов без выделения этапов.

 

4.Основное мероприятие задачи Подпрограммы:

"Реализация мер по развитию военно-патриотического воспитания несовершеннолетних и молодёжи в сельском поселении Пригородный сельсовет".

 

5.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

 

               Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2025 гг.

 предположительно составит всего – 675,6 тыс.руб., в том числе:

    за счет средств местного бюджета – 190,5 тыс.руб.

    за счет средств районного бюджета – 0,0 тыс.руб.

    за счет средств областного бюджета – 335,1 тыс.руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт подпрограммы

«Улучшения качества услуг связи на территории сельского поселения Пригородный сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2020-2025 годы»

(далее - Подпрограмма)

 

Ответственный исполнитель и (или) соисполнители

Администрация сельского поселения Пригородный

 сельсовет Усманского муниципального района Липецкой

области Российской Федерации

Цели подпрограммы

Обеспечение качественными и доступными услугами связи и доступа к информационно-телекоммуникационной инфраструктуре

Задача подпрограммы

1.Развитие и модернизация современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.

2.Создание сети волоконно-оптической распределительной линии связи и предоставление доступа населению к сети Интернет по технологии GPON.

Показатели задач подпрограммы

Доступ к сети Интернет по средствам волоконно-оптической распределительной линии связи, передача данных со скоростью доступа до 1 Гбит/с.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2020 - 2025 годы без выделения этапов.

Объемы финансирования за счет средств областного бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы

Потребность в финансовых средствах на реализацию мероприятий Подпрограммы составляет 164,4 тыс. руб., в т. ч.

2020 г. – 164,4 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

1.Обеспечение работоспособности и эксплуатации сетей связи и оказание услуг связи.

2.Технические решения по созданию (модернизации) сетей связи должны обеспечивать возможность получения услуг фиксированного доступа к сети Интернет.

3. Доступ к сети Интернет на территории сельского поселения должен быть организован по средствам волоконно-оптической распределительной линии связи по технологии GPON.

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

На территории района предоставляется следующие телекоммуникационные услуги: услуги по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, услуги подвижной радиотелефонной связи, услуги внутризоновой телефонной связи, услуги местной телефонной связи, услуги интерактивного телевидения. Увеличивается территория и улучшается качество предоставления услуги широкополосного доступа к сети Интернет, внедряются новые перспективные технологии. Удельный вес домашних хозяйств, получающих доступ к Интернету с домашнего компьютера, в общем числе домашних хозяйств региона составляет 79%.

 Волоконно-оптические линии связи доведены до всех административных центров поселений района, что способствует организации возможности предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Администрации всех поселений района имеют доступ к высокоскоростному Интернету и мультисервисной сети с защитой каналов. Для населения организованы зоны свободного доступа к сети Интернет по технологии Wi-Fi.

 

2. Приоритеты, цели и задачи, описание показателей задач  подпрограммы

 Главным приоритетом в сфере реализации подпрограммы является:

-обеспечение населения качественными и доступными услугами связи и доступа к информационно-телекоммуникационной инфраструктуре.

В соответствии с установленными приоритетами определены задачи и показатели подпрограммы:

1.Развитие и модернизация современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.

2.Создание сети волоконно-оптической распределительной линии связи и предоставление доступа населению к сети Интернет по технологии GPON.

3.Доступ к сети Интернет по средствам волоконно-оптической распределительной линии связи, передача данных со скоростью доступа до 1 Гбит/с.

 

 

3. Сроки  и этапы реализации подпрограммы

 

Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2020-2025 годы без выделения этапов.

 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий

 

 

В рамках исполнения подпрограммы предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

  1. Улучшения качества услуг связи на территории сельского поселения Пригородный сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации.

 

Реализация запланированного подпрограммой комплекса мероприятий позволит обеспечить:

  1. Доступ населения к сети Интернет сети волоконно-оптической распределительной линии связи по технологии GPON.

 

 

                                                               

Зубкова
Нина Ивановна

глава администрации

Биография