ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
УСМАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИГОРОДНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ
РЕШЕНИЕ
От 19.12.2024 года с.Пригородка № 56/157
«О внесении изменений в бюджет
сельского поселения Пригородный сельсовет
Усманского муниципального района Липецкой
области Российской Федерации на 2024 год
и на плановый период 2025 и 2026 годов»
Рассмотрев бюджет сельского поселения Пригородный сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, представленный администрацией сельского поселения Пригородный сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации и учитывая решение депутатской комиссии, Совет депутатов сельского поселения Пригородный сельсовет
РЕШИЛ:
Председатель Совета депутатов сельского
поселения Пригородный сельсовет _____________ В.М.Рубцов
Бюджет сельского поселения
Пригородный сельсовет
Усманского муниципального района
Липецкой области Российской Федерации
на 2024 год и на плановый период
2025 и 2026 годов
Принят 26.12.2023 года
Изменения
в бюджет сельского поселения Пригородный сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
Приняты решением Совета депутатов
сельского поселения Пригородный сельсовет
от 19.12.2024г. № 56/157
Внести в бюджет сельского поселения Пригородный сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, принятый решением Совета депутатов 26.12.2023 года № 45/121 следующие изменения (от 09.02.2024г. №46/127, от 12.04.2024 № 48/133, от 11.07.2024 № 50/144, от 08.10.2024 № 53/149):
1) Приложение № 1, 2, 3, 4, 5, 6 изложить в новой редакции
Глава администрации сельского поселения Н.И.Зубкова
Пригородный сельсовет
Усманского муниципального района
Липецкой области РФ
Приложение № 1
к бюджету сельского поселения Пригородный сельсовет
Усманского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации на 2024 год и на плановый период
2025 и 2026 годов
Объем плановых назначений бюджета сельского поселения Пригородный сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации по видам доходов
руб.
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование доходов |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
00010000000000000000 |
Налоговые и неналоговые доходы |
22 189 930,00 |
15 548 930,00 |
15 958 930,00 |
00010100000000000000 |
Налоги на прибыль, доходы |
5 515 000,00 |
5 725 000,00 |
5 935 000,00 |
00010102000010000110 |
Налог на доходы физических лиц
|
5 515 000,00 |
5 725 000,00 |
5 935 000,00 |
00010500000000000000 |
Налоги на совокупный доход |
11 512 000,00 |
4 642 000,00 |
4 822 000,00 |
00010501000000000110 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
|
11 500 000,00 |
4 630 000,00 |
4 810 000,00 |
00010503000000000110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
12 000,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
00010600000000000000 |
Налоги на имущество |
3 536 000,00 |
3 555 000,00 |
3 575 000,00 |
00010601030100000110 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
|
600 000,00 |
610 000,00 |
620 000,00 |
00010606033100000110 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
|
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
00010606043100000110 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
|
936 000,00 |
945 000,00 |
955 000,00 |
00011100000000000000 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
1 626 930,00 |
1 626 930,00 |
1 626 930,00 |
00011105025100000120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
|
1 626 930,00 |
1 626 930,00 |
1 626 930,00 |
00020000000000000000 |
Безвозмездные поступления |
18 905 855,10
|
6 735 241,91 |
3 849 834,56 |
00020210000000000150 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
13 798 559,00 |
6 273 139,00 |
3 363 611,30 |
00020215001100000150 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации |
10 047 047,00 |
6 273 139,00 |
3 363 611,30 |
00020215002100000150 |
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов бюджетов |
3 751 512,00 |
0,00 |
0,00 |
0002022000000000150 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
93 653,83 |
92 802,91 |
90 523,26 |
00020229999100000150 |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
|
93 653,83 |
92 802,91 |
90 523,26 |
00020230000000000150 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
325 300,00 |
369 300,00 |
395 700,00 |
00020235118100000150 |
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
325 300,00 |
369 300,00 |
395 700,00 |
00020240000000000150 |
Иные межбюджетные трансферты |
4 506 342,27 |
0,00 |
0,00 |
00020240014100000150 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
|
971 787,50 |
0,00 |
0,00 |
00020249999100000150 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
3 534 554,77 |
0,00 |
0,00 |
00020290054100000150 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от бюджетов муниципальных районов |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
00020705030100000150 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджет сельских поселений |
112 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Всего доходов |
38 095 785,10 |
22 284 171,91 |
19 808 764,56 |
Приложение № 2
к бюджету сельского поселения Пригородный сельсовет
Усманского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ К
ПОЛУЧЕНИЮ ИЗ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2024 ГОД
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ
руб.
Наименование межбюджетных трансфертов |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. |
13 798 559,00 |
6 273 139,00 |
3 363 611,30 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации |
10 047 047,00 |
6 273 139,00 |
3 363 611,30 |
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
3 751 512,00
|
0,00 |
0,00 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. |
93 653,83 |
92 802,91 |
90 523,26 |
Субсидии на совершенствование муниципального управления |
93 653,83 |
92 802,91 |
90 523,26 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. |
325 300,00 |
369 300,00 |
395 700,00 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов |
325 300,00 |
369 300,00 |
395 700,00 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету поселения из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, в т.ч. |
971 787,50 |
0,00 |
0,00 |
- в части реализации переданных полномочий на осуществление дорожной деятельности |
307 112,00 |
0,00 |
0,00 |
- в части реализации переданных полномочий на библиотечное обслуживание населения |
572 995,50 |
0,00 |
0,00 |
- на осуществление полномочий в части подготовки населения к защите от террористических актов |
91 680,00 |
0,00 |
0,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
3 534 554,77 |
0,00 |
0,00 |
ИТОГО |
18 723 855,10 |
6 735 241,91 |
3 849 834,56 |
Приложение № 3
к бюджету сельского поселения Пригородный сельсовет
Усманского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации на 2024год и на плановый период
2025 и 2026 годов
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
руб.
Наименование |
Раздел |
Подраздел |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
Общегосударственные вопросы |
01 |
|
11 414 012,41 |
8 558 070,00 |
8 308 921,55 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 |
02 |
1 592 107,70
|
1 399 075,00 |
1 218 675,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
9 296 426,71
|
6 878 995,00 |
6 850 246,55 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
01 |
06 |
57 200,00 |
0,00 |
0,00 |
Резервные фонды |
01 |
11 |
0,00 |
100 000,00 |
60 000,00 |
Резервные фонды |
01 |
13 |
178 824,00 |
0,00 |
0,00 |
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
289 454,00 |
180 000,00 |
180 000,00 |
Национальная оборона |
02 |
|
325 300,00 |
369 300,00 |
395 700,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
02 |
03 |
325 300,00 |
369 300,00 |
395 700,00 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 |
|
91 680,00 |
0,00 |
0,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность |
03 |
10 |
91 680,00 |
0,00 |
0,00 |
Национальная экономика |
04 |
|
307 112,00 |
0,00 |
0,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
04 |
09 |
307 112,00 |
0,00 |
0,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
|
18 786 413,19 |
5 342 458,32 |
3 785 489,78 |
Жилищное хозяйство |
05 |
01 |
35000,01 |
50 000,00 |
50 000,00 |
Благоустройство |
05 |
03 |
18 751 413,18 |
5 292 458,32 |
3 735 489,78 |
Культура, кинематография |
08 |
|
8 042 935,50 |
6 597 600,00 |
6 027 000,00 |
Культура |
08 |
01 |
8 042 935,50 |
6 597 600,00 |
6 027 000,00 |
Социальная политика |
10 |
|
1 634 254,89 |
321 000,00 |
321 000,00 |
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
354 711,89 |
321 000,00 |
321 000,00 |
Социальное обеспечение населения |
10 |
03 |
1 279 543,00 |
0,00 |
0,00 |
Физическая культура и спорт |
11 |
|
61 098,65 |
0,00 |
0,00 |
Массовый спорт |
11 |
02 |
61 098,65 |
0,00 |
0,00 |
Условно утвержденные расходы |
|
|
|
1 095 743,59 |
970 653,23 |
ВСЕГО |
|
|
40 692 806,14 |
22 284 171,91 |
19 808 764,56 |
Приложение № 4
к бюджету сельского поселения Пригородный сельсовет
Усманского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации на 2024 год и на плановый период
2025 и 2026 годов
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИГОРОДНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ
руб.
Наименование |
Главный распорядитель |
Раздел |
Подраздел |
Целевая статья |
Вид расхода |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
Всего |
|
|
|
|
|
40 692 806,14 |
22 284 171,91 |
19 808 764,56 |
администрация сельского поселения Пригородный сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации |
919 |
|
|
|
|
40 692 806,14 |
22 284 171,91 |
19 808 764,56 |
Общегосударственные вопросы |
919 |
01 |
|
|
|
11 414 012,41 |
8 558 070,00 |
8 308 921,55 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
919 |
01 |
02 |
|
|
1 592 107,70
|
1 399 075,00 |
1 218 675,00 |
Непрограммные расходы бюджета сельского поселения |
919 |
01 |
02 |
99 0 00 00000 |
|
1 592 107,70
|
1 399 075,00 |
1 218 675,00 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения |
919 |
01 |
02 |
99 1 00 00000 |
|
1 401 544,00
|
1 399 075,00 |
1 218 675,00 |
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) |
919 |
01 |
02 |
99 1 00 00010 |
|
1 401 544,00
|
1 399 075,00 |
1 218 675,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
919 |
01 |
02 |
99 1 00 00010 |
100 |
1 401 544,00
|
1 399 075,00 |
1 218 675,00 |
Иные межбюджетные трансферты в целях поощрения муниципальных образований Липецкой области за лучшие практики деятельности органов местного самоуправления в сфере муниципального управления |
919 |
01 |
02 |
99 9 00 87120 |
|
190 563,70 |
0,00 |
0,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
919 |
01 |
02 |
99 9 00 87120 |
100 |
190 563,70 |
0,00 |
0,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов cубъектов Российской Федерации, местных администраций |
919 |
01 |
04 |
|
|
9 296 426,71 |
6 763 888,00 |
6 850 246,55 |
Муниципальная программа сельского поселения Пригородный сельсовет «Устойчивое развитие сельской территории сельского поселения Пригородный сельсовет» |
919 |
01 |
04 |
01 0 00 00000 |
|
8 846 332,00 |
6 763 888,00 |
6 850 246,55 |
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Пригородный сельсовет» |
919 |
01 |
04 |
01 1 00 00000 |
|
8 846 332,00 |
6 763 888,00 |
6 850 246,55 |
Основное мероприятие "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Пригородный сельсовет" |
919 |
01 |
04 |
01 1 01 00000 |
|
8 846 332,00 |
6 763 888,00 |
6 850 246,55 |
Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления сельского поселения |
919 |
01 |
04 |
01 1 01 20200 |
|
5 880 535,00 |
5 443 995,00 |
5 328 888,00 |
Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления сельского поселения (муниципальных служащих) |
919 |
01 |
04 |
01 1 01 20201 |
|
2 922 585,00 |
2 722 815,00 |
2 607 708,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
919 |
01 |
04 |
01 1 01 20201 |
100 |
2 922 585,00 |
2 722 815,00 |
2 607 708,00 |
Расходы по оплате труда работников, заключивших трудовой договор о работе в органах местного самоуправления сельского поселения |
919 |
01 |
04 |
01 1 01 20202 |
|
2 957 950,00 |
2 721 180,00 |
2 721 180,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
919 |
01 |
04 |
01 1 01 20202 |
100 |
2 957 950,00 |
2 721 180,00 |
2 721 180,00 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления сельского поселения (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) |
919 |
01 |
04 |
01 1 01 20300 |
|
2 965 797,00 |
1 435 000,00 |
1 521 358,55 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
919 |
01 |
04 |
01 1 01 20300 |
100 |
29 998,19 |
0,00 |
0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
919 |
01 |
04 |
01 1 01 20300 |
200 |
2 505 798,81 |
1 205 000,00 |
1 291 358,55 |
Иные бюджетные ассигнования |
919 |
01 |
04 |
01 1 01 20300 |
800 |
430 000,00 |
230 000,00 |
230 000,00 |
Иные межбюджетные трансферты в целях поощрения муниципальных образований Липецкой области за лучшие практики деятельности органов местного самоуправления в сфере муниципального управления |
919 |
01 |
04 |
99 9 00 87120 |
|
190 563,71 |
0,00 |
0,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
919 |
01 |
04 |
99 9 00 87120 |
100 |
190 563,71 |
0,00 |
0,00 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
919 |
01 |
06 |
|
|
57 200,00 |
0,00 |
0,00 |
Муниципальная программа сельского поселения Пригородный сельсовет «Устойчивое развитие сельской территории сельского поселения Пригородный сельсовет» |
919 |
01 |
06 |
01 0 00 00000 |
|
27 600,00 |
0,00 |
0,00 |
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Пригородный сельсовет» |
919 |
01 |
06 |
01 1 00 00000 |
|
27 600,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Пригородный сельсовет" |
919 |
01 |
06 |
01 1 01 00000 |
|
27 600,00 |
0,00 |
0,00 |
Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий в части контроля за исполнением бюджета поселения в соответствии с ФЗ от 06.10.2003г.№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» |
919 |
01 |
06 |
01 1 01 20400 |
|
27 600,00 |
0,00 |
0,00 |
Межбюджетные трансферты |
919 |
01 |
06 |
01 1 01 20400 |
500 |
27 600,00 |
0,00 |
0,00 |
Непрограммные расходы бюджета сельского поселения |
919 |
01 |
06 |
99 0 00 00000 |
|
29 600,00 |
0,00 |
0,00 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения |
919 |
01 |
06 |
99 1 00 00000 |
|
29 600,00 |
0,00 |
0,00 |
Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с ФЗ от 06.10.2003г.№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» |
919 |
01 |
06 |
99 1 00 00040 |
|
29 600,00 |
0,00 |
0,00 |
Межбюджетные трансферты |
919 |
01 |
06 |
99 1 00 00040 |
500 |
29 600,00 |
0,00 |
0,00 |
Резервные фонды |
919 |
01 |
11 |
|
|
0,00 |
100 000,00 |
60 000,00 |
Непрограммные расходы бюджета сельского поселения |
919 |
01 |
11 |
99 0 00 00000 |
|
0,00 |
100 000,00 |
60 000,00 |
Резервные фонды |
919 |
01 |
11 |
99 2 00 00000 |
|
0,00 |
100 000,00 |
60 000,00 |
Резервный фонд администрации сельского поселения Пригородный сельсовет |
919 |
01 |
11 |
99 2 00 05000 |
|
0,00 |
100 000,00 |
60 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
919 |
01 |
11 |
99 2 00 05000 |
800 |
0,00 |
100 000,00 |
60 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы |
919 |
01 |
13 |
|
|
174 000,00 |
180 000,00 |
180 000,00 |
Муниципальная программа сельского поселения Пригородный сельсовет «Устойчивое развитие сельской территории сельского поселения Пригородный сельсовет» |
919 |
01 |
13 |
01 0 00 00000 |
|
174 000,00 |
180 000,00 |
180 000,00 |
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Пригородный сельсовет» |
919 |
01 |
13 |
01 1 00 00000 |
|
174 000,00 |
180 000,00 |
180 000,00 |
Основное мероприятие "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Пригородный сельсовет" |
919 |
01 |
13 |
01 1 01 00000 |
|
174 000,00 |
180 000,00 |
180 000,00 |
Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий в части содержания специалиста по муниципальным закупкам |
919 |
01 |
13 |
01 1 01 20470 |
|
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Межбюджетные трансферты |
919 |
01 |
13 |
01 1 01 20470 |
500 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Реализация мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления на условиях финансирования с областным бюджетом |
919 |
01 |
13 |
01 1 01 S6790 |
|
135 000,00 |
140 000,00 |
140 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд. |
919 |
01 |
13 |
01 1 01 S6790 |
200 |
135 000,00 |
140 000,00 |
140 000,00 |
Реализация направления расходов основного мероприятия «Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Пригородный сельсовет» |
919 |
01 |
13 |
01 1 01 99990 |
|
36 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
919 |
01 |
13 |
01 1 01 99990 |
200 |
36 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
Резервные фонды |
919 |
01 |
13 |
|
|
160 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Непрограммные расходы бюджета сельского поселения |
919 |
01 |
13 |
99 0 00 00000 |
|
160 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Резервные фонды |
919 |
01 |
13 |
99 2 00 00000 |
|
160 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Резервный фонд администрации сельского поселения Пригородный сельсовет |
919 |
01 |
13 |
99 2 00 05000 |
|
160 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Иные выплаты населению |
919 |
01 |
13 |
99 2 00 05000 |
300 |
160 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Национальная оборона |
919 |
02 |
|
|
|
325 300,00 |
369 300,00 |
395 700,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
919 |
02 |
03 |
|
|
325 300,00 |
369 300,00 |
395 700,00 |
Непрограммные расходы бюджета сельского поселения |
919 |
02 |
03 |
99 0 00 00000 |
|
325 300,00 |
369 300,00 |
395 700,00 |
Иные непрограммные мероприятия |
919 |
02 |
03 |
99 9 00 00000 |
|
325 300,00 |
369 300,00 |
395 700,00 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
919 |
02 |
03 |
99 9 00 51180 |
|
325 300,00 |
369 300,00 |
395 700,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
919 |
02 |
03 |
99 9 00 51180 |
100 |
302 800,00 |
346 800,00 |
373 200,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
919 |
02 |
03 |
99 9 00 51180 |
200 |
22 500,00 |
22 500,00 |
22 500,00 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
919 |
03 |
|
|
|
91 680,00 |
0,00 |
0,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность |
919 |
03 |
10 |
|
|
91 680,00 |
0,00 |
0,00 |
Муниципальная программа сельского поселения Пригородный сельсовет «Устойчивое развитие сельской территории сельского поселения Пригородный сельсовет» |
919 |
03 |
10 |
01 0 00 00000 |
|
91 680,00 |
0,00 |
0,00 |
Подпрограмма "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Пригородный сельсовет" |
919 |
03 |
10 |
01 2 00 00000 |
|
91 680,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность" |
919 |
03 |
10 |
01 2 01 00000 |
|
91 680,00 |
0,00 |
0,00 |
Реализация переданных полномочий в части подготовки населения сельского поселения к защите от террористических актов |
919 |
03 |
10 |
01 2 01 20480 |
|
91 680,00 |
0,00 |
0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
919 |
03 |
10 |
01 2 01 20480 |
200 |
91 680,00 |
0,00 |
0,00 |
Национальная экономика |
919 |
04 |
|
|
|
307 112,00 |
0,00 |
0,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
919 |
04 |
09 |
|
|
307 112,00 |
0,00 |
0,00 |
Муниципальная программа сельского поселения Пригородный сельсовет «Устойчивое развитие сельской территории сельского поселения Пригородный сельсовет» |
919 |
04 |
09 |
01 0 00 00000 |
|
307 112,00 |
0,00 |
0,00 |
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Пригородный сельсовет» |
919 |
04 |
09 |
01 3 00 00000 |
|
307 112,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования" |
919 |
04 |
09 |
01 3 01 00000 |
|
307 112,00 |
0,00 |
0,00 |
Реализация переданных полномочий на осуществление дорожной деятельности сельского поселения |
919 |
04 |
09 |
01 3 01 20410 |
|
307 112,00 |
0,00 |
0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
919 |
04 |
09 |
01 3 01 20410 |
200 |
307 112,00 |
0,00 |
0,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
919 |
05 |
|
|
|
18 786 413,19 |
5 342 458,32 |
3 785 489,78 |
Жилищное хозяйство |
919 |
05 |
01 |
|
|
35 000,01 |
50 000,00 |
50 000,00 |
Муниципальная программа сельского поселения Пригородный сельсовет «Устойчивое развитие сельской территории сельского поселения Пригородный сельсовет» |
919 |
05 |
01 |
01 0 00 00000 |
|
35 000,01 |
50 000,00 |
50 000,00 |
Реализация направления расходов основного мероприятия "Повышение эффективности управления содержания и капитального ремонта жилищного фонда " |
919 |
05 |
01 |
01 5 01 99990 |
|
35 000,01 |
50 000,00 |
50 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
919 |
05 |
01 |
01 5 01 99990 |
200 |
35 000,01 |
50 000,00 |
50 000,00 |
Благоустройство |
919 |
05 |
03 |
|
|
18 751 413,18 |
5 292 458,32 |
3 735 489,78 |
Муниципальная программа сельского поселения Пригородный сельсовет «Устойчивое развитие сельской территории сельского поселения Пригородный сельсовет» |
919 |
05 |
03 |
01 0 00 00000 |
|
18 751 413,18 |
5 292 458,32 |
3 735 489,78 |
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Пригородный сельсовет» |
919 |
05 |
03 |
01 3 00 00000 |
|
18 751 413,18 |
5 292 458,32 |
3 735 489,78 |
Основное мероприятие "Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения" |
919 |
05 |
03 |
01 3 02 00000 |
|
17 640 441,62 |
3 792 458,32 |
2 735 489,78 |
Реализация направления расходов основного мероприятия «Финансовое обеспечение организации благоустройства территорий муниципальных образований» |
919 |
05 |
03 |
01 3 02 87070 |
|
3 153 427,36 |
0,00 |
0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
919 |
05 |
03 |
01 3 02 87070 |
200 |
3 153 427,36 |
0,00 |
0,00 |
Реализация направления расходов основного мероприятия "Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения" |
919 |
05 |
03 |
01 3 02 99990 |
|
14 487 014,26 |
3 792 458,32 |
2 735 489,78 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
919 |
05 |
03 |
01 3 02 99990 |
200 |
14 487 014,26 |
3 792 458,32 |
2 735 489,78 |
Основное мероприятия "Обеспечение реализации мероприятия по организации энергосбережения и повышения энергетической эффективности" |
919 |
05 |
03 |
01 3 04 00000 |
|
1 110 971,56 |
1 500 000,00 |
1 000 000,00 |
Реализация направления расходов основного мероприятия «Обеспечение реализации мероприятия по организации энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |
919 |
05 |
03 |
01 3 04 99990 |
|
1 110 971,56 |
1 500 000,00 |
1 000 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
919 |
05 |
03 |
01 3 04 99990 |
200 |
1 110 971,56 |
1 500 000,00 |
1 000 000,00 |
Культура, кинематография |
919 |
08 |
|
|
|
8 042 935,50 |
6 597 600,00 |
6 027 000,00 |
Культура |
919 |
08 |
01 |
|
|
8 042 935,50 |
6 597 600,00 |
6 027 000,00 |
Муниципальная программа сельского поселения Пригородный сельсовет «Устойчивое развитие сельской территории сельского поселения Пригородный сельсовет» |
919 |
08 |
01 |
01 0 00 00000 |
|
8 042 935,50 |
6 597 600,00 |
6 027 000,00 |
Подпрограмма «Развитие социальной сферы в сельском поселении Пригородный сельсовет» |
919 |
08 |
01 |
01 4 00 00000 |
|
8 042 935,50 |
6 597 600,00 |
6 027 000,00 |
Основное мероприятие "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Пригородный сельсовет" |
919 |
08 |
01 |
01 4 01 00000 |
|
8 042 935,50 |
6 597 600,00 |
6 027 000,00 |
Реализация переданных полномочий на библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов сельского поселения |
919 |
08 |
01 |
01 4 01 20450 |
|
572 995,50 |
0,00 |
0,00 |
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
919 |
08 |
01 |
01 4 01 20450 |
600 |
572 995,50 |
0,00 |
0,00 |
Предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
919 |
08 |
01 |
01 4 01 20800 |
|
7 469 940,00 |
6 597 600,00 |
6 027 000,00 |
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
919 |
08 |
01 |
01 4 01 20800 |
600 |
7 469 940,00 |
6 597 600,00 |
6 027 000,00 |
Социальная политика |
919 |
10 |
|
|
|
1 634 901,35 |
321 000,00 |
321 000,00 |
Пенсионное обеспечение |
919 |
10 |
01 |
|
|
354 711,89 |
321 000,00 |
321 000,00 |
Муниципальная программа сельского поселения Пригородный сельсовет «Устойчивое развитие сельской территории сельского поселения Пригородный сельсовет |
919 |
10 |
01 |
010 00 00000 |
|
354 711,89 |
321 000,00 |
321 000,00 |
Подпрограмма «Повышение эффективности органов местного самоуправления Пригородный сельсовет |
919 |
10 |
01 |
01 1 00 00000 |
|
354 711,89 |
321 000,00 |
321 000,00 |
Основное мероприятие «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |
919 |
10 |
01 |
01 1 02 00000 |
|
354 711,89 |
321 000,00 |
321 000,00 |
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих сельского поселения Пригородный сельсовет |
919 |
10 |
01 |
01 1 02 20500 |
|
354 711,89 |
321 000,00 |
321 000,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
919 |
10 |
01 |
01 1 02 20500 |
300 |
354 711,89 |
321 000,00 |
321 000,00
|
Социальное обеспечение населения; Мероприятия, направленные на осуществление мер социальной поддержки участников СВО и мероприятия, направленные на улучшение качества жизни членов семей, проживающих на территории сельского поселения Усманского муниципального района, участников специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины |
919 |
10 |
03 |
99 9 00 00050 |
|
1 279 543,00 |
0,00 |
0,00 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
919 |
10 |
03 |
99 9 00 00050 |
321 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения |
919 |
10 |
03 |
99 9 00 00050 |
323 |
122 543,00 |
0,00 |
0,00 |
Иные выплаты населению |
919 |
10 |
03 |
99 9 00 00050 |
360 |
157 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Физическая культура и спорт |
919 |
11 |
|
|
|
61 098,65 |
0,00 |
0,00 |
Массовый спорт |
919 |
11 |
02 |
|
|
61 098,65 |
0,00 |
0,00 |
Муниципальная программа сельского поселения Пригородный сельсовет «Устойчивое развитие сельской территории сельского поселения Пригородный сельсовет» |
919 |
11 |
02 |
01 0 00 00000 |
|
61 098,65 |
0,00 |
0,00 |
Подпрограмма «Развитие социальной сферы в сельском поселения Пригородный сельсовет» |
919 |
11 |
02 |
01 4 00 00000 |
|
61 098,65 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие "Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Пригородный сельсовет" |
919 |
11 |
02 |
01 4 02 00000 |
|
61 098,65 |
0,00 |
0,00 |
Реализация направления расходов основного мероприятия " Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Пригородный сельсовет " |
919 |
11 |
02 |
01 4 02 99990 |
|
61 098,65 |
0,00 |
0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
919 |
11 |
02 |
01 4 02 99990 |
200 |
61 098,65 |
0,00 |
0,00 |
Условно утвержденные расходы |
|
|
|
|
|
|
1 095 743,59 |
970 653,23 |
Приложение № 5
к бюджету сельского поселения Пригородный сельсовет
Усманского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации на 2024 год и на плановый период
2025 и 2026 годов
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ
НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ
руб.
Наименование |
Раздел |
Подраздел |
Целевая статья |
Вид расхода |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
Всего |
|
|
|
|
40 692 806,14 |
22 284 171,91 |
19 808 764,56 |
администрация сельского поселения Пригородный сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации |
|
|
|
|
40 692 806,14 |
22 284 171,91 |
19 808 764,56 |
Общегосударственные вопросы |
01 |
|
|
|
11 414 012,41 |
8 558 070,00 |
8 308 921,55 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 |
02 |
|
|
1 589 638,70
|
1 399 075,00 |
1 218 675,00 |
Непрограммные расходы бюджета сельского поселения |
01 |
02 |
99 0 00 00000 |
|
1 589 638,70
|
1 399 075,00 |
1 218 675,00 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения |
01 |
02 |
99 1 00 00000 |
|
1 399 075,00
|
1 399 075,00 |
1 218 675,00 |
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) |
01 |
02 |
99 1 00 00010 |
|
1 399 075,00
|
1 399 075,00 |
1 218 675,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
02 |
99 1 00 00010 |
100 |
1 399 075,00
|
1 399 075,00 |
1 218 675,00 |
Иные межбюджетные трансферты в целях поощрения муниципальных образований Липецкой области за лучшие практики деятельности органов местного самоуправления в сфере муниципального управления |
01 |
02 |
99 9 00 87120 |
|
190 563,70 |
0,00 |
0,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
02 |
99 9 00 87120 |
100 |
190 563,70 |
0,00 |
0,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
|
|
9 036 895,71 |
6 763 888,00 |
6 850 246,55 |
Муниципальная программа сельского поселения Пригородный сельсовет «Устойчивое развитие сельской территории сельского поселения Пригородный сельсовет» |
01 |
04 |
01 0 00 00000 |
|
8 846 332,00 |
6 763 888,00 |
6 850 246,55 |
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Пригородный сельсовет» |
01 |
04 |
01 1 00 00000 |
|
8 846 332,00 |
6 763 888,00 |
6 850 246,55 |
Основное мероприятие "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Пригородный cельсовет" |
01 |
04 |
01 1 01 00000 |
|
8 846 332,00 |
6 763 888,00 |
6 850 246,55 |
Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления сельского поселения |
01 |
04 |
01 1 01 20200 |
|
5 880 535,00 |
5 443 995,00 |
5 328 888,00 |
Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления сельского поселения (муниципальных служащих) |
01 |
04 |
01 1 01 20201 |
|
2 922 585,00 |
2 722 815,00 |
2 607 708,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
04 |
01 1 01 20201 |
100 |
2 922 585,00 |
2 722 815,00 |
2 607 708,00 |
Расходы по оплате труда работников, заключивших трудовой договор о работе в органах местного самоуправления сельского поселения |
01 |
04 |
01 1 01 20202 |
|
2 957 950,00 |
2 721 180,00 |
2 721 180,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
04 |
01 1 01 20202 |
100 |
2 957 950,00 |
2 721 180,00 |
2 721 180,00 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления сельского поселения (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) |
01 |
04 |
01 1 01 20300 |
|
2 735 000,00 |
1 435 000,00 |
1 521 358,55 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
01 |
04 |
01 1 01 20300 |
100 |
29 998,19 |
0,00 |
0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
01 1 01 20300 |
200 |
2 505 798,81 |
1 205 000,00 |
1 291 358,55 |
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
04 |
01 1 01 20300 |
800 |
430 000,00 |
230 000,00 |
230 000,00 |
Иные межбюджетные трансферты в целях поощрения муниципальных образований Липецкой области за лучшие практики деятельности органов местного самоуправления в сфере муниципального управления |
01 |
04 |
99 9 00 87120 |
|
190 563,71 |
0,00 |
0,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
04 |
99 9 00 87120 |
100 |
190 563,71 |
0,00 |
0,00 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
01 |
06 |
|
|
57 200,00 |
0,00 |
0,00 |
Муниципальная программа сельского поселения Пригородный сельсовет «Устойчивое развитие сельской территории сельского поселения Пригородный сельсовет» |
01 |
06 |
01 0 00 00000 |
|
27 600,00 |
0,00 |
0,00 |
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Пригородный сельсовет» |
01 |
06 |
01 1 00 00000 |
|
27 600,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Пригородный сельсовет" |
01 |
06 |
01 1 01 00000 |
|
27 600,00 |
0,00 |
0,00 |
Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий в части контроля за исполнением бюджета поселения в соответствии с ФЗ от 06.10.2003г.№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» |
01 |
06 |
01 1 01 20400 |
|
27 600,00 |
0,00 |
0,00 |
Межбюджетные трансферты |
01 |
06 |
01 1 01 20400 |
500 |
27 600,00 |
0,00 |
0,00 |
Непрограммные расходы бюджета сельского поселения |
01 |
06 |
99 0 00 00000 |
|
29 600,00 |
0,00 |
0,00 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения |
01 |
06 |
99 1 00 00000 |
|
29 600,00 |
0,00 |
0,00 |
Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с ФЗ от 06.10.2003г.№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» |
01 |
06 |
99 1 00 00040 |
|
29 600,00 |
0,00 |
0,00 |
Межбюджетные трансферты |
01 |
06 |
99 1 00 00040 |
500 |
29 600,00 |
0,00 |
0,00 |
Резервные фонды |
01 |
11 |
|
|
0,00 |
100 000,00 |
60 000,00 |
Непрограммные расходы бюджета сельского поселения |
01 |
11 |
99 0 00 00000 |
|
0,00 |
100 000,00 |
60 000,00 |
Резервные фонды |
01 |
11 |
99 2 00 00000 |
|
0,00 |
100 000,00 |
60 000,00 |
Резервный фонд администрации сельского поселения Пригородный сельсовет |
01 |
11 |
99 2 00 05000 |
|
0,00 |
100 000,00 |
60 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
11 |
99 2 00 05000 |
800 |
0,00 |
100 000,00 |
60 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
|
|
174 000,00 |
180 000,00 |
180 000,00 |
Муниципальная программа сельского поселения Пригородный сельсовет «Устойчивое развитие сельской территории сельского поселения Пригородный сельсовет» |
01 |
13 |
01 0 00 00000 |
|
174 000,00 |
180 000,00 |
180 000,00 |
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Пригородный сельсовет» |
01 |
13 |
01 1 00 00000 |
|
174 000,00 |
180 000,00 |
180 000,00 |
Основное мероприятие "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Пригородный сельсовет" |
01 |
13 |
01 1 01 00000 |
|
174 000,00 |
180 000,00 |
180 000,00 |
Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий в части содержания специалиста по муниципальным закупкам |
01 |
13 |
01 1 01 20470 |
|
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Межбюджетные трансферты |
01 |
13 |
01 1 01 20470 |
500 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Реализация мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления на условиях финансирования с областным бюджетом |
01 |
13 |
01 1 01 S6790 |
|
135 000,00 |
140 000,00 |
140 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд. |
01 |
13 |
01 1 01 S6790 |
200 |
135 000,00 |
140 000,00 |
140 000,00 |
Реализация направления расходов основного мероприятия «Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Пригородный сельсовет» |
01 |
13 |
01 1 01 99990 |
|
36 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
01 1 01 99990 |
200 |
36 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
Резервные фонды |
01 |
13 |
|
|
160 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Непрограммные расходы бюджета сельского поселения |
01 |
13 |
99 0 00 00000 |
|
160 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Резервные фонды |
01 |
13 |
99 2 00 00000 |
|
160 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Резервный фонд администрации сельского поселения Пригородный сельсовет |
01 |
13 |
99 2 00 05000 |
|
160 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Иные выплаты населению |
01 |
13 |
99 2 00 05000 |
300 |
160 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Национальная оборона |
02 |
|
|
|
325 300,00 |
369 300,00 |
395 700,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
02 |
03 |
|
|
325 300,00 |
369 300,00 |
395 700,00 |
Непрограммные расходы бюджета сельского поселения |
02 |
03 |
99 0 00 00000 |
|
325 300,00 |
369 300,00 |
395 700,00 |
Иные непрограммные мероприятия |
02 |
03 |
99 9 00 00000 |
|
325 300,00 |
369 300,00 |
395 700,00 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
02 |
03 |
99 9 00 51180 |
|
325 300,00 |
369 300,00 |
395 700,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
02 |
03 |
99 9 00 51180 |
100 |
302 800,00 |
346 800,00 |
373 200,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
02 |
03 |
99 9 00 51180 |
200 |
22 500,00 |
22 500,00 |
22 500,00 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 |
|
|
|
91 680,00 |
0,00 |
0,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность |
03 |
10 |
|
|
91 680,00 |
0,00 |
0,00 |
Муниципальная программа сельского поселения Пригородный сельсовет «Устойчивое развитие сельской территории сельского поселения Пригородный сельсовет» |
03 |
10 |
01 0 00 00000 |
|
91 680,00 |
0,00 |
0,00 |
Подпрограмма "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Пригородный сельсовет" |
03 |
10 |
01 2 00 00000 |
|
91 680,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность" |
03 |
10 |
01 2 01 00000 |
|
91 680,00 |
0,00 |
0,00 |
Реализация переданных полномочий в части подготовки населения сельского поселения к защите от террористических актов |
03 |
10 |
01 2 01 20480 |
|
91 680,00 |
0,00 |
0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
03 |
10 |
01 2 01 20480 |
200 |
91 680,00 |
0,00 |
0,00 |
Национальная экономика |
04 |
|
|
|
307 112,00 |
0,00 |
0,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
04 |
09 |
|
|
307 112,00 |
0,00 |
0,00 |
Муниципальная программа сельского поселения Пригородный сельсовет «Устойчивое развитие сельской территории сельского поселения Пригородный сельсовет» |
04 |
09 |
01 0 00 00000 |
|
307 112,00 |
0,00 |
0,00 |
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Пригородный сельсовет» |
04 |
09 |
01 3 00 00000 |
|
307 112,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования" |
04 |
09 |
01 3 01 00000 |
|
307 112,00 |
0,00 |
0,00 |
Реализация переданных полномочий на осуществление дорожной деятельности сельского поселения |
04 |
09 |
01 3 01 20410 |
|
307 112,00 |
0,00 |
0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
01 3 01 20410 |
200 |
307 112,00 |
0,00 |
0,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
|
|
|
18 786 413,19 |
5 342 458,32 |
3 785 489,78 |
Жилищное хозяйство |
05 |
01 |
|
|
35 000,01 |
50 000,00 |
50 000,00 |
Муниципальная программа сельского поселения Пригородный сельсовет «Устойчивое развитие сельской территории сельского поселения Пригородный сельсовет» |
05 |
01 |
01 0 00 00000 |
|
35 000,01 |
50 000,00 |
50 000,00 |
Реализация направления расходов основного мероприятия "Повышение эффективности управления содержания и капитального ремонта жилищного фонда " |
05 |
01 |
01 5 01 99990 |
|
35 000,01 |
50 000,00 |
50 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
01 5 01 99990 |
200 |
35 000,01 |
50 000,00 |
50 000,00 |
Благоустройство |
05 |
03 |
|
|
18 751 413,18 |
5 292 458,32 |
3 735 489,78 |
Муниципальная программа сельского поселения Пригородный сельсовет «Устойчивое развитие сельской территории сельского поселения Пригородный сельсовет» |
05 |
03 |
01 0 00 00000 |
|
18 751 413,18 |
5 292 458,32 |
3 735 489,78 |
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Пригородный сельсовет» |
05 |
03 |
01 3 00 00000 |
|
18 751 413,18 |
5 292 458,32 |
3 735 489,78 |
Основное мероприятие "Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения" |
05 |
03 |
01 3 02 00000 |
|
17 640 441,62 |
3 792 458,32 |
2 735 489,78 |
Реализация направления расходов основного мероприятия «Финансовое обеспечение организации благоустройства территорий муниципальных образований» |
05 |
03 |
01 3 02 87070 |
|
3 153 427,36 |
0,00 |
0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
01 3 02 87070 |
200 |
3 153 427,36 |
0,00 |
0,00 |
Реализация направления расходов основного мероприятия "Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения" |
05 |
03 |
01 3 02 99990 |
|
14 487 014,26 |
3 792 458,32 |
2 735 489,78 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
01 3 02 99990 |
200 |
14 487 014,26 |
3 792 458,32 |
2 735 489,78 |
Основное мероприятия "Обеспечение реализации мероприятия по организации энергосбережения и повышения энергетической эффективности" |
05 |
03 |
01 3 04 00000 |
|
1 110 971,56 |
1 500 000,00 |
1 000 000,00 |
Реализация направления расходов основного мероприятия «Обеспечение реализации мероприятия по организации энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |
05 |
03 |
01 3 04 99990 |
|
1 110 971,56 |
1 500 000,00 |
1 000 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
01 3 04 99990 |
200 |
1 110 971,56 |
1 500 000,00 |
1 000 000,00 |
Культура, кинематография |
08 |
|
|
|
8 042 935,50 |
6 597 600,00 |
6 027 000,00 |
Культура |
08 |
01 |
|
|
8 042 935,50 |
6 597 600,00 |
6 027 000,00 |
Муниципальная программа сельского поселения Пригородный сельсовет «Устойчивое развитие сельской территории сельского поселения Пригородный сельсовет» |
08 |
01 |
01 0 00 00000 |
|
8 042 935,50 |
6 597 600,00 |
6 027 000,00 |
Подпрограмма «Развитие социальной сферы в сельском поселении Пригородный сельсовет» |
08 |
01 |
01 4 00 00000 |
|
8 042 935,50 |
6 597 600,00 |
6 027 000,00 |
Основное мероприятие "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Пригородный сельсовет" |
08 |
01 |
01 4 01 00000 |
|
8 042 935,50 |
6 597 600,00 |
6 027 000,00 |
Реализация переданных полномочий на библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов сельского поселения |
08 |
01 |
01 4 01 20450 |
|
572 995,50 |
0,00 |
0,00 |
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
01 4 01 20450 |
600 |
572 995,50 |
0,00 |
0,00 |
Предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
08 |
01 |
01 4 01 20800 |
|
7 469 940,00 |
6 597 600,00 |
6 027 000,00 |
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
01 4 01 20800 |
600 |
7 469 940,00 |
6 597 600,00 |
6 027 000,00 |
Социальная политика |
10 |
|
|
|
1 634 901,35 |
321 000,00 |
321 000,00 |
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
|
|
354 711,89 |
321 000,00 |
321 000,00 |
Муниципальная программа сельского поселения Пригородный сельсовет «Устойчивое развитие сельской территории сельского поселения Пригородный сельсовет |
10 |
01 |
010 00 00000 |
|
354 711,89 |
321 000,00 |
321 000,00 |
Подпрограмма «Повышение эффективности органов местного самоуправления Пригородный сельсовет |
10 |
01 |
01 1 00 00000 |
|
354 711,89 |
321 000,00 |
321 000,00 |
Основное мероприятие «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |
10 |
01 |
01 1 02 00000 |
|
354 711,89 |
321 000,00 |
321 000,00 |
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих сельского поселения Пригородный сельсовет |
10 |
01 |
01 1 02 20500 |
|
354 711,89 |
321 000,00 |
321 000,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
01 |
01 1 02 20500 |
300 |
354 711,89 |
321 000,00 |
321 000,00 |
Социальное обеспечение населения; Мероприятия, направленные на осуществление мер социальной поддержки участников СВО и мероприятия, направленные на улучшение качества жизни членов семей, проживающих на территории сельского поселения Усманского муниципального района, участников специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины |
10 |
03 |
99 9 00 00050 |
|
1 279 543,00 |
0,00 |
0,00 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
10 |
03 |
99 9 00 00050 |
321 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения |
10 |
03 |
99 9 00 00050 |
323 |
122 543,00 |
0,00 |
0,00 |
Иные выплаты населению |
10 |
03 |
99 9 00 00050 |
360 |
157 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Физическая культура и спорт |
11 |
|
|
|
61 098,65 |
0,00 |
0,00 |
Массовый спорт |
11 |
02 |
|
|
61 098,65 |
0,00 |
0,00 |
Муниципальная программа сельского поселения Пригородный сельсовет «Устойчивое развитие сельской территории сельского поселения Пригородный сельсовет» |
11 |
02 |
01 0 00 00000 |
|
61 098,65 |
0,00 |
0,00 |
Подпрограмма «Развитие социальной сферы в сельском поселения Пригородный сельсовет» |
11 |
02 |
01 4 00 00000 |
|
61 098,65 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие "Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Пригородный сельсовет" |
11 |
02 |
01 4 02 00000 |
|
61 098,65 |
0,00 |
0,00 |
Реализация направления расходов основного мероприятия " Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Пригородный сельсовет " |
11 |
02 |
01 4 02 99990 |
|
61 098,65 |
0,00 |
0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
11 |
02 |
01 4 02 99990 |
200 |
61 098,65 |
0,00 |
0,00 |
Условно утвержденные расходы |
|
|
|
|
|
1 095 743,59 |
970 653,23 |
Приложение № 6
к бюджету сельского поселения Пригородный сельсовет
Усманского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИГОРОДНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕАРЦИИ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ
руб.
Наименование
|
Целевая статья |
Вид расхода |
Раздел |
Подраздел |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|||
МП |
ПМп |
ОМ |
Направление |
|||||||
Муниципальная программа сельского поселения Пригородный сельсовет «Устойчивое развитие сельской территории сельского поселения Пригородный сельсовет» |
01 |
|
|
|
|
|
|
38 378 879,73 |
19 320 053,32 |
17 163 736,33 |
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Пригородный сельсовет» |
01 |
1 |
|
|
|
|
|
9 390833,35 |
7 379 995,00 |
7 351 246,55 |
Основное мероприятие "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Пригородныйсельсовет" |
01 |
1 |
01 |
|
|
|
|
9 047 932,00 |
7 058 995,00 |
7 030 246,55 |
Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления сельского поселения (муниципальных служащих) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) |
01 |
1 |
01 |
20201 |
100 |
01 |
04 |
2 922 585,00 |
2 722 815,00 |
2 607 708,00 |
Расходы по оплате труда работников, заключивших трудовой договор о работе в органах местного самоуправления сельского поселения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) |
01 |
1 |
01 |
20202 |
100 |
01 |
04 |
2 957 950,00 |
2 721 180,00 |
2 721 180,00 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления сельского поселения (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов); Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
01 |
1 |
01 |
20300 |
100 |
01 |
04 |
29 998,19 |
0,00 |
0,00 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления сельского поселения (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
01 |
1 |
01 |
20300 |
200 |
01 |
04 |
2 505 798,81 |
1 205 000,00 |
1 291 358,55 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления сельского поселения (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) (иные бюджетные ассигнования) |
01 |
1 |
01 |
20300 |
800 |
01 |
04 |
430 000,00 |
230 000,00 |
230 000,00 |
Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий в части контроля за исполнением бюджета поселения в соответствии с ФЗ от 06.10.2003г.№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (Межбюджетные трансферты) |
01 |
1 |
01 |
20400 |
500 |
01 |
06 |
27 600,00 |
0,00 |
0,00 |
Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий в части содержания специалиста по муниципальным закупкам (Межбюджетные трансферты) |
01 |
1 |
01 |
20470 |
500 |
01 |
13 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Реализация мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления на условиях софинансирования с областным бюджетом» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
01 |
1 |
01 |
S6790 |
200 |
01 |
13 |
135 000,00 |
140 000,00 |
140 000,00 |
Реализация направления расходов основного мероприятия «Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Пригородный сельсовет» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
01 |
1 |
01 |
99990 |
200 |
01 |
13 |
36 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
Основное мероприятие «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |
01 |
1 |
02 |
|
|
|
|
354 711,89 |
321 000,00 |
321 000,00 |
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих сельского поселения Пригородный сельсовет (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) |
01 |
1 |
02 |
20500 |
300 |
10 |
01 |
354 711,89 |
321 000,00 |
321 000,00 |
Подпрограмма «Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Пригородный сельсовет» |
01 |
2 |
|
|
|
|
|
61 098,65 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
01 |
2 |
01 |
|
|
|
|
61 098,65 |
0,00 |
0,00 |
Реализация переданных полномочий в части подготовки населения сельского поселения Пригородный сельсовет к защите от террористических актов (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
01 |
2 |
01 |
20480 |
200 |
03 |
10 |
61 098,65 |
0,00 |
0,00 |
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Пригородный сельсовет» |
01 |
3 |
|
|
|
|
|
19 058 525,18 |
5 292 458,32 |
3 735 489,78 |
Основное мероприятие «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования» |
01 |
3 |
01 |
|
|
|
|
307 112,00 |
0,00 |
0,00 |
Реализация переданных полномочий на осуществление дорожной деятельности сельского поселения (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
01 |
3 |
01 |
20410 |
200 |
04 |
09 |
307 112,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие "Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения" |
01 |
3 |
02 |
|
|
|
|
18 751 413,18 |
3 792 458,32 |
2 735 489,78 |
Реализация направления расходов основного мероприятия «Финансовое обеспечение организации благоустройства территорий муниципальных образований» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
01 |
3 |
02 |
87070 |
200 |
05 |
03 |
3 153 427,36 |
0,00 |
0,00 |
Реализация направления расходов основного мероприятия "Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения" (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
01 |
3 |
02 |
99990 |
400 |
05 |
03 |
14 487 014,26 |
3 792 458,32 |
2 735 489,78 |
Основное мероприятие «Обеспечение реализации мероприятия по организации энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |
01 |
3 |
04 |
|
|
|
|
1 110 971,56 |
1 500 000,00 |
1 000 000,00 |
Реализация направления расходов основного мероприятия «Обеспечение реализации мероприятия по организации энергосбережения и повышения энергетической эффективности» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
01 |
3 |
04 |
99990 |
200 |
05 |
03 |
1 110 971,56 |
1 500 000,00 |
1 000 000,00 |
Подпрограмма «Развитие социальной сферы в сельском поселения Пригородный сельсовет» |
01 |
4 |
|
|
|
|
|
8 280 767,65 |
6 597 600,00 |
6 027 000,00 |
Основное мероприятие "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Пригородный сельсовет" |
01 |
4 |
01 |
|
|
|
|
8 219 669,00 |
6 597 600,00 |
6 027 000,00 |
Реализация переданных полномочий на библиотечное облуживание населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов сельского поселения (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) |
01 |
4 |
01 |
20450 |
600 |
08 |
01 |
572 995,50 |
0,00 |
0,00 |
Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям (предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) |
01 |
4 |
01 |
20800 |
600 |
08 |
01 |
7 469 940,00 |
6 597 600,00 |
6 027 000,00 |
Основное мероприятие "Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Пригородный сельсовет" |
01 |
4 |
02 |
|
|
|
|
61 098,65 |
0,00 |
0,00 |
Реализация направления расходов основного мероприятия "Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Пригородный сельсовет"(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
01 |
4 |
02 |
99990 |
200 |
11 |
02 |
61 098,65 |
0,00 |
0,00 |
Жилищное хозяйство |
01 |
5 |
|
|
|
|
|
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
Реализация направления расходов основного мероприятия «Повышение эффективности управления содержания и капитального ремонта жилищного фонда» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
01 |
5 |
01 |
99990 |
200 |
05 |
01 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,0 |
Итого по муниципальным программам |
|
|
|
|
|
|
|
38 378 879,73 |
19 320 053,32 |
17 163 736,33 |
Непрограммные расходы бюджета сельского поселения |
99 |
|
|
|
|
|
|
2 313 926,41 |
2 964 118,59 |
2 645 028,23 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения |
99 |
1 |
|
|
|
|
|
1 428 675,00 |
1 399 075,00 |
1 218 675,00 |
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) |
99 |
1 |
00 |
00010 |
100 |
01 |
02 |
1 399 075,00 |
1 399 075,00 |
1 218 675,00 |
Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с ФЗ от 06.10.2003г.№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (межбюджетные трансферты) |
99 |
1 |
00 |
00040 |
500 |
01 |
06 |
29 600,00 |
0,00 |
0,00 |
Резервные фонды |
99 |
2 |
|
|
|
|
|
178 824,00 |
100 000,00 |
60 000,00 |
Резервный фонд администрации сельского поселения Пригородный (иные бюджетные ассигнования) |
99 |
2 |
00 |
05000 |
800 |
01 |
11 |
0,00 |
100 000,00 |
60 000,00 |
Резервный фонд администрации сельского поселения Пригородный сельсовет (иные бюджетные ассигнования) |
99 |
2 |
00 |
05000 |
300 |
01 |
13 |
178 824,00 |
0,00 |
0,00 |
Иные непрограммные мероприятия в рамках непрограммных расходов бюджета сельского поселения |
99 |
9 |
|
|
|
|
|
706 427,41 |
369 300,00 |
395 700,00 |
Иные межбюджетные трансферты в целях поощрения муниципальных образований Липецкой области за лучшие практики деятельности органов местного самоуправления в сфере муниципального управления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) |
99 |
9 |
00 |
87120 |
100 |
01 |
02 |
190 563,70 |
0,00 |
0,00 |
Иные межбюджетные трансферты в целях поощрения муниципальных образований Липецкой области за лучшие практики деятельности органов местного самоуправления в сфере муниципального управления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) |
99 |
9 |
00 |
87120 |
100 |
01 |
04 |
190 563,71 |
0,00 |
0,00 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) |
99 |
9 |
00 |
51180 |
100 |
02 |
03 |
302 800,00 |
346 800,00 |
373 200,00 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
99 |
9 |
00 |
51180 |
200 |
02 |
03 |
22 500,00 |
22 500,00 |
22 500,00 |
Условно утвержденные расходы (Иные бюджетные ассигнования) |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 095 743,59 |
970 653,23 |
ВСЕГО |
|
|
|
|
|
|
|
40 692 806,14 |
22 284 171,91 |
19 808 764,56 |
17.03.2025.
06.03.2025.
06.03.2025.